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文档简介

泓域咨询MACRO/ 新能源车项目立项申请报告新能源车项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21597.46平方米(折合约32.38亩),其中:净用地面积21597.46平方米(红线范围折合约32.38亩)。项目规划总建筑面积22677.33平方米,其中:规划建设主体工程17298.19平方米,计容建筑面积22677.33平方米;预计建筑工程投资1852.88万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新能源车,根据市场情况,预计年产值22474.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6358.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1852.881763.60196.386358.781.1工程费用万元1852.881763.6013704.371.1.1建筑工程费用万元1852.881852.8821.11%1.1.2设备购置及安装费万元1763.601763.6020.09%1.2工程建设其他费用万元2742.302742.3031.24%1.2.1无形资产万元1345.541345.541.3预备费万元1396.761396.761.3.1基本预备费万元561.89561.891.3.2涨价预备费万元834.87834.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元6358.786358.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2417.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13704.378291.2513587.6713704.3713704.3713704.371.1应收账款万元4111.312466.793289.054111.314111.314111.311.2存货万元6166.973700.184933.576166.976166.976166.971.2.1原辅材料万元1850.091110.051480.071850.091850.091850.091.2.2燃料动力万元92.5055.5074.0092.5092.5092.501.2.3在产品万元2836.811702.082269.442836.812836.812836.811.2.4产成品万元1387.57832.541110.051387.571387.571387.571.3现金万元3426.092055.662740.873426.093426.093426.092流动负债万元11286.386771.839029.1011286.3811286.3811286.382.1应付账款万元11286.386771.839029.1011286.3811286.3811286.383流动资金万元2417.991450.791934.392417.992417.992417.994铺底流动资金万元805.99483.60644.80805.99805.99805.993、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8776.77万元,其中:固定资产投资6358.78万元,占项目总投资的72.45%;流动资金2417.99万元,占项目总投资的27.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1852.88万元,占项目总投资的21.11%;设备购置费1763.60万元,占项目总投资的20.09%;其它投资2742.30万元,占项目总投资的31.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6358.78+2417.99=8776.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8776.77138.03%138.03%100.00%2项目建设投资万元6358.78100.00%100.00%72.45%2.1工程费用万元3616.4856.87%56.87%41.21%2.1.1建筑工程费万元1852.8829.14%29.14%21.11%2.1.2设备购置及安装费万元1763.6027.73%27.73%20.09%2.2工程建设其他费用万元1345.5421.16%21.16%15.33%2.2.1无形资产万元1345.5421.16%21.16%15.33%2.3预备费万元1396.7621.97%21.97%15.91%2.3.1基本预备费万元561.898.84%8.84%6.40%2.3.2涨价预备费万元834.8713.13%13.13%9.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6358.78100.00%100.00%72.45%5建设期间费用万元6流动资金万元2417.9938.03%38.03%27.55%7铺底流动资金万元806.0012.68%12.68%9.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.56%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度196.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11842.9511842.9517298.1917298.191554.711.1主要生产车间7105.777105.7710378.9110378.91963.921.2辅助生产车间3789.743789.745535.425535.42497.511.3其他生产车间947.44947.441003.301003.3093.282仓储工程2512.652512.653496.443496.44228.542.1成品贮存628.16628.16874.11874.1157.132.2原料仓储1306.581306.581818.151818.15118.842.3辅助材料仓库577.91577.91804.18804.1852.563供配电工程134.01134.01134.01134.019.853.1供配电室134.01134.01134.01134.019.854给排水工程154.11154.11154.11154.118.814.1给排水154.11154.11154.11154.118.815服务性工程1591.341591.341591.341591.34104.025.1办公用房770.46770.46770.46770.4652.065.2生活服务820.88820.88820.88820.8853.286消防及环保工程448.93448.93448.93448.9333.016.1消防环保工程448.93448.93448.93448.9333.017项目总图工程67.0067.0067.0067.00-145.067.1场地及道路硬化4355.67993.83993.837.2场区围墙993.834355.674355.677.3安全保卫室67.0067.0067.0067.008绿化工程1685.7759.00合计16750.9922677.3322677.331852.88(四)设备方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费1763.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量1256128.31千瓦时,折合154.38吨标准煤。2、项目年总用水量18456.10立方米,折合1.58吨标准煤。3、“新能源车项目投资建设项目”,年用电量1256128.31千瓦时,年总用水量18456.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.96吨标准煤/年。达产年综合节能量63.70吨标准煤/年,项目总节能率24.39%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业集聚区发展规划,符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“新能源车项目”主要从事新能源车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新能源车项目选址于某产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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