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文档简介

泓域咨询MACRO/ 升降电梯箱体项目立项申请报告升降电梯箱体项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28287.47平方米(折合约42.41亩),其中:净用地面积28287.47平方米(红线范围折合约42.41亩)。项目规划总建筑面积35359.34平方米,其中:规划建设主体工程22633.98平方米,计容建筑面积35359.34平方米;预计建筑工程投资3180.38万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为升降电梯箱体,根据市场情况,预计年产值18823.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7424.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3180.383633.80175.077424.721.1工程费用万元3180.383633.8013276.781.1.1建筑工程费用万元3180.383180.3832.67%1.1.2设备购置及安装费万元3633.803633.8037.32%1.2工程建设其他费用万元610.54610.546.27%1.2.1无形资产万元268.04268.041.3预备费万元342.50342.501.3.1基本预备费万元178.37178.371.3.2涨价预备费万元164.13164.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元7424.727424.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2311.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13276.785159.039193.8813276.7813276.7813276.781.1应收账款万元3983.031792.372788.123983.033983.033983.031.2存货万元5974.552688.554182.195974.555974.555974.551.2.1原辅材料万元1792.37806.561254.661792.371792.371792.371.2.2燃料动力万元89.6240.3362.7389.6289.6289.621.2.3在产品万元2748.291236.731923.812748.292748.292748.291.2.4产成品万元1344.27604.92940.991344.271344.271344.271.3现金万元3319.201493.642323.443319.203319.203319.202流动负债万元10965.604934.527675.9210965.6010965.6010965.602.1应付账款万元10965.604934.527675.9210965.6010965.6010965.603流动资金万元2311.181040.031617.832311.182311.182311.184铺底流动资金万元770.39346.68539.27770.39770.39770.393、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9735.90万元,其中:固定资产投资7424.72万元,占项目总投资的76.26%;流动资金2311.18万元,占项目总投资的23.74%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3180.38万元,占项目总投资的32.67%;设备购置费3633.80万元,占项目总投资的37.32%;其它投资610.54万元,占项目总投资的6.27%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7424.72+2311.18=9735.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9735.90131.13%131.13%100.00%2项目建设投资万元7424.72100.00%100.00%76.26%2.1工程费用万元6814.1891.78%91.78%69.99%2.1.1建筑工程费万元3180.3842.84%42.84%32.67%2.1.2设备购置及安装费万元3633.8048.94%48.94%37.32%2.2工程建设其他费用万元268.043.61%3.61%2.75%2.2.1无形资产万元268.043.61%3.61%2.75%2.3预备费万元342.504.61%4.61%3.52%2.3.1基本预备费万元178.372.40%2.40%1.83%2.3.2涨价预备费万元164.132.21%2.21%1.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7424.72100.00%100.00%76.26%5建设期间费用万元6流动资金万元2311.1831.13%31.13%23.74%7铺底流动资金万元770.3910.38%10.38%7.91%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.10%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度175.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13019.5013019.5022633.9822633.982239.381.1主要生产车间7811.707811.7013580.3913580.391388.421.2辅助生产车间4166.244166.247242.877242.87716.601.3其他生产车间1041.561041.561312.771312.77134.362仓储工程2762.272762.278271.488271.48595.182.1成品贮存690.57690.572067.872067.87148.792.2原料仓储1436.381436.384301.174301.17309.492.3辅助材料仓库635.32635.321902.441902.44136.893供配电工程147.32147.32147.32147.3211.933.1供配电室147.32147.32147.32147.3211.934给排水工程169.42169.42169.42169.4210.674.1给排水169.42169.42169.42169.4210.675服务性工程1749.441749.441749.441749.44125.885.1办公用房746.55746.55746.55746.5573.705.2生活服务1002.891002.891002.891002.8965.446消防及环保工程493.53493.53493.53493.5339.956.1消防环保工程493.53493.53493.53493.5339.957项目总图工程73.6673.6673.6673.6699.547.1场地及道路硬化4757.22819.02819.027.2场区围墙819.024757.224757.227.3安全保卫室73.6673.6673.6673.668绿化工程1652.8957.85合计18415.1435359.3435359.343180.38(四)设备方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费3633.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量946693.41千瓦时,折合116.35吨标准煤。2、项目年总用水量10282.37立方米,折合0.88吨标准煤。3、“升降电梯箱体项目投资建设项目”,年用电量946693.41千瓦时,年总用水量10282.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.23吨标准煤/年。达产年综合节能量45.59吨标准煤/年,项目总节能率25.15%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“升降电梯箱体项目”主要从事升降电梯箱体项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性升降电梯箱体项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规划要求。因此,建设

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