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文档简介

泓域咨询MACRO/ 不锈钢管设备项目立项申请报告不锈钢管设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53886.93平方米(折合约80.79亩),其中:净用地面积53886.93平方米(红线范围折合约80.79亩)。项目规划总建筑面积68975.27平方米,其中:规划建设主体工程50801.23平方米,计容建筑面积68975.27平方米;预计建筑工程投资5163.21万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为不锈钢管设备,根据市场情况,预计年产值26413.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14839.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5163.217015.90183.6814839.511.1工程费用万元5163.217015.9018411.901.1.1建筑工程费用万元5163.215163.2129.20%1.1.2设备购置及安装费万元7015.907015.9039.68%1.2工程建设其他费用万元2660.402660.4015.05%1.2.1无形资产万元1214.091214.091.3预备费万元1446.311446.311.3.1基本预备费万元835.54835.541.3.2涨价预备费万元610.77610.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元14839.5114839.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2841.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18411.9013207.8014886.7218411.9018411.9018411.901.1应收账款万元5523.573590.324142.685523.575523.575523.571.2存货万元8285.365385.486214.028285.368285.368285.361.2.1原辅材料万元2485.611615.651864.212485.612485.612485.611.2.2燃料动力万元124.2880.7893.21124.28124.28124.281.2.3在产品万元3811.272477.322858.453811.273811.273811.271.2.4产成品万元1864.211211.731398.151864.211864.211864.211.3现金万元4602.982991.933452.234602.984602.984602.982流动负债万元15570.1510120.6011677.6115570.1515570.1515570.152.1应付账款万元15570.1510120.6011677.6115570.1515570.1515570.153流动资金万元2841.751847.142131.312841.752841.752841.754铺底流动资金万元947.24615.71710.44947.24947.24947.243、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17681.26万元,其中:固定资产投资14839.51万元,占项目总投资的83.93%;流动资金2841.75万元,占项目总投资的16.07%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5163.21万元,占项目总投资的29.20%;设备购置费7015.90万元,占项目总投资的39.68%;其它投资2660.40万元,占项目总投资的15.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14839.51+2841.75=17681.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17681.26119.15%119.15%100.00%2项目建设投资万元14839.51100.00%100.00%83.93%2.1工程费用万元12179.1182.07%82.07%68.88%2.1.1建筑工程费万元5163.2134.79%34.79%29.20%2.1.2设备购置及安装费万元7015.9047.28%47.28%39.68%2.2工程建设其他费用万元1214.098.18%8.18%6.87%2.2.1无形资产万元1214.098.18%8.18%6.87%2.3预备费万元1446.319.75%9.75%8.18%2.3.1基本预备费万元835.545.63%5.63%4.73%2.3.2涨价预备费万元610.774.12%4.12%3.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14839.51100.00%100.00%83.93%5建设期间费用万元6流动资金万元2841.7519.15%19.15%16.07%7铺底流动资金万元947.256.38%6.38%5.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.22%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度183.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19513.8319513.8350801.2350801.234183.051.1主要生产车间11708.3011708.3030480.7430480.742593.491.2辅助生产车间6244.436244.4316256.3916256.391338.581.3其他生产车间1561.111561.112946.472946.47250.982仓储工程4140.134140.1311813.1311813.13707.432.1成品贮存1035.031035.032953.282953.28176.862.2原料仓储2152.872152.876142.836142.83367.862.3辅助材料仓库952.23952.232717.022717.02162.713供配电工程220.81220.81220.81220.8114.883.1供配电室220.81220.81220.81220.8114.884给排水工程253.93253.93253.93253.9313.314.1给排水253.93253.93253.93253.9313.315服务性工程2622.082622.082622.082622.08157.025.1办公用房1391.911391.911391.911391.9186.205.2生活服务1230.171230.171230.171230.1768.806消防及环保工程739.70739.70739.70739.7049.836.1消防环保工程739.70739.70739.70739.7049.837项目总图工程110.40110.40110.40110.40-40.737.1场地及道路硬化6961.701618.951618.957.2场区围墙1618.956961.706961.707.3安全保卫室110.40110.40110.40110.408绿化工程2240.5778.42合计27600.8968975.2768975.275163.21(四)设备方案项目计划购置设备共计156台(套),设备购置费7015.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量1063616.35千瓦时,折合130.72吨标准煤。2、项目年总用水量15887.45立方米,折合1.36吨标准煤。3、“不锈钢管设备项目投资建设项目”,年用电量1063616.35千瓦时,年总用水量15887.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.08吨标准煤/年。达产年综合节能量37.25吨标准煤/年,项目总节能率24.85%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“不锈钢管设备项目”主要从事不锈钢管设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性不锈钢管设备项目选址于xxx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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