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泓域咨询MACRO/ 塑料包装装潢品项目立项申请报告塑料包装装潢品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20650.32平方米(折合约30.96亩),其中:净用地面积20650.32平方米(红线范围折合约30.96亩)。项目规划总建筑面积34073.03平方米,其中:规划建设主体工程24416.28平方米,计容建筑面积34073.03平方米;预计建筑工程投资2473.68万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料包装装潢品,根据市场情况,预计年产值20181.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6063.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2473.682452.13195.856063.521.1工程费用万元2473.682452.1312782.011.1.1建筑工程费用万元2473.682473.6828.83%1.1.2设备购置及安装费万元2452.132452.1328.58%1.2工程建设其他费用万元1137.711137.7113.26%1.2.1无形资产万元531.18531.181.3预备费万元606.53606.531.3.1基本预备费万元318.07318.071.3.2涨价预备费万元288.46288.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元6063.526063.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2516.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12782.018760.6210995.7212782.0112782.0112782.011.1应收账款万元3834.602300.762875.953834.603834.603834.601.2存货万元5751.903451.144313.935751.905751.905751.901.2.1原辅材料万元1725.571035.341294.181725.571725.571725.571.2.2燃料动力万元86.2851.7764.7186.2886.2886.281.2.3在产品万元2645.871587.521984.412645.872645.872645.871.2.4产成品万元1294.18776.51970.631294.181294.181294.181.3现金万元3195.501917.302396.633195.503195.503195.502流动负债万元10265.126159.077698.8410265.1210265.1210265.122.1应付账款万元10265.126159.077698.8410265.1210265.1210265.123流动资金万元2516.891510.131887.672516.892516.892516.894铺底流动资金万元838.95503.38629.22838.95838.95838.953、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8580.41万元,其中:固定资产投资6063.52万元,占项目总投资的70.67%;流动资金2516.89万元,占项目总投资的29.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2473.68万元,占项目总投资的28.83%;设备购置费2452.13万元,占项目总投资的28.58%;其它投资1137.71万元,占项目总投资的13.26%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6063.52+2516.89=8580.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8580.41141.51%141.51%100.00%2项目建设投资万元6063.52100.00%100.00%70.67%2.1工程费用万元4925.8181.24%81.24%57.41%2.1.1建筑工程费万元2473.6840.80%40.80%28.83%2.1.2设备购置及安装费万元2452.1340.44%40.44%28.58%2.2工程建设其他费用万元531.188.76%8.76%6.19%2.2.1无形资产万元531.188.76%8.76%6.19%2.3预备费万元606.5310.00%10.00%7.07%2.3.1基本预备费万元318.075.25%5.25%3.71%2.3.2涨价预备费万元288.464.76%4.76%3.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6063.52100.00%100.00%70.67%5建设期间费用万元6流动资金万元2516.8941.51%41.51%29.33%7铺底流动资金万元838.9613.84%13.84%9.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.37%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度195.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8813.898813.8924416.2824416.281949.871.1主要生产车间5288.335288.3314649.7714649.771208.921.2辅助生产车间2820.442820.447813.217813.21623.961.3其他生产车间705.11705.111416.141416.14116.992仓储工程1869.991869.996276.896276.89364.562.1成品贮存467.50467.501569.221569.2291.142.2原料仓储972.39972.393263.983263.98189.572.3辅助材料仓库430.10430.101443.681443.6883.853供配电工程99.7399.7399.7399.736.523.1供配电室99.7399.7399.7399.736.524给排水工程114.69114.69114.69114.695.834.1给排水114.69114.69114.69114.695.835服务性工程1184.331184.331184.331184.3368.795.1办公用房501.42501.42501.42501.4240.215.2生活服务682.91682.91682.91682.9132.856消防及环保工程334.10334.10334.10334.1021.836.1消防环保工程334.10334.10334.10334.1021.837项目总图工程49.8749.8749.8749.875.917.1场地及道路硬化3308.17589.14589.147.2场区围墙589.143308.173308.177.3安全保卫室49.8749.8749.8749.878绿化工程1439.1550.37合计12466.6034073.0334073.032473.68(四)设备方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费2452.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量688030.90千瓦时,折合84.56吨标准煤。2、项目年总用水量21332.03立方米,折合1.82吨标准煤。3、“塑料包装装潢品项目投资建设项目”,年用电量688030.90千瓦时,年总用水量21332.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.38吨标准煤/年。达产年综合节能量25.80吨标准煤/年,项目总节能率21.33%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划,符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“塑料包装装潢品项目”主要从事塑料包装装潢品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料包装装潢品项目选址于某某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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