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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料软管项目立项申请报告塑料软管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人范xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37071.86平方米(折合约55.58亩),其中:净用地面积37071.86平方米(红线范围折合约55.58亩)。项目规划总建筑面积49305.57平方米,其中:规划建设主体工程31063.81平方米,计容建筑面积49305.57平方米;预计建筑工程投资4249.05万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料软管,根据市场情况,预计年产值37330.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10706.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4249.054948.17192.6310706.381.1工程费用万元4249.054948.1725482.201.1.1建筑工程费用万元4249.054249.0526.88%1.1.2设备购置及安装费万元4948.174948.1731.30%1.2工程建设其他费用万元1509.161509.169.55%1.2.1无形资产万元634.94634.941.3预备费万元874.22874.221.3.1基本预备费万元361.66361.661.3.2涨价预备费万元512.56512.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元10706.3810706.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5102.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25482.2010860.7918092.7325482.2025482.2025482.201.1应收账款万元7644.663440.106115.737644.667644.667644.661.2存货万元11466.995160.159173.5911466.9911466.9911466.991.2.1原辅材料万元3440.101548.042752.083440.103440.103440.101.2.2燃料动力万元172.0077.40137.60172.00172.00172.001.2.3在产品万元5274.822373.674219.855274.825274.825274.821.2.4产成品万元2580.071161.032064.062580.072580.072580.071.3现金万元6370.552866.755096.446370.556370.556370.552流动负债万元20379.269170.6716303.4120379.2620379.2620379.262.1应付账款万元20379.269170.6716303.4120379.2620379.2620379.263流动资金万元5102.942296.324082.355102.945102.945102.944铺底流动资金万元1700.96765.441360.781700.961700.961700.963、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15809.32万元,其中:固定资产投资10706.38万元,占项目总投资的67.72%;流动资金5102.94万元,占项目总投资的32.28%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4249.05万元,占项目总投资的26.88%;设备购置费4948.17万元,占项目总投资的31.30%;其它投资1509.16万元,占项目总投资的9.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10706.38+5102.94=15809.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15809.32147.66%147.66%100.00%2项目建设投资万元10706.38100.00%100.00%67.72%2.1工程费用万元9197.2285.90%85.90%58.18%2.1.1建筑工程费万元4249.0539.69%39.69%26.88%2.1.2设备购置及安装费万元4948.1746.22%46.22%31.30%2.2工程建设其他费用万元634.945.93%5.93%4.02%2.2.1无形资产万元634.945.93%5.93%4.02%2.3预备费万元874.228.17%8.17%5.53%2.3.1基本预备费万元361.663.38%3.38%2.29%2.3.2涨价预备费万元512.564.79%4.79%3.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10706.38100.00%100.00%67.72%5建设期间费用万元6流动资金万元5102.9447.66%47.66%32.28%7铺底流动资金万元1700.9815.89%15.89%10.76%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.93%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度192.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18852.7118852.7131063.8131063.812944.711.1主要生产车间11311.6311311.6318638.2918638.291825.721.2辅助生产车间6032.876032.879940.429940.42942.311.3其他生产车间1508.221508.221801.701801.70176.682仓储工程3999.873999.8711857.1411857.14817.462.1成品贮存999.97999.972964.282964.28204.372.2原料仓储2079.932079.936165.716165.71425.082.3辅助材料仓库919.97919.972727.142727.14188.023供配电工程213.33213.33213.33213.3316.553.1供配电室213.33213.33213.33213.3316.554给排水工程245.33245.33245.33245.3314.804.1给排水245.33245.33245.33245.3314.805服务性工程2533.252533.252533.252533.25174.655.1办公用房1495.571495.571495.571495.5779.585.2生活服务1037.681037.681037.681037.6876.966消防及环保工程714.64714.64714.64714.6455.436.1消防环保工程714.64714.64714.64714.6455.437项目总图工程106.66106.66106.66106.66119.177.1场地及道路硬化7016.911351.351351.357.2场区围墙1351.357016.917016.917.3安全保卫室106.66106.66106.66106.668绿化工程3036.50106.28合计26665.7949305.5749305.574249.05(四)设备方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4948.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量691611.00千瓦时,折合85.00吨标准煤。2、项目年总用水量17549.89立方米,折合1.50吨标准煤。3、“塑料软管项目投资建设项目”,年用电量691611.00千瓦时,年总用水量17549.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.50吨标准煤/年。达产年综合节能量27.32吨标准煤/年,项目总节能率20.98%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“塑料软管项目”主要从事塑料软管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料软管项目选址于xxx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业新城环境保护规划要求
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