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泓域咨询MACRO/ 中成药制品项目立项申请报告中成药制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19849.92平方米(折合约29.76亩),其中:净用地面积19849.92平方米(红线范围折合约29.76亩)。项目规划总建筑面积28980.88平方米,其中:规划建设主体工程22582.70平方米,计容建筑面积28980.88平方米;预计建筑工程投资2180.05万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为中成药制品,根据市场情况,预计年产值14522.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5071.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2180.052555.75170.415071.401.1工程费用万元2180.052555.7511207.111.1.1建筑工程费用万元2180.052180.0530.97%1.1.2设备购置及安装费万元2555.752555.7536.30%1.2工程建设其他费用万元335.60335.604.77%1.2.1无形资产万元170.94170.941.3预备费万元164.66164.661.3.1基本预备费万元75.0375.031.3.2涨价预备费万元89.6389.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元5071.405071.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1968.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11207.115788.316262.8811207.1111207.1111207.111.1应收账款万元3362.132185.392353.493362.133362.133362.131.2存货万元5043.203278.083530.245043.205043.205043.201.2.1原辅材料万元1512.96983.421059.071512.961512.961512.961.2.2燃料动力万元75.6549.1752.9575.6575.6575.651.2.3在产品万元2319.871507.921623.912319.872319.872319.871.2.4产成品万元1134.72737.57794.301134.721134.721134.721.3现金万元2801.781821.161961.242801.782801.782801.782流动负债万元9238.546005.056466.989238.549238.549238.542.1应付账款万元9238.546005.056466.989238.549238.549238.543流动资金万元1968.571279.571378.001968.571968.571968.574铺底流动资金万元656.18426.52459.33656.18656.18656.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7039.97万元,其中:固定资产投资5071.40万元,占项目总投资的72.04%;流动资金1968.57万元,占项目总投资的27.96%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2180.05万元,占项目总投资的30.97%;设备购置费2555.75万元,占项目总投资的36.30%;其它投资335.60万元,占项目总投资的4.77%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5071.40+1968.57=7039.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7039.97138.82%138.82%100.00%2项目建设投资万元5071.40100.00%100.00%72.04%2.1工程费用万元4735.8093.38%93.38%67.27%2.1.1建筑工程费万元2180.0542.99%42.99%30.97%2.1.2设备购置及安装费万元2555.7550.40%50.40%36.30%2.2工程建设其他费用万元170.943.37%3.37%2.43%2.2.1无形资产万元170.943.37%3.37%2.43%2.3预备费万元164.663.25%3.25%2.34%2.3.1基本预备费万元75.031.48%1.48%1.07%2.3.2涨价预备费万元89.631.77%1.77%1.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5071.40100.00%100.00%72.04%5建设期间费用万元6流动资金万元1968.5738.82%38.82%27.96%7铺底流动资金万元656.1912.94%12.94%9.32%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.61%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.67%,固定资产投资强度170.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7944.597944.5922582.7022582.701868.631.1主要生产车间4766.754766.7513549.6213549.621158.551.2辅助生产车间2542.272542.277226.467226.46597.961.3其他生产车间635.57635.571309.801309.80112.122仓储工程1685.561685.564158.824158.82250.272.1成品贮存421.39421.391039.701039.7062.572.2原料仓储876.49876.492162.592162.59130.142.3辅助材料仓库387.68387.68956.53956.5357.563供配电工程89.9089.9089.9089.906.093.1供配电室89.9089.9089.9089.906.094给排水工程103.38103.38103.38103.385.444.1给排水103.38103.38103.38103.385.445服务性工程1067.521067.521067.521067.5264.245.1办公用房451.49451.49451.49451.4930.035.2生活服务616.03616.03616.03616.0330.976消防及环保工程301.15301.15301.15301.1520.396.1消防环保工程301.15301.15301.15301.1520.397项目总图工程44.9544.9544.9544.95-73.707.1场地及道路硬化2952.53494.69494.697.2场区围墙494.692952.532952.537.3安全保卫室44.9544.9544.9544.958绿化工程1105.4738.69合计11237.0428980.8828980.882180.05(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费2555.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量742220.65千瓦时,折合91.22吨标准煤。2、项目年总用水量7554.75立方米,折合0.65吨标准煤。3、“中成药制品项目投资建设项目”,年用电量742220.65千瓦时,年总用水量7554.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.87吨标准煤/年。达产年综合节能量33.98吨标准煤/年,项目总节能率20.36%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“中成药制品项目”主要从事中成药制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性中成药制品项目选址于xx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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