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泓域咨询MACRO/ D-乳酸甲酯项目立项申请报告D-乳酸甲酯项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人闫xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52866.42平方米(折合约79.26亩),其中:净用地面积52866.42平方米(红线范围折合约79.26亩)。项目规划总建筑面积67669.02平方米,其中:规划建设主体工程47792.83平方米,计容建筑面积67669.02平方米;预计建筑工程投资6010.70万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为D-乳酸甲酯,根据市场情况,预计年产值34294.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12775.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6010.705549.59161.1812775.131.1工程费用万元6010.705549.5922648.991.1.1建筑工程费用万元6010.706010.7034.24%1.1.2设备购置及安装费万元5549.595549.5931.61%1.2工程建设其他费用万元1214.841214.846.92%1.2.1无形资产万元633.01633.011.3预备费万元581.83581.831.3.1基本预备费万元318.64318.641.3.2涨价预备费万元263.19263.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元12775.1312775.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4779.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22648.9910778.1518544.1622648.9922648.9922648.991.1应收账款万元6794.703057.615435.766794.706794.706794.701.2存货万元10192.054586.428153.6410192.0510192.0510192.051.2.1原辅材料万元3057.611375.932446.093057.613057.613057.611.2.2燃料动力万元152.8868.80122.30152.88152.88152.881.2.3在产品万元4688.342109.753750.674688.344688.344688.341.2.4产成品万元2293.211031.951834.572293.212293.212293.211.3现金万元5662.252548.014529.805662.255662.255662.252流动负债万元17869.708041.3614295.7617869.7017869.7017869.702.1应付账款万元17869.708041.3614295.7617869.7017869.7017869.703流动资金万元4779.292150.683823.434779.294779.294779.294铺底流动资金万元1593.08716.891274.481593.081593.081593.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17554.42万元,其中:固定资产投资12775.13万元,占项目总投资的72.77%;流动资金4779.29万元,占项目总投资的27.23%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6010.70万元,占项目总投资的34.24%;设备购置费5549.59万元,占项目总投资的31.61%;其它投资1214.84万元,占项目总投资的6.92%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12775.13+4779.29=17554.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17554.42137.41%137.41%100.00%2项目建设投资万元12775.13100.00%100.00%72.77%2.1工程费用万元11560.2990.49%90.49%65.85%2.1.1建筑工程费万元6010.7047.05%47.05%34.24%2.1.2设备购置及安装费万元5549.5943.44%43.44%31.61%2.2工程建设其他费用万元633.014.96%4.96%3.61%2.2.1无形资产万元633.014.96%4.96%3.61%2.3预备费万元581.834.55%4.55%3.31%2.3.1基本预备费万元318.642.49%2.49%1.82%2.3.2涨价预备费万元263.192.06%2.06%1.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12775.13100.00%100.00%72.77%5建设期间费用万元6流动资金万元4779.2937.41%37.41%27.23%7铺底流动资金万元1593.1012.47%12.47%9.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.02%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度161.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25797.3025797.3047792.8347792.834669.721.1主要生产车间15478.3815478.3828675.7028675.702895.231.2辅助生产车间8255.148255.1415293.7115293.711494.311.3其他生产车间2063.782063.782771.982771.98280.182仓储工程5473.265473.2612919.5212919.52918.062.1成品贮存1368.321368.323229.883229.88229.512.2原料仓储2846.102846.106718.156718.15477.392.3辅助材料仓库1258.851258.852971.492971.49211.153供配电工程291.91291.91291.91291.9123.343.1供配电室291.91291.91291.91291.9123.344给排水工程335.69335.69335.69335.6920.874.1给排水335.69335.69335.69335.6920.875服务性工程3466.403466.403466.403466.40246.325.1办公用房1665.931665.931665.931665.93128.305.2生活服务1800.471800.471800.471800.47113.476消防及环保工程977.89977.89977.89977.8978.176.1消防环保工程977.89977.89977.89977.8978.177项目总图工程145.95145.95145.95145.95-64.217.1场地及道路硬化9474.491917.501917.507.2场区围墙1917.509474.499474.497.3安全保卫室145.95145.95145.95145.958绿化工程3383.84118.43合计36488.4067669.0267669.026010.70(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费5549.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量865490.14千瓦时,折合106.37吨标准煤。2、项目年总用水量25398.55立方米,折合2.17吨标准煤。3、“D-乳酸甲酯项目投资建设项目”,年用电量865490.14千瓦时,年总用水量25398.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.54吨标准煤/年。达产年综合节能量32.42吨标准煤/年,项目总节能率22.11%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“D-乳酸甲酯项目”主要从事D-乳酸甲酯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性D-乳酸甲酯项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园区环

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