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文档简介

泓域咨询MACRO/ 叶面肥项目立项申请报告叶面肥项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46943.46平方米(折合约70.38亩),其中:净用地面积46943.46平方米(红线范围折合约70.38亩)。项目规划总建筑面积77456.71平方米,其中:规划建设主体工程55301.00平方米,计容建筑面积77456.71平方米;预计建筑工程投资6841.70万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为叶面肥,根据市场情况,预计年产值38759.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13427.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6841.705234.18190.7913427.801.1工程费用万元6841.705234.1829052.911.1.1建筑工程费用万元6841.706841.7039.37%1.1.2设备购置及安装费万元5234.185234.1830.12%1.2工程建设其他费用万元1351.921351.927.78%1.2.1无形资产万元762.11762.111.3预备费万元589.81589.811.3.1基本预备费万元332.17332.171.3.2涨价预备费万元257.64257.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元13427.8013427.802、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3951.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29052.9111163.4917447.7229052.9129052.9129052.911.1应收账款万元8715.873486.356101.118715.878715.878715.871.2存货万元13073.815229.529151.6713073.8113073.8113073.811.2.1原辅材料万元3922.141568.862745.503922.143922.143922.141.2.2燃料动力万元196.1178.44137.28196.11196.11196.111.2.3在产品万元6013.952405.584209.776013.956013.956013.951.2.4产成品万元2941.611176.642059.132941.612941.612941.611.3现金万元7263.232905.295084.267263.237263.237263.232流动负债万元25101.0410040.4217570.7325101.0425101.0425101.042.1应付账款万元25101.0410040.4217570.7325101.0425101.0425101.043流动资金万元3951.871580.752766.313951.873951.873951.874铺底流动资金万元1317.28526.92922.101317.281317.281317.283、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17379.67万元,其中:固定资产投资13427.80万元,占项目总投资的77.26%;流动资金3951.87万元,占项目总投资的22.74%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6841.70万元,占项目总投资的39.37%;设备购置费5234.18万元,占项目总投资的30.12%;其它投资1351.92万元,占项目总投资的7.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13427.80+3951.87=17379.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17379.67129.43%129.43%100.00%2项目建设投资万元13427.80100.00%100.00%77.26%2.1工程费用万元12075.8889.93%89.93%69.48%2.1.1建筑工程费万元6841.7050.95%50.95%39.37%2.1.2设备购置及安装费万元5234.1838.98%38.98%30.12%2.2工程建设其他费用万元762.115.68%5.68%4.39%2.2.1无形资产万元762.115.68%5.68%4.39%2.3预备费万元589.814.39%4.39%3.39%2.3.1基本预备费万元332.172.47%2.47%1.91%2.3.2涨价预备费万元257.641.92%1.92%1.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13427.80100.00%100.00%77.26%5建设期间费用万元6流动资金万元3951.8729.43%29.43%22.74%7铺底流动资金万元1317.299.81%9.81%7.58%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.56%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度190.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22754.4022754.4055301.0055301.005373.171.1主要生产车间13652.6413652.6433180.6033180.603331.371.2辅助生产车间7281.417281.4117696.3217696.321719.411.3其他生产车间1820.351820.353207.463207.46322.392仓储工程4827.674827.6714401.2114401.211017.642.1成品贮存1206.921206.923600.303600.30254.412.2原料仓储2510.392510.397488.637488.63529.172.3辅助材料仓库1110.361110.363312.283312.28234.063供配电工程257.48257.48257.48257.4820.473.1供配电室257.48257.48257.48257.4820.474给排水工程296.10296.10296.10296.1018.314.1给排水296.10296.10296.10296.1018.315服务性工程3057.523057.523057.523057.52216.055.1办公用房1632.271632.271632.271632.2787.365.2生活服务1425.251425.251425.251425.25114.886消防及环保工程862.54862.54862.54862.5468.576.1消防环保工程862.54862.54862.54862.5468.577项目总图工程128.74128.74128.74128.7426.087.1场地及道路硬化8580.531541.771541.777.2场区围墙1541.778580.538580.537.3安全保卫室128.74128.74128.74128.748绿化工程2897.29101.41合计32184.4477456.7177456.716841.70(四)设备方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费5234.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量1227487.48千瓦时,折合150.86吨标准煤。2、项目年总用水量23904.12立方米,折合2.04吨标准煤。3、“叶面肥项目投资建设项目”,年用电量1227487.48千瓦时,年总用水量23904.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.90吨标准煤/年。达产年综合节能量50.97吨标准煤/年,项目总节能率28.23%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“叶面肥项目”主要从事叶面肥项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性叶面肥项目选址于某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足

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