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文档简介

泓域咨询MACRO/ 优质绿茶项目立项申请报告优质绿茶项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人侯xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35330.99平方米(折合约52.97亩),其中:净用地面积35330.99平方米(红线范围折合约52.97亩)。项目规划总建筑面积49816.70平方米,其中:规划建设主体工程30850.43平方米,计容建筑面积49816.70平方米;预计建筑工程投资4468.68万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为优质绿茶,根据市场情况,预计年产值10578.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9365.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4468.684047.49176.819365.631.1工程费用万元4468.684047.496911.871.1.1建筑工程费用万元4468.684468.6842.66%1.1.2设备购置及安装费万元4047.494047.4938.64%1.2工程建设其他费用万元849.46849.468.11%1.2.1无形资产万元439.45439.451.3预备费万元410.01410.011.3.1基本预备费万元241.95241.951.3.2涨价预备费万元168.06168.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元9365.639365.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1108.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6911.874091.355437.996911.876911.876911.871.1应收账款万元2073.561140.461658.852073.562073.562073.561.2存货万元3110.341710.692488.273110.343110.343110.341.2.1原辅材料万元933.10513.21746.48933.10933.10933.101.2.2燃料动力万元46.6625.6637.3246.6646.6646.661.2.3在产品万元1430.76786.921144.611430.761430.761430.761.2.4产成品万元699.83384.90559.86699.83699.83699.831.3现金万元1727.97950.381382.371727.971727.971727.972流动负债万元5803.603191.984642.885803.605803.605803.602.1应付账款万元5803.603191.984642.885803.605803.605803.603流动资金万元1108.27609.55886.621108.271108.271108.274铺底流动资金万元369.42203.18295.54369.42369.42369.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10473.90万元,其中:固定资产投资9365.63万元,占项目总投资的89.42%;流动资金1108.27万元,占项目总投资的10.58%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4468.68万元,占项目总投资的42.66%;设备购置费4047.49万元,占项目总投资的38.64%;其它投资849.46万元,占项目总投资的8.11%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9365.63+1108.27=10473.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10473.90111.83%111.83%100.00%2项目建设投资万元9365.63100.00%100.00%89.42%2.1工程费用万元8516.1790.93%90.93%81.31%2.1.1建筑工程费万元4468.6847.71%47.71%42.66%2.1.2设备购置及安装费万元4047.4943.22%43.22%38.64%2.2工程建设其他费用万元439.454.69%4.69%4.20%2.2.1无形资产万元439.454.69%4.69%4.20%2.3预备费万元410.014.38%4.38%3.91%2.3.1基本预备费万元241.952.58%2.58%2.31%2.3.2涨价预备费万元168.061.79%1.79%1.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9365.63100.00%100.00%89.42%5建设期间费用万元6流动资金万元1108.2711.83%11.83%10.58%7铺底流动资金万元369.423.94%3.94%3.53%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.94%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度176.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15971.5815971.5830850.4330850.433044.101.1主要生产车间9582.959582.9518510.2618510.261887.341.2辅助生产车间5110.915110.919872.149872.14974.111.3其他生产车间1277.731277.731789.321789.32182.652仓储工程3388.603388.6012328.0812328.08884.692.1成品贮存847.15847.153082.023082.02221.172.2原料仓储1762.071762.076410.606410.60460.042.3辅助材料仓库779.38779.382835.462835.46203.483供配电工程180.73180.73180.73180.7314.593.1供配电室180.73180.73180.73180.7314.594给排水工程207.83207.83207.83207.8313.054.1给排水207.83207.83207.83207.8313.055服务性工程2146.112146.112146.112146.11154.015.1办公用房1260.361260.361260.361260.3689.505.2生活服务885.75885.75885.75885.7588.656消防及环保工程605.43605.43605.43605.4348.886.1消防环保工程605.43605.43605.43605.4348.887项目总图工程90.3690.3690.3690.36221.367.1场地及道路硬化6257.241262.521262.527.2场区围墙1262.526257.246257.247.3安全保卫室90.3690.3690.3690.368绿化工程2514.3188.00合计22590.6449816.7049816.704468.68(四)设备方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费4047.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量1288674.71千瓦时,折合158.38吨标准煤。2、项目年总用水量4221.92立方米,折合0.36吨标准煤。3、“优质绿茶项目投资建设项目”,年用电量1288674.71千瓦时,年总用水量4221.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.74吨标准煤/年。达产年综合节能量50.13吨标准煤/年,项目总节能率28.95%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“优质绿茶项目”主要从事优质绿茶项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性优质绿茶项目选址于某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污

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