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文档简介
泓域咨询MACRO/ 产业用蓬盖材料基布项目立项申请报告产业用蓬盖材料基布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人丁xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26093.04平方米(折合约39.12亩),其中:净用地面积26093.04平方米(红线范围折合约39.12亩)。项目规划总建筑面积43575.38平方米,其中:规划建设主体工程27640.51平方米,计容建筑面积43575.38平方米;预计建筑工程投资3705.37万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为产业用蓬盖材料基布,根据市场情况,预计年产值22625.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7330.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3705.373368.01187.387330.311.1工程费用万元3705.373368.0115259.861.1.1建筑工程费用万元3705.373705.3736.22%1.1.2设备购置及安装费万元3368.013368.0132.93%1.2工程建设其他费用万元256.93256.932.51%1.2.1无形资产万元138.06138.061.3预备费万元118.87118.871.3.1基本预备费万元48.2348.231.3.2涨价预备费万元70.6470.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元7330.317330.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2898.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15259.8610499.2612289.0115259.8615259.8615259.861.1应收账款万元4577.962975.673204.574577.964577.964577.961.2存货万元6866.944463.514806.866866.946866.946866.941.2.1原辅材料万元2060.081339.051442.062060.082060.082060.081.2.2燃料动力万元103.0066.9572.10103.00103.00103.001.2.3在产品万元3158.792053.222211.153158.793158.793158.791.2.4产成品万元1545.061004.291081.541545.061545.061545.061.3现金万元3814.972479.732670.483814.973814.973814.972流动负债万元12361.188034.778652.8312361.1812361.1812361.182.1应付账款万元12361.188034.778652.8312361.1812361.1812361.183流动资金万元2898.681884.142029.082898.682898.682898.684铺底流动资金万元966.22628.05676.36966.22966.22966.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10228.99万元,其中:固定资产投资7330.31万元,占项目总投资的71.66%;流动资金2898.68万元,占项目总投资的28.34%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3705.37万元,占项目总投资的36.22%;设备购置费3368.01万元,占项目总投资的32.93%;其它投资256.93万元,占项目总投资的2.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7330.31+2898.68=10228.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10228.99139.54%139.54%100.00%2项目建设投资万元7330.31100.00%100.00%71.66%2.1工程费用万元7073.3896.49%96.49%69.15%2.1.1建筑工程费万元3705.3750.55%50.55%36.22%2.1.2设备购置及安装费万元3368.0145.95%45.95%32.93%2.2工程建设其他费用万元138.061.88%1.88%1.35%2.2.1无形资产万元138.061.88%1.88%1.35%2.3预备费万元118.871.62%1.62%1.16%2.3.1基本预备费万元48.230.66%0.66%0.47%2.3.2涨价预备费万元70.640.96%0.96%0.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7330.31100.00%100.00%71.66%5建设期间费用万元6流动资金万元2898.6839.54%39.54%28.34%7铺底流动资金万元966.2313.18%13.18%9.45%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.02%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度187.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12917.1412917.1427640.5127640.512585.411.1主要生产车间7750.287750.2816584.3116584.311602.951.2辅助生产车间4133.484133.488844.968844.96827.331.3其他生产车间1033.371033.371603.151603.15155.122仓储工程2740.552740.5510357.6710357.67704.602.1成品贮存685.14685.142589.422589.42176.152.2原料仓储1425.091425.095385.995385.99366.392.3辅助材料仓库630.33630.332382.262382.26162.063供配电工程146.16146.16146.16146.1611.193.1供配电室146.16146.16146.16146.1611.194给排水工程168.09168.09168.09168.0910.014.1给排水168.09168.09168.09168.0910.015服务性工程1735.681735.681735.681735.68118.075.1办公用房1010.711010.711010.711010.7149.855.2生活服务724.97724.97724.97724.9759.476消防及环保工程489.65489.65489.65489.6537.476.1消防环保工程489.65489.65489.65489.6537.477项目总图工程73.0873.0873.0873.08170.027.1场地及道路硬化5020.65860.75860.757.2场区围墙860.755020.655020.657.3安全保卫室73.0873.0873.0873.088绿化工程1959.9268.60合计18270.3543575.3843575.383705.37(四)设备方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费3368.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量1336111.09千瓦时,折合164.21吨标准煤。2、项目年总用水量13089.56立方米,折合1.12吨标准煤。3、“产业用蓬盖材料基布项目投资建设项目”,年用电量1336111.09千瓦时,年总用水量13089.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.33吨标准煤/年。达产年综合节能量49.38吨标准煤/年,项目总节能率29.82%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“产业用蓬盖材料基布项目”主要从事产业用蓬盖材料基布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性产业用蓬盖材料基布项目选址于某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项
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