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文档简介

泓域咨询MACRO/ 尼龙锁带项目立项申请报告尼龙锁带项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10938.80平方米(折合约16.40亩),其中:净用地面积10938.80平方米(红线范围折合约16.40亩)。项目规划总建筑面积14548.60平方米,其中:规划建设主体工程11562.03平方米,计容建筑面积14548.60平方米;预计建筑工程投资1160.94万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为尼龙锁带,根据市场情况,预计年产值3843.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3118.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1160.941394.15190.163118.621.1工程费用万元1160.941394.152773.751.1.1建筑工程费用万元1160.941160.9433.00%1.1.2设备购置及安装费万元1394.151394.1539.63%1.2工程建设其他费用万元563.53563.5316.02%1.2.1无形资产万元251.18251.181.3预备费万元312.35312.351.3.1基本预备费万元124.99124.991.3.2涨价预备费万元187.36187.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元3118.623118.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金399.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2773.751105.791850.862773.752773.752773.751.1应收账款万元832.13332.85624.09832.13832.13832.131.2存货万元1248.19499.28936.141248.191248.191248.191.2.1原辅材料万元374.46149.78280.84374.46374.46374.461.2.2燃料动力万元18.727.4914.0418.7218.7218.721.2.3在产品万元574.17229.67430.63574.17574.17574.171.2.4产成品万元280.84112.34210.63280.84280.84280.841.3现金万元693.44277.38520.08693.44693.44693.442流动负债万元2374.51949.801780.882374.512374.512374.512.1应付账款万元2374.51949.801780.882374.512374.512374.513流动资金万元399.24159.70299.43399.24399.24399.244铺底流动资金万元133.0853.2399.81133.08133.08133.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3517.86万元,其中:固定资产投资3118.62万元,占项目总投资的88.65%;流动资金399.24万元,占项目总投资的11.35%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1160.94万元,占项目总投资的33.00%;设备购置费1394.15万元,占项目总投资的39.63%;其它投资563.53万元,占项目总投资的16.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3118.62+399.24=3517.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3517.86112.80%112.80%100.00%2项目建设投资万元3118.62100.00%100.00%88.65%2.1工程费用万元2555.0981.93%81.93%72.63%2.1.1建筑工程费万元1160.9437.23%37.23%33.00%2.1.2设备购置及安装费万元1394.1544.70%44.70%39.63%2.2工程建设其他费用万元251.188.05%8.05%7.14%2.2.1无形资产万元251.188.05%8.05%7.14%2.3预备费万元312.3510.02%10.02%8.88%2.3.1基本预备费万元124.994.01%4.01%3.55%2.3.2涨价预备费万元187.366.01%6.01%5.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3118.62100.00%100.00%88.65%5建设期间费用万元6流动资金万元399.2412.80%12.80%11.35%7铺底流动资金万元133.084.27%4.27%3.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.98%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度190.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4174.674174.6711562.0311562.031014.881.1主要生产车间2504.802504.806937.226937.22629.231.2辅助生产车间1335.891335.893699.853699.85324.761.3其他生产车间333.97333.97670.60670.6060.892仓储工程885.71885.711941.271941.27123.932.1成品贮存221.43221.43485.32485.3230.982.2原料仓储460.57460.571009.461009.4664.442.3辅助材料仓库203.71203.71446.49446.4928.503供配电工程47.2447.2447.2447.243.393.1供配电室47.2447.2447.2447.243.394给排水工程54.3254.3254.3254.323.034.1给排水54.3254.3254.3254.323.035服务性工程560.95560.95560.95560.9535.815.1办公用房325.81325.81325.81325.8121.465.2生活服务235.14235.14235.14235.1419.186消防及环保工程158.25158.25158.25158.2511.376.1消防环保工程158.25158.25158.25158.2511.377项目总图工程23.6223.6223.6223.62-51.117.1场地及道路硬化1622.30243.75243.757.2场区围墙243.751622.301622.307.3安全保卫室23.6223.6223.6223.628绿化工程561.0919.64合计5904.7614548.6014548.601160.94(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费1394.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量1167032.54千瓦时,折合143.43吨标准煤。2、项目年总用水量2789.73立方米,折合0.24吨标准煤。3、“尼龙锁带项目投资建设项目”,年用电量1167032.54千瓦时,年总用水量2789.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.67吨标准煤/年。达产年综合节能量55.87吨标准煤/年,项目总节能率21.77%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“尼龙锁带项目”主要从事尼龙锁带项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性尼龙锁带项目选址于某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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