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文档简介

泓域咨询MACRO/ 保护膜项目立项申请报告保护膜项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人汤xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7136.90平方米(折合约10.70亩),其中:净用地面积7136.90平方米(红线范围折合约10.70亩)。项目规划总建筑面积7921.96平方米,其中:规划建设主体工程5475.05平方米,计容建筑面积7921.96平方米;预计建筑工程投资585.08万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为保护膜,根据市场情况,预计年产值6199.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2093.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元585.08847.00195.632093.241.1工程费用万元585.08847.004116.091.1.1建筑工程费用万元585.08585.0819.57%1.1.2设备购置及安装费万元847.00847.0028.33%1.2工程建设其他费用万元661.16661.1622.12%1.2.1无形资产万元318.83318.831.3预备费万元342.33342.331.3.1基本预备费万元174.95174.951.3.2涨价预备费万元167.38167.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元2093.242093.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金896.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4116.092772.733148.064116.094116.094116.091.1应收账款万元1234.83740.90864.381234.831234.831234.831.2存货万元1852.241111.341296.571852.241852.241852.241.2.1原辅材料万元555.67333.40388.97555.67555.67555.671.2.2燃料动力万元27.7816.6719.4527.7827.7827.781.2.3在产品万元852.03511.22596.42852.03852.03852.031.2.4产成品万元416.75250.05291.73416.75416.75416.751.3现金万元1029.02617.41720.321029.021029.021029.022流动负债万元3220.061932.042254.043220.063220.063220.062.1应付账款万元3220.061932.042254.043220.063220.063220.063流动资金万元896.03537.62627.22896.03896.03896.034铺底流动资金万元298.67179.21209.07298.67298.67298.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2989.27万元,其中:固定资产投资2093.24万元,占项目总投资的70.03%;流动资金896.03万元,占项目总投资的29.97%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资585.08万元,占项目总投资的19.57%;设备购置费847.00万元,占项目总投资的28.33%;其它投资661.16万元,占项目总投资的22.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2093.24+896.03=2989.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2989.27142.81%142.81%100.00%2项目建设投资万元2093.24100.00%100.00%70.03%2.1工程费用万元1432.0868.41%68.41%47.91%2.1.1建筑工程费万元585.0827.95%27.95%19.57%2.1.2设备购置及安装费万元847.0040.46%40.46%28.33%2.2工程建设其他费用万元318.8315.23%15.23%10.67%2.2.1无形资产万元318.8315.23%15.23%10.67%2.3预备费万元342.3316.35%16.35%11.45%2.3.1基本预备费万元174.958.36%8.36%5.85%2.3.2涨价预备费万元167.388.00%8.00%5.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2093.24100.00%100.00%70.03%5建设期间费用万元6流动资金万元896.0342.81%42.81%29.97%7铺底流动资金万元298.6814.27%14.27%9.99%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.20%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.50%,固定资产投资强度195.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3643.063643.065475.055475.05444.801.1主要生产车间2185.842185.843285.033285.03275.781.2辅助生产车间1165.781165.781752.021752.02142.341.3其他生产车间291.44291.44317.55317.5526.692仓储工程772.93772.931590.491590.4993.972.1成品贮存193.23193.23397.62397.6223.492.2原料仓储401.92401.92827.05827.0548.862.3辅助材料仓库177.77177.77365.81365.8121.613供配电工程41.2241.2241.2241.222.743.1供配电室41.2241.2241.2241.222.744给排水工程47.4147.4147.4147.412.454.1给排水47.4147.4147.4147.412.455服务性工程489.52489.52489.52489.5228.925.1办公用房269.65269.65269.65269.6514.755.2生活服务219.87219.87219.87219.8712.916消防及环保工程138.10138.10138.10138.109.186.1消防环保工程138.10138.10138.10138.109.187项目总图工程20.6120.6120.6120.61-12.097.1场地及道路硬化1298.14279.17279.177.2场区围墙279.171298.141298.147.3安全保卫室20.6120.6120.6120.618绿化工程431.7715.11合计5152.847921.967921.96585.08(四)设备方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费847.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量649707.51千瓦时,折合79.85吨标准煤。2、项目年总用水量5737.12立方米,折合0.49吨标准煤。3、“保护膜项目投资建设项目”,年用电量649707.51千瓦时,年总用水量5737.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.34吨标准煤/年。达产年综合节能量22.66吨标准煤/年,项目总节能率21.31%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“保护膜项目”主要从事保护膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性保护膜项目选址于xx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项

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