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文档简介

泓域咨询MACRO/ 同轴电缆项目立项申请报告同轴电缆项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11979.32平方米(折合约17.96亩),其中:净用地面积11979.32平方米(红线范围折合约17.96亩)。项目规划总建筑面积12099.11平方米,其中:规划建设主体工程9447.05平方米,计容建筑面积12099.11平方米;预计建筑工程投资919.81万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为同轴电缆,根据市场情况,预计年产值7877.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3039.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元919.811306.19169.263039.911.1工程费用万元919.811306.195886.491.1.1建筑工程费用万元919.81919.8122.82%1.1.2设备购置及安装费万元1306.191306.1932.41%1.2工程建设其他费用万元813.91813.9120.19%1.2.1无形资产万元352.87352.871.3预备费万元461.04461.041.3.1基本预备费万元249.54249.541.3.2涨价预备费万元211.50211.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元3039.913039.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金990.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5886.493323.524500.245886.495886.495886.491.1应收账款万元1765.951059.571324.461765.951765.951765.951.2存货万元2648.921589.351986.692648.922648.922648.921.2.1原辅材料万元794.68476.81596.01794.68794.68794.681.2.2燃料动力万元39.7323.8429.8039.7339.7339.731.2.3在产品万元1218.50731.10913.881218.501218.501218.501.2.4产成品万元596.01357.60447.01596.01596.01596.011.3现金万元1471.62882.971103.721471.621471.621471.622流动负债万元4895.752937.453671.814895.754895.754895.752.1应付账款万元4895.752937.453671.814895.754895.754895.753流动资金万元990.74594.44743.06990.74990.74990.744铺底流动资金万元330.24198.15247.68330.24330.24330.243、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4030.65万元,其中:固定资产投资3039.91万元,占项目总投资的75.42%;流动资金990.74万元,占项目总投资的24.58%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资919.81万元,占项目总投资的22.82%;设备购置费1306.19万元,占项目总投资的32.41%;其它投资813.91万元,占项目总投资的20.19%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3039.91+990.74=4030.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4030.65132.59%132.59%100.00%2项目建设投资万元3039.91100.00%100.00%75.42%2.1工程费用万元2226.0073.23%73.23%55.23%2.1.1建筑工程费万元919.8130.26%30.26%22.82%2.1.2设备购置及安装费万元1306.1942.97%42.97%32.41%2.2工程建设其他费用万元352.8711.61%11.61%8.75%2.2.1无形资产万元352.8711.61%11.61%8.75%2.3预备费万元461.0415.17%15.17%11.44%2.3.1基本预备费万元249.548.21%8.21%6.19%2.3.2涨价预备费万元211.506.96%6.96%5.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3039.91100.00%100.00%75.42%5建设期间费用万元6流动资金万元990.7432.59%32.59%24.58%7铺底流动资金万元330.2510.86%10.86%8.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.17%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度169.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6027.666027.669447.059447.05790.011.1主要生产车间3616.603616.605668.235668.23489.811.2辅助生产车间1928.851928.853023.063023.06252.801.3其他生产车间482.21482.21547.93547.9347.402仓储工程1278.851278.851723.841723.84104.842.1成品贮存319.71319.71430.96430.9626.212.2原料仓储665.00665.00896.40896.4054.522.3辅助材料仓库294.14294.14396.48396.4824.113供配电工程68.2168.2168.2168.214.673.1供配电室68.2168.2168.2168.214.674给排水工程78.4478.4478.4478.444.174.1给排水78.4478.4478.4478.444.175服务性工程809.94809.94809.94809.9449.265.1办公用房423.96423.96423.96423.9623.185.2生活服务385.98385.98385.98385.9821.456消防及环保工程228.49228.49228.49228.4915.636.1消防环保工程228.49228.49228.49228.4915.637项目总图工程34.1034.1034.1034.10-75.287.1场地及道路硬化2292.53356.70356.707.2场区围墙356.702292.532292.537.3安全保卫室34.1034.1034.1034.108绿化工程757.4726.51合计8525.6812099.1112099.11919.81(四)设备方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费1306.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量1333507.37千瓦时,折合163.89吨标准煤。2、项目年总用水量5712.36立方米,折合0.49吨标准煤。3、“同轴电缆项目投资建设项目”,年用电量1333507.37千瓦时,年总用水量5712.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.38吨标准煤/年。达产年综合节能量43.70吨标准煤/年,项目总节能率20.51%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业集聚区发展规划,符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“同轴电缆项目”主要从事同轴电缆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性同轴电缆项目选址于某产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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