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泓域咨询MACRO/ 四乙基氢氧化铵项目立项申请报告四乙基氢氧化铵项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人任xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10138.40平方米(折合约15.20亩),其中:净用地面积10138.40平方米(红线范围折合约15.20亩)。项目规划总建筑面积16728.36平方米,其中:规划建设主体工程12797.06平方米,计容建筑面积16728.36平方米;预计建筑工程投资1434.80万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为四乙基氢氧化铵,根据市场情况,预计年产值9840.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2890.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1434.80964.95190.172890.581.1工程费用万元1434.80964.956750.301.1.1建筑工程费用万元1434.801434.8036.69%1.1.2设备购置及安装费万元964.95964.9524.67%1.2工程建设其他费用万元490.83490.8312.55%1.2.1无形资产万元231.37231.371.3预备费万元259.46259.461.3.1基本预备费万元109.24109.241.3.2涨价预备费万元150.22150.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元2890.582890.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1020.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6750.304302.735411.606750.306750.306750.301.1应收账款万元2025.091316.311620.072025.092025.092025.091.2存货万元3037.641974.462430.113037.643037.643037.641.2.1原辅材料万元911.29592.34729.03911.29911.29911.291.2.2燃料动力万元45.5629.6236.4545.5645.5645.561.2.3在产品万元1397.31908.251117.851397.311397.311397.311.2.4产成品万元683.47444.25546.78683.47683.47683.471.3现金万元1687.581096.921350.061687.581687.581687.582流动负债万元5729.893724.434583.915729.895729.895729.892.1应付账款万元5729.893724.434583.915729.895729.895729.893流动资金万元1020.41663.27816.331020.411020.411020.414铺底流动资金万元340.13221.09272.11340.13340.13340.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3910.99万元,其中:固定资产投资2890.58万元,占项目总投资的73.91%;流动资金1020.41万元,占项目总投资的26.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1434.80万元,占项目总投资的36.69%;设备购置费964.95万元,占项目总投资的24.67%;其它投资490.83万元,占项目总投资的12.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2890.58+1020.41=3910.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3910.99135.30%135.30%100.00%2项目建设投资万元2890.58100.00%100.00%73.91%2.1工程费用万元2399.7583.02%83.02%61.36%2.1.1建筑工程费万元1434.8049.64%49.64%36.69%2.1.2设备购置及安装费万元964.9533.38%33.38%24.67%2.2工程建设其他费用万元231.378.00%8.00%5.92%2.2.1无形资产万元231.378.00%8.00%5.92%2.3预备费万元259.468.98%8.98%6.63%2.3.1基本预备费万元109.243.78%3.78%2.79%2.3.2涨价预备费万元150.225.20%5.20%3.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2890.58100.00%100.00%73.91%5建设期间费用万元6流动资金万元1020.4135.30%35.30%26.09%7铺底流动资金万元340.1411.77%11.77%8.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.54%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度190.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5557.955557.9512797.0612797.061207.371.1主要生产车间3334.773334.777678.247678.24748.571.2辅助生产车间1778.541778.544095.064095.06386.361.3其他生产车间444.64444.64742.23742.2372.442仓储工程1179.201179.202555.352555.35175.342.1成品贮存294.80294.80638.84638.8443.842.2原料仓储613.18613.181328.781328.7891.182.3辅助材料仓库271.22271.22587.73587.7340.333供配电工程62.8962.8962.8962.894.853.1供配电室62.8962.8962.8962.894.854给排水工程72.3272.3272.3272.324.344.1给排水72.3272.3272.3272.324.345服务性工程746.83746.83746.83746.8351.245.1办公用房440.01440.01440.01440.0125.725.2生活服务306.82306.82306.82306.8225.546消防及环保工程210.68210.68210.68210.6816.266.1消防环保工程210.68210.68210.68210.6816.267项目总图工程31.4531.4531.4531.45-54.507.1场地及道路硬化2046.33368.14368.147.2场区围墙368.142046.332046.337.3安全保卫室31.4531.4531.4531.458绿化工程854.2229.90合计7861.3216728.3616728.361434.80(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费964.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量1164510.19千瓦时,折合143.12吨标准煤。2、项目年总用水量4572.04立方米,折合0.39吨标准煤。3、“四乙基氢氧化铵项目投资建设项目”,年用电量1164510.19千瓦时,年总用水量4572.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.51吨标准煤/年。达产年综合节能量42.87吨标准煤/年,项目总节能率28.23%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“四乙基氢氧化铵项目”主要从事四乙基氢氧化铵项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性四乙基氢氧化铵项目选址于xxx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境

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