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文档简介

泓域咨询MACRO/ 尼龙毛塑料制品项目立项申请报告尼龙毛塑料制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人闫xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43288.30平方米(折合约64.90亩),其中:净用地面积43288.30平方米(红线范围折合约64.90亩)。项目规划总建筑面积68395.51平方米,其中:规划建设主体工程51353.57平方米,计容建筑面积68395.51平方米;预计建筑工程投资5746.06万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为尼龙毛塑料制品,根据市场情况,预计年产值22967.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12522.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5746.064600.38192.9512522.451.1工程费用万元5746.064600.3817128.221.1.1建筑工程费用万元5746.065746.0638.14%1.1.2设备购置及安装费万元4600.384600.3830.54%1.2工程建设其他费用万元2176.012176.0114.44%1.2.1无形资产万元979.99979.991.3预备费万元1196.021196.021.3.1基本预备费万元667.04667.041.3.2涨价预备费万元528.98528.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元12522.4512522.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2542.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17128.228376.6613109.8717128.2217128.2217128.221.1应收账款万元5138.473083.084110.775138.475138.475138.471.2存货万元7707.704624.626166.167707.707707.707707.701.2.1原辅材料万元2312.311387.391849.852312.312312.312312.311.2.2燃料动力万元115.6269.3792.49115.62115.62115.621.2.3在产品万元3545.542127.332836.433545.543545.543545.541.2.4产成品万元1734.231040.541387.391734.231734.231734.231.3现金万元4282.062569.233425.644282.064282.064282.062流动负债万元14586.058751.6311668.8414586.0514586.0514586.052.1应付账款万元14586.058751.6311668.8414586.0514586.0514586.053流动资金万元2542.171525.302033.742542.172542.172542.174铺底流动资金万元847.38508.43677.91847.38847.38847.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15064.62万元,其中:固定资产投资12522.45万元,占项目总投资的83.12%;流动资金2542.17万元,占项目总投资的16.88%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5746.06万元,占项目总投资的38.14%;设备购置费4600.38万元,占项目总投资的30.54%;其它投资2176.01万元,占项目总投资的14.44%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12522.45+2542.17=15064.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15064.62120.30%120.30%100.00%2项目建设投资万元12522.45100.00%100.00%83.12%2.1工程费用万元10346.4482.62%82.62%68.68%2.1.1建筑工程费万元5746.0645.89%45.89%38.14%2.1.2设备购置及安装费万元4600.3836.74%36.74%30.54%2.2工程建设其他费用万元979.997.83%7.83%6.51%2.2.1无形资产万元979.997.83%7.83%6.51%2.3预备费万元1196.029.55%9.55%7.94%2.3.1基本预备费万元667.045.33%5.33%4.43%2.3.2涨价预备费万元528.984.22%4.22%3.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12522.45100.00%100.00%83.12%5建设期间费用万元6流动资金万元2542.1720.30%20.30%16.88%7铺底流动资金万元847.396.77%6.77%5.63%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.99%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度192.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20196.1320196.1351353.5751353.574745.761.1主要生产车间12117.6812117.6830812.1430812.142942.371.2辅助生产车间6462.766462.7616433.1416433.141518.641.3其他生产车间1615.691615.692978.512978.51284.752仓储工程4284.894284.8911077.2611077.26744.502.1成品贮存1071.221071.222769.322769.32186.132.2原料仓储2228.142228.145760.185760.18387.142.3辅助材料仓库985.52985.522547.772547.77171.243供配电工程228.53228.53228.53228.5317.283.1供配电室228.53228.53228.53228.5317.284给排水工程262.81262.81262.81262.8115.464.1给排水262.81262.81262.81262.8115.465服务性工程2713.772713.772713.772713.77182.395.1办公用房1228.201228.201228.201228.2093.795.2生活服务1485.571485.571485.571485.57100.876消防及环保工程765.57765.57765.57765.5757.896.1消防环保工程765.57765.57765.57765.5757.897项目总图工程114.26114.26114.26114.26-126.907.1场地及道路硬化7751.391206.961206.967.2场区围墙1206.967751.397751.397.3安全保卫室114.26114.26114.26114.268绿化工程3133.67109.68合计28565.9568395.5168395.515746.06(四)设备方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费4600.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量1204705.00千瓦时,折合148.06吨标准煤。2、项目年总用水量11438.34立方米,折合0.98吨标准煤。3、“尼龙毛塑料制品项目投资建设项目”,年用电量1204705.00千瓦时,年总用水量11438.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.04吨标准煤/年。达产年综合节能量52.37吨标准煤/年,项目总节能率20.44%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“尼龙毛塑料制品项目”主要从事尼龙毛塑料制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性尼龙毛塑料制品项目选址于xx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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