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文档简介

泓域咨询MACRO/ 优质节能型材项目立项申请报告优质节能型材项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人罗xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36591.62平方米(折合约54.86亩),其中:净用地面积36591.62平方米(红线范围折合约54.86亩)。项目规划总建筑面积58912.51平方米,其中:规划建设主体工程42089.13平方米,计容建筑面积58912.51平方米;预计建筑工程投资4187.51万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为优质节能型材,根据市场情况,预计年产值34297.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9648.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4187.512979.33175.879648.231.1工程费用万元4187.512979.3321509.791.1.1建筑工程费用万元4187.514187.5129.92%1.1.2设备购置及安装费万元2979.332979.3321.29%1.2工程建设其他费用万元2481.392481.3917.73%1.2.1无形资产万元1368.901368.901.3预备费万元1112.491112.491.3.1基本预备费万元599.65599.651.3.2涨价预备费万元512.84512.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元9648.239648.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4347.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21509.7910436.2419116.5721509.7921509.7921509.791.1应收账款万元6452.942903.824839.706452.946452.946452.941.2存货万元9679.414355.737259.559679.419679.419679.411.2.1原辅材料万元2903.821306.722177.872903.822903.822903.821.2.2燃料动力万元145.1965.34108.89145.19145.19145.191.2.3在产品万元4452.532003.643339.404452.534452.534452.531.2.4产成品万元2177.87980.041633.402177.872177.872177.871.3现金万元5377.452419.854033.095377.455377.455377.452流动负债万元17162.457723.1012871.8417162.4517162.4517162.452.1应付账款万元17162.457723.1012871.8417162.4517162.4517162.453流动资金万元4347.341956.303260.514347.344347.344347.344铺底流动资金万元1449.10652.101086.831449.101449.101449.103、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13995.57万元,其中:固定资产投资9648.23万元,占项目总投资的68.94%;流动资金4347.34万元,占项目总投资的31.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4187.51万元,占项目总投资的29.92%;设备购置费2979.33万元,占项目总投资的21.29%;其它投资2481.39万元,占项目总投资的17.73%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9648.23+4347.34=13995.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13995.57145.06%145.06%100.00%2项目建设投资万元9648.23100.00%100.00%68.94%2.1工程费用万元7166.8474.28%74.28%51.21%2.1.1建筑工程费万元4187.5143.40%43.40%29.92%2.1.2设备购置及安装费万元2979.3330.88%30.88%21.29%2.2工程建设其他费用万元1368.9014.19%14.19%9.78%2.2.1无形资产万元1368.9014.19%14.19%9.78%2.3预备费万元1112.4911.53%11.53%7.95%2.3.1基本预备费万元599.656.22%6.22%4.28%2.3.2涨价预备费万元512.845.32%5.32%3.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9648.23100.00%100.00%68.94%5建设期间费用万元6流动资金万元4347.3445.06%45.06%31.06%7铺底流动资金万元1449.1115.02%15.02%10.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.29%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度175.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18701.6218701.6242089.1342089.133290.871.1主要生产车间11220.9711220.9725253.4825253.482040.341.2辅助生产车间5984.525984.5213468.5213468.521053.081.3其他生产车间1496.131496.132441.172441.17197.452仓储工程3967.813967.8110935.2010935.20621.822.1成品贮存991.95991.952733.802733.80155.462.2原料仓储2063.262063.265686.305686.30323.352.3辅助材料仓库912.60912.602515.102515.10143.023供配电工程211.62211.62211.62211.6213.543.1供配电室211.62211.62211.62211.6213.544给排水工程243.36243.36243.36243.3612.114.1给排水243.36243.36243.36243.3612.115服务性工程2512.952512.952512.952512.95142.905.1办公用房1076.711076.711076.711076.7164.985.2生活服务1436.241436.241436.241436.2460.076消防及环保工程708.92708.92708.92708.9245.356.1消防环保工程708.92708.92708.92708.9245.357项目总图工程105.81105.81105.81105.81-44.857.1场地及道路硬化7325.361109.421109.427.2场区围墙1109.427325.367325.367.3安全保卫室105.81105.81105.81105.818绿化工程3022.11105.77合计26452.0858912.5158912.514187.51(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费2979.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量794050.79千瓦时,折合97.59吨标准煤。2、项目年总用水量22648.42立方米,折合1.93吨标准煤。3、“优质节能型材项目投资建设项目”,年用电量794050.79千瓦时,年总用水量22648.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.52吨标准煤/年。达产年综合节能量38.70吨标准煤/年,项目总节能率27.05%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业基地发展规划,符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“优质节能型材项目”主要从事优质节能型材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性优质节能型材项目选址于某某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业基地环境保护规划要求。因此,

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