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文档简介
1 / 7医院审计工作流程医院内部审计流程内部审计工作制度1. 内部审计的主要任务是:检查经济法规、决议、财务制度的实际执行情况,对提高和改进财务管理提出意见及建议,向本单位及同级国家审计机关出具审计报告的工作。2. 内部审计工作必须严格遵循政策性原则、效益性原则、独立性原则、定期性原则,认真遵守审计程序,做好审计记录,接受审计机关的业务指导。3. 内部审计人员应定期对医院会计报表,财务收支情况,资金使用情况及其其它经济活动管理情况进行审计,并出具审计报告。4. 对审计中发现的问题,要及时向院长汇报,并提出整改措施,对审计发现的重大案件,应及时向院领导和上级审计机关报告,协助立案,进行专题审计。2 / 75. 审计人员要不断提高政治素质和业务素质,要依法审计,忠于职守,坚持原则,廉洁奉公,不得滥用职权徇私舞弊。内部审计监督措施1. 通过内部审计对医院的财务情况,资金使用情况及其它经济活动管理情况进行审计监督。2. 年初制定内部审计计划,报院长办公会研究通过后遵照执行。3. 依据经济事项的不同分为定期审计、不定期审计和重点审计,对医院业务收支进行定期审计,对资金使用情况进行不定期审计,对大型医疗设备的购置、基建工程招投标等方面的程序合法性进行重点审计。4. 对审计的结果出具审计报告,并向院长和有关人员报告,对发现的问题,提出整改措施。重大经济项目决策审批制度3 / 71. 医院的重大经济事项是指:药品采购、设备采购、医用耗材、试剂采购、基建项目投资、内部分配制度改革等经济事项。2. 对上述经济事项的实施由所在科室相关人员提出申请并同时将可行性方案上报院长办公会。3. 院长办公会集体讨论研究通过后,对万元以上设备、耗材、试剂和基建投资项目分别采取招标和议标两种形式进行集体采购。4. 药品采购严格执行药品招标制度,并接受药事委员会的监督。5. 设备采购、医用耗材、检验试剂采取由主管院长、职能科室和使用科室主任共同组成采购小组,采取集体议价的方式进行集体采购;基建工程由相关人员组成招标小组进行公开招标确定。重大经济事项责任追究制度4 / 7为了建立规范的经济活动决策机制,对重大经济事项的决策实施责任追究。实施责任追究的内容包括:(1)有损医院形象或职工利益者;(2)因各种责任原因造成重大损失者;(3)违反政策规定造成重大影响者;(4)在岗位上以权谋私,中饱私囊,贪污受贿等触犯刑法者。依据造成影响和损失的大小,对上述责任分别采取不同的处理方式,或由医院内部处理或上级主管部门处理或由司法部门处理。江安县人民医院内部审计流程医院内部审计工作重点探究中图分类号:f239 文献标识:a 文章编号:1009-4202(2016)01-106-02摘 要 根据国际内部审计协会对内部审计的定义,本文从医院内部审计监督的重点出发,寻求医院内部审计的发展重点,提出工作重点,使内部审计发挥有效的预警作用,将有助于医5 / 7院内部审计的发展。关键词医院内部 审计 重点随着改革开放的深入和市场经济的不断发展,医院作为一个为大众服务的“窗口”行业,在激烈的市场经济竞争中求得生存和发展,不仅要有良好的服务态度,更重要的是要有良好的服务质量。这就要求医院必须有一个能自我约束的内部控制制度作后盾。强化医院内部审计工作,是卫生系统实现改制,走向市场的客观要求。一、内部审计监督重点1.要抓重点部门加强对药剂部门、器械部门、总务部门、基建部门经济合同的审计。主要工作包括对合同的合规性、合法性、经济性、效益性、完整性进行审计,具体审计履行合同的期限及地点、贷款支付方式、验收及质量标准、违纪责任等。实行超前把关,维护医院的合法权益,避免不必要的纠纷和损失。6 / 72.要抓重点环节内部审计监督重点环节就是要把好招投标关。应按照“职务禁区”审计人员岗位职责1、审计人员在院领导的领导下进行工作,接受上级部门指导,依据国家法律、法规和政策的规定,对本单位的会计资料和经济活动的过程和结果进行审计。2、内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职责道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。3、负责本单位内部审计工作,对本单位的财务收支、经济活动的真实性、合法性进行监督审核。4、审计本单位内部对国家有关政策法规和财经制度的执行情况,评价医疗服务的效益,提出改进措施。5、对严重违反财经法纪和严重失职,造成重大经济损失的7 / 7行为,及时向领
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