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文档简介

泓域咨询MACRO/ 印刷作业本项目立项申请报告印刷作业本项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25879.60平方米(折合约38.80亩),其中:净用地面积25879.60平方米(红线范围折合约38.80亩)。项目规划总建筑面积42442.54平方米,其中:规划建设主体工程26615.14平方米,计容建筑面积42442.54平方米;预计建筑工程投资3322.85万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为印刷作业本,根据市场情况,预计年产值11463.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6914.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3322.852643.15178.226914.941.1工程费用万元3322.852643.158399.641.1.1建筑工程费用万元3322.853322.8540.33%1.1.2设备购置及安装费万元2643.152643.1532.08%1.2工程建设其他费用万元948.94948.9411.52%1.2.1无形资产万元421.90421.901.3预备费万元527.04527.041.3.1基本预备费万元231.27231.271.3.2涨价预备费万元295.77295.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元6914.946914.942、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1324.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8399.643093.117133.318399.648399.648399.641.1应收账款万元2519.891007.962015.912519.892519.892519.891.2存货万元3779.841511.943023.873779.843779.843779.841.2.1原辅材料万元1133.95453.58907.161133.951133.951133.951.2.2燃料动力万元56.7022.6845.3656.7056.7056.701.2.3在产品万元1738.73695.491390.981738.731738.731738.731.2.4产成品万元850.46340.19680.37850.46850.46850.461.3现金万元2099.91839.961679.932099.912099.912099.912流动负债万元7075.122830.055660.107075.127075.127075.122.1应付账款万元7075.122830.055660.107075.127075.127075.123流动资金万元1324.52529.811059.621324.521324.521324.524铺底流动资金万元441.50176.60353.20441.50441.50441.503、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8239.46万元,其中:固定资产投资6914.94万元,占项目总投资的83.92%;流动资金1324.52万元,占项目总投资的16.08%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3322.85万元,占项目总投资的40.33%;设备购置费2643.15万元,占项目总投资的32.08%;其它投资948.94万元,占项目总投资的11.52%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6914.94+1324.52=8239.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8239.46119.15%119.15%100.00%2项目建设投资万元6914.94100.00%100.00%83.92%2.1工程费用万元5966.0086.28%86.28%72.41%2.1.1建筑工程费万元3322.8548.05%48.05%40.33%2.1.2设备购置及安装费万元2643.1538.22%38.22%32.08%2.2工程建设其他费用万元421.906.10%6.10%5.12%2.2.1无形资产万元421.906.10%6.10%5.12%2.3预备费万元527.047.62%7.62%6.40%2.3.1基本预备费万元231.273.34%3.34%2.81%2.3.2涨价预备费万元295.774.28%4.28%3.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6914.94100.00%100.00%83.92%5建设期间费用万元6流动资金万元1324.5219.15%19.15%16.08%7铺底流动资金万元441.516.38%6.38%5.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.45%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度178.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13073.1213073.1226615.1426615.142292.091.1主要生产车间7843.877843.8715969.0815969.081421.101.2辅助生产车间4183.404183.408516.848516.84733.471.3其他生产车间1045.851045.851543.681543.68137.532仓储工程2773.652773.6510287.8110287.81644.352.1成品贮存693.41693.412571.952571.95161.092.2原料仓储1442.301442.305349.665349.66335.062.3辅助材料仓库637.94637.942366.202366.20148.203供配电工程147.93147.93147.93147.9310.423.1供配电室147.93147.93147.93147.9310.424给排水工程170.12170.12170.12170.129.324.1给排水170.12170.12170.12170.129.325服务性工程1756.641756.641756.641756.64110.025.1办公用房987.42987.42987.42987.4249.205.2生活服务769.22769.22769.22769.2265.916消防及环保工程495.56495.56495.56495.5634.926.1消防环保工程495.56495.56495.56495.5634.927项目总图工程73.9673.9673.9673.96146.357.1场地及道路硬化4623.16913.60913.607.2场区围墙913.604623.164623.167.3安全保卫室73.9673.9673.9673.968绿化工程2153.7275.38合计18490.9742442.5442442.543322.85(四)设备方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费2643.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量863049.16千瓦时,折合106.07吨标准煤。2、项目年总用水量6111.97立方米,折合0.52吨标准煤。3、“印刷作业本项目投资建设项目”,年用电量863049.16千瓦时,年总用水量6111.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.59吨标准煤/年。达产年综合节能量37.45吨标准煤/年,项目总节能率20.91%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“印刷作业本项目”主要从事印刷作业本项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性印刷作业本项目选址于xxx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业基地环境保护规划要求。因此,

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