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泓域咨询MACRO/ 件纸箱项目立项申请报告件纸箱项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39212.93平方米(折合约58.79亩),其中:净用地面积39212.93平方米(红线范围折合约58.79亩)。项目规划总建筑面积50192.55平方米,其中:规划建设主体工程30982.27平方米,计容建筑面积50192.55平方米;预计建筑工程投资4157.41万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为件纸箱,根据市场情况,预计年产值23849.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10075.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4157.414708.95171.3810075.431.1工程费用万元4157.414708.9515895.101.1.1建筑工程费用万元4157.414157.4131.74%1.1.2设备购置及安装费万元4708.954708.9535.95%1.2工程建设其他费用万元1209.071209.079.23%1.2.1无形资产万元483.80483.801.3预备费万元725.27725.271.3.1基本预备费万元393.27393.271.3.2涨价预备费万元332.00332.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元10075.4310075.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3022.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15895.108838.6814672.1615895.1015895.1015895.101.1应收账款万元4768.532861.123814.824768.534768.534768.531.2存货万元7152.804291.685722.247152.807152.807152.801.2.1原辅材料万元2145.841287.501716.672145.842145.842145.841.2.2燃料动力万元107.2964.3885.83107.29107.29107.291.2.3在产品万元3290.291974.172632.233290.293290.293290.291.2.4产成品万元1609.38965.631287.501609.381609.381609.381.3现金万元3973.782384.263179.023973.783973.783973.782流动负债万元12872.927723.7510298.3412872.9212872.9212872.922.1应付账款万元12872.927723.7510298.3412872.9212872.9212872.923流动资金万元3022.181813.312417.743022.183022.183022.184铺底流动资金万元1007.38604.44805.911007.381007.381007.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13097.61万元,其中:固定资产投资10075.43万元,占项目总投资的76.93%;流动资金3022.18万元,占项目总投资的23.07%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4157.41万元,占项目总投资的31.74%;设备购置费4708.95万元,占项目总投资的35.95%;其它投资1209.07万元,占项目总投资的9.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10075.43+3022.18=13097.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13097.61130.00%130.00%100.00%2项目建设投资万元10075.43100.00%100.00%76.93%2.1工程费用万元8866.3688.00%88.00%67.69%2.1.1建筑工程费万元4157.4141.26%41.26%31.74%2.1.2设备购置及安装费万元4708.9546.74%46.74%35.95%2.2工程建设其他费用万元483.804.80%4.80%3.69%2.2.1无形资产万元483.804.80%4.80%3.69%2.3预备费万元725.277.20%7.20%5.54%2.3.1基本预备费万元393.273.90%3.90%3.00%2.3.2涨价预备费万元332.003.30%3.30%2.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10075.43100.00%100.00%76.93%5建设期间费用万元6流动资金万元3022.1830.00%30.00%23.07%7铺底流动资金万元1007.3910.00%10.00%7.69%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.02%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度171.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18303.0818303.0830982.2730982.272822.861.1主要生产车间10981.8510981.8518589.3618589.361750.171.2辅助生产车间5856.995856.999914.339914.33903.321.3其他生产车间1464.251464.251796.971796.97169.372仓储工程3883.263883.2612486.6812486.68827.412.1成品贮存970.82970.823121.673121.67206.852.2原料仓储2019.302019.306493.076493.07430.252.3辅助材料仓库893.15893.152871.942871.94190.303供配电工程207.11207.11207.11207.1115.443.1供配电室207.11207.11207.11207.1115.444给排水工程238.17238.17238.17238.1713.814.1给排水238.17238.17238.17238.1713.815服务性工程2459.402459.402459.402459.40162.975.1办公用房1411.531411.531411.531411.5395.565.2生活服务1047.871047.871047.871047.8769.766消防及环保工程693.81693.81693.81693.8151.726.1消防环保工程693.81693.81693.81693.8151.727项目总图工程103.55103.55103.55103.55170.037.1场地及道路硬化6543.201457.911457.917.2场区围墙1457.916543.206543.207.3安全保卫室103.55103.55103.55103.558绿化工程2661.9793.17合计25888.3850192.5550192.554157.41(四)设备方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费4708.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量523183.38千瓦时,折合64.30吨标准煤。2、项目年总用水量13672.89立方米,折合1.17吨标准煤。3、“件纸箱项目投资建设项目”,年用电量523183.38千瓦时,年总用水量13672.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.47吨标准煤/年。达产年综合节能量19.56吨标准煤/年,项目总节能率24.02%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“件纸箱项目”主要从事件纸箱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性件纸箱项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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