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泓域咨询MACRO/ 家具涂料项目立项申请报告家具涂料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人胡xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24785.72平方米(折合约37.16亩),其中:净用地面积24785.72平方米(红线范围折合约37.16亩)。项目规划总建筑面积33708.58平方米,其中:规划建设主体工程21045.91平方米,计容建筑面积33708.58平方米;预计建筑工程投资2684.20万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为家具涂料,根据市场情况,预计年产值8098.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6549.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2684.202447.03176.266549.821.1工程费用万元2684.202447.035811.651.1.1建筑工程费用万元2684.202684.2035.21%1.1.2设备购置及安装费万元2447.032447.0332.10%1.2工程建设其他费用万元1418.591418.5918.61%1.2.1无形资产万元699.61699.611.3预备费万元718.98718.981.3.1基本预备费万元382.99382.991.3.2涨价预备费万元335.99335.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元6549.826549.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1074.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5811.652582.374447.495811.655811.655811.651.1应收账款万元1743.49784.571307.621743.491743.491743.491.2存货万元2615.241176.861961.432615.242615.242615.241.2.1原辅材料万元784.57353.06588.43784.57784.57784.571.2.2燃料动力万元39.2317.6529.4239.2339.2339.231.2.3在产品万元1203.01541.35902.261203.011203.011203.011.2.4产成品万元588.43264.79441.32588.43588.43588.431.3现金万元1452.91653.811089.681452.911452.911452.912流动负债万元4737.322131.793552.994737.324737.324737.322.1应付账款万元4737.322131.793552.994737.324737.324737.323流动资金万元1074.33483.45805.751074.331074.331074.334铺底流动资金万元358.11161.15268.58358.11358.11358.113、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7624.15万元,其中:固定资产投资6549.82万元,占项目总投资的85.91%;流动资金1074.33万元,占项目总投资的14.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2684.20万元,占项目总投资的35.21%;设备购置费2447.03万元,占项目总投资的32.10%;其它投资1418.59万元,占项目总投资的18.61%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6549.82+1074.33=7624.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7624.15116.40%116.40%100.00%2项目建设投资万元6549.82100.00%100.00%85.91%2.1工程费用万元5131.2378.34%78.34%67.30%2.1.1建筑工程费万元2684.2040.98%40.98%35.21%2.1.2设备购置及安装费万元2447.0337.36%37.36%32.10%2.2工程建设其他费用万元699.6110.68%10.68%9.18%2.2.1无形资产万元699.6110.68%10.68%9.18%2.3预备费万元718.9810.98%10.98%9.43%2.3.1基本预备费万元382.995.85%5.85%5.02%2.3.2涨价预备费万元335.995.13%5.13%4.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6549.82100.00%100.00%85.91%5建设期间费用万元6流动资金万元1074.3316.40%16.40%14.09%7铺底流动资金万元358.115.47%5.47%4.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.63%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度176.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13953.9713953.9721045.9121045.911843.461.1主要生产车间8372.388372.3812627.5512627.551142.951.2辅助生产车间4465.274465.276734.696734.69589.911.3其他生产车间1116.321116.321220.661220.66110.612仓储工程2960.532960.538230.748230.74524.332.1成品贮存740.13740.132057.682057.68131.082.2原料仓储1539.481539.484279.984279.98272.652.3辅助材料仓库680.92680.921893.071893.07120.603供配电工程157.89157.89157.89157.8911.323.1供配电室157.89157.89157.89157.8911.324给排水工程181.58181.58181.58181.5810.124.1给排水181.58181.58181.58181.5810.125服务性工程1875.001875.001875.001875.00119.445.1办公用房930.00930.00930.00930.0049.335.2生活服务945.00945.00945.00945.0063.986消防及环保工程528.95528.95528.95528.9537.916.1消防环保工程528.95528.95528.95528.9537.917项目总图工程78.9578.9578.9578.9573.647.1场地及道路硬化5456.021136.551136.557.2场区围墙1136.555456.025456.027.3安全保卫室78.9578.9578.9578.958绿化工程1827.9863.98合计19736.8733708.5833708.582684.20(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费2447.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量484859.99千瓦时,折合59.59吨标准煤。2、项目年总用水量6036.69立方米,折合0.52吨标准煤。3、“家具涂料项目投资建设项目”,年用电量484859.99千瓦时,年总用水量6036.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.11吨标准煤/年。达产年综合节能量24.55吨标准煤/年,项目总节能率29.03%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“家具涂料项目”主要从事家具涂料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性家具涂料项目选址于xxx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此,建

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