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文档简介

泓域咨询MACRO/ 医疗器械配件项目立项申请报告医疗器械配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31469.06平方米(折合约47.18亩),其中:净用地面积31469.06平方米(红线范围折合约47.18亩)。项目规划总建筑面积36818.80平方米,其中:规划建设主体工程27486.66平方米,计容建筑面积36818.80平方米;预计建筑工程投资3274.18万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为医疗器械配件,根据市场情况,预计年产值21039.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8609.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3274.183063.50182.498609.881.1工程费用万元3274.183063.5016569.761.1.1建筑工程费用万元3274.183274.1829.58%1.1.2设备购置及安装费万元3063.503063.5027.67%1.2工程建设其他费用万元2272.202272.2020.52%1.2.1无形资产万元980.34980.341.3预备费万元1291.861291.861.3.1基本预备费万元673.01673.011.3.2涨价预备费万元618.85618.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元8609.888609.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2460.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16569.769114.6911633.6016569.7616569.7616569.761.1应收账款万元4970.932982.563976.744970.934970.934970.931.2存货万元7456.394473.845965.117456.397456.397456.391.2.1原辅材料万元2236.921342.151789.532236.922236.922236.921.2.2燃料动力万元111.8567.1189.48111.85111.85111.851.2.3在产品万元3429.942057.962743.953429.943429.943429.941.2.4产成品万元1677.691006.611342.151677.691677.691677.691.3现金万元4142.442485.463313.954142.444142.444142.442流动负债万元14109.058465.4311287.2414109.0514109.0514109.052.1应付账款万元14109.058465.4311287.2414109.0514109.0514109.053流动资金万元2460.711476.431968.572460.712460.712460.714铺底流动资金万元820.23492.14656.19820.23820.23820.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11070.59万元,其中:固定资产投资8609.88万元,占项目总投资的77.77%;流动资金2460.71万元,占项目总投资的22.23%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3274.18万元,占项目总投资的29.58%;设备购置费3063.50万元,占项目总投资的27.67%;其它投资2272.20万元,占项目总投资的20.52%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8609.88+2460.71=11070.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11070.59128.58%128.58%100.00%2项目建设投资万元8609.88100.00%100.00%77.77%2.1工程费用万元6337.6873.61%73.61%57.25%2.1.1建筑工程费万元3274.1838.03%38.03%29.58%2.1.2设备购置及安装费万元3063.5035.58%35.58%27.67%2.2工程建设其他费用万元980.3411.39%11.39%8.86%2.2.1无形资产万元980.3411.39%11.39%8.86%2.3预备费万元1291.8615.00%15.00%11.67%2.3.1基本预备费万元673.017.82%7.82%6.08%2.3.2涨价预备费万元618.857.19%7.19%5.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8609.88100.00%100.00%77.77%5建设期间费用万元6流动资金万元2460.7128.58%28.58%22.23%7铺底流动资金万元820.249.53%9.53%7.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.07%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度182.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16257.0716257.0727486.6627486.662688.731.1主要生产车间9754.249754.2416492.0016492.001667.011.2辅助生产车间5202.265202.268795.738795.73860.391.3其他生产车间1300.571300.571594.231594.23161.322仓储工程3449.173449.176065.896065.89431.542.1成品贮存862.29862.291516.471516.47107.892.2原料仓储1793.571793.573154.263154.26224.402.3辅助材料仓库793.31793.311395.151395.1599.253供配电工程183.96183.96183.96183.9614.723.1供配电室183.96183.96183.96183.9614.724给排水工程211.55211.55211.55211.5513.174.1给排水211.55211.55211.55211.5513.175服务性工程2184.472184.472184.472184.47155.415.1办公用房1066.741066.741066.741066.7488.405.2生活服务1117.731117.731117.731117.7373.626消防及环保工程616.25616.25616.25616.2549.326.1消防环保工程616.25616.25616.25616.2549.327项目总图工程91.9891.9891.9891.98-169.507.1场地及道路硬化6005.671333.071333.077.2场区围墙1333.076005.676005.677.3安全保卫室91.9891.9891.9891.988绿化工程2594.0090.79合计22994.4436818.8036818.803274.18(四)设备方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费3063.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量863130.53千瓦时,折合106.08吨标准煤。2、项目年总用水量17192.22立方米,折合1.47吨标准煤。3、“医疗器械配件项目投资建设项目”,年用电量863130.53千瓦时,年总用水量17192.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.55吨标准煤/年。达产年综合节能量39.78吨标准煤/年,项目

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