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文档简介

泓域咨询MACRO/ 商用冷链制冷设备项目立项申请报告商用冷链制冷设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人袁xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22938.13平方米(折合约34.39亩),其中:净用地面积22938.13平方米(红线范围折合约34.39亩)。项目规划总建筑面积27984.52平方米,其中:规划建设主体工程22084.01平方米,计容建筑面积27984.52平方米;预计建筑工程投资2278.38万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为商用冷链制冷设备,根据市场情况,预计年产值14206.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5809.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2278.381784.82168.925809.161.1工程费用万元2278.381784.829517.051.1.1建筑工程费用万元2278.382278.3831.26%1.1.2设备购置及安装费万元1784.821784.8224.49%1.2工程建设其他费用万元1745.961745.9623.95%1.2.1无形资产万元734.49734.491.3预备费万元1011.471011.471.3.1基本预备费万元455.45455.451.3.2涨价预备费万元556.02556.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元5809.165809.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1479.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9517.055015.797199.669517.059517.059517.051.1应收账款万元2855.111570.312284.092855.112855.112855.111.2存货万元4282.672355.473426.144282.674282.674282.671.2.1原辅材料万元1284.80706.641027.841284.801284.801284.801.2.2燃料动力万元64.2435.3351.3964.2464.2464.241.2.3在产品万元1970.031083.521576.021970.031970.031970.031.2.4产成品万元963.60529.98770.88963.60963.60963.601.3现金万元2379.261308.591903.412379.262379.262379.262流动负债万元8037.634420.706430.108037.638037.638037.632.1应付账款万元8037.634420.706430.108037.638037.638037.633流动资金万元1479.42813.681183.541479.421479.421479.424铺底流动资金万元493.14271.23394.51493.14493.14493.143、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7288.58万元,其中:固定资产投资5809.16万元,占项目总投资的79.70%;流动资金1479.42万元,占项目总投资的20.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2278.38万元,占项目总投资的31.26%;设备购置费1784.82万元,占项目总投资的24.49%;其它投资1745.96万元,占项目总投资的23.95%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5809.16+1479.42=7288.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7288.58125.47%125.47%100.00%2项目建设投资万元5809.16100.00%100.00%79.70%2.1工程费用万元4063.2069.94%69.94%55.75%2.1.1建筑工程费万元2278.3839.22%39.22%31.26%2.1.2设备购置及安装费万元1784.8230.72%30.72%24.49%2.2工程建设其他费用万元734.4912.64%12.64%10.08%2.2.1无形资产万元734.4912.64%12.64%10.08%2.3预备费万元1011.4717.41%17.41%13.88%2.3.1基本预备费万元455.457.84%7.84%6.25%2.3.2涨价预备费万元556.029.57%9.57%7.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5809.16100.00%100.00%79.70%5建设期间费用万元6流动资金万元1479.4225.47%25.47%20.30%7铺底流动资金万元493.148.49%8.49%6.77%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.19%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度168.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10247.6810247.6822084.0122084.011977.781.1主要生产车间6148.616148.6113250.4113250.411226.221.2辅助生产车间3279.263279.267066.887066.88632.891.3其他生产车间819.81819.811280.871280.87118.672仓储工程2174.192174.193835.333835.33249.802.1成品贮存543.55543.55958.83958.8362.452.2原料仓储1130.581130.581994.371994.37129.902.3辅助材料仓库500.06500.06882.13882.1357.453供配电工程115.96115.96115.96115.968.503.1供配电室115.96115.96115.96115.968.504给排水工程133.35133.35133.35133.357.604.1给排水133.35133.35133.35133.357.605服务性工程1376.991376.991376.991376.9989.695.1办公用房552.96552.96552.96552.9640.255.2生活服务824.03824.03824.03824.0346.406消防及环保工程388.46388.46388.46388.4628.466.1消防环保工程388.46388.46388.46388.4628.467项目总图工程57.9857.9857.9857.98-140.977.1场地及道路硬化3877.64709.31709.317.2场区围墙709.313877.643877.647.3安全保卫室57.9857.9857.9857.988绿化工程1643.4957.52合计14494.6027984.5227984.522278.38(四)设备方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费1784.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量590310.33千瓦时,折合72.55吨标准煤。2、项目年总用水量13450.59立方米,折合1.15吨标准煤。3、“商用冷链制冷设备项目投资建设项目”,年用电量590310.33千瓦时,年总用水量13450.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.70吨标准煤/年。达产年综合节能量23.27吨标准煤/年,项目总节能率27.87%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“商用冷链制冷设备项目”主要从事商用冷链制冷设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性商用冷链制冷设备项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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