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文档简介

泓域咨询MACRO/ 卷管项目立项申请报告卷管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32369.51平方米(折合约48.53亩),其中:净用地面积32369.51平方米(红线范围折合约48.53亩)。项目规划总建筑面积47259.48平方米,其中:规划建设主体工程30375.03平方米,计容建筑面积47259.48平方米;预计建筑工程投资4206.74万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为卷管,根据市场情况,预计年产值21372.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9519.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4206.742958.11196.169519.641.1工程费用万元4206.742958.1115464.731.1.1建筑工程费用万元4206.744206.7435.07%1.1.2设备购置及安装费万元2958.112958.1124.66%1.2工程建设其他费用万元2354.792354.7919.63%1.2.1无形资产万元1080.591080.591.3预备费万元1274.201274.201.3.1基本预备费万元638.22638.221.3.2涨价预备费万元635.98635.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元9519.649519.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2475.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15464.736121.0812538.0615464.7315464.7315464.731.1应收账款万元4639.421855.773479.564639.424639.424639.421.2存货万元6959.132783.655219.356959.136959.136959.131.2.1原辅材料万元2087.74835.101565.802087.742087.742087.741.2.2燃料动力万元104.3941.7578.29104.39104.39104.391.2.3在产品万元3201.201280.482400.903201.203201.203201.201.2.4产成品万元1565.80626.321174.351565.801565.801565.801.3现金万元3866.181546.472899.643866.183866.183866.182流动负债万元12988.755195.509741.5612988.7512988.7512988.752.1应付账款万元12988.755195.509741.5612988.7512988.7512988.753流动资金万元2475.98990.391856.992475.982475.982475.984铺底流动资金万元825.32330.13618.99825.32825.32825.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11995.62万元,其中:固定资产投资9519.64万元,占项目总投资的79.36%;流动资金2475.98万元,占项目总投资的20.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4206.74万元,占项目总投资的35.07%;设备购置费2958.11万元,占项目总投资的24.66%;其它投资2354.79万元,占项目总投资的19.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9519.64+2475.98=11995.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11995.62126.01%126.01%100.00%2项目建设投资万元9519.64100.00%100.00%79.36%2.1工程费用万元7164.8575.26%75.26%59.73%2.1.1建筑工程费万元4206.7444.19%44.19%35.07%2.1.2设备购置及安装费万元2958.1131.07%31.07%24.66%2.2工程建设其他费用万元1080.5911.35%11.35%9.01%2.2.1无形资产万元1080.5911.35%11.35%9.01%2.3预备费万元1274.2013.38%13.38%10.62%2.3.1基本预备费万元638.226.70%6.70%5.32%2.3.2涨价预备费万元635.986.68%6.68%5.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9519.64100.00%100.00%79.36%5建设期间费用万元6流动资金万元2475.9826.01%26.01%20.64%7铺底流动资金万元825.338.67%8.67%6.88%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.79%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度196.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16887.0216887.0230375.0330375.032974.171.1主要生产车间10132.2110132.2118225.0218225.021843.991.2辅助生产车间5403.855403.859720.019720.01951.731.3其他生产车间1350.961350.961761.751761.75178.452仓储工程3582.823582.8210974.8910974.89781.532.1成品贮存895.71895.712743.722743.72195.382.2原料仓储1863.071863.075706.945706.94406.402.3辅助材料仓库824.05824.052524.222524.22179.753供配电工程191.08191.08191.08191.0815.313.1供配电室191.08191.08191.08191.0815.314给排水工程219.75219.75219.75219.7513.694.1给排水219.75219.75219.75219.7513.695服务性工程2269.122269.122269.122269.12161.595.1办公用房994.59994.59994.59994.5991.755.2生活服务1274.531274.531274.531274.5390.746消防及环保工程640.13640.13640.13640.1351.286.1消防环保工程640.13640.13640.13640.1351.287项目总图工程95.5495.5495.5495.54116.387.1场地及道路硬化6457.531383.911383.917.2场区围墙1383.916457.536457.537.3安全保卫室95.5495.5495.5495.548绿化工程2651.0392.79合计23885.4647259.4847259.484206.74(四)设备方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费2958.11万元。五、节能与环保1、项目年用电量650195.71千瓦时,折合79.91吨标准煤。2、项目年总用水量9600.15立方米,折合0.82吨标准煤。3、“卷管项目投资建设项目”,年用电量650195.71千瓦时,年总用水量9600.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.73吨标准煤/年。达产年综合节能量32.97吨标准煤/年,项目总节能率29.93%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“卷管项目”主要从事卷管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性卷管项目选址于xx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染

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