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文档简介

泓域咨询MACRO/ 栏杆项目立项申请报告栏杆项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24058.69平方米(折合约36.07亩),其中:净用地面积24058.69平方米(红线范围折合约36.07亩)。项目规划总建筑面积25261.62平方米,其中:规划建设主体工程16948.43平方米,计容建筑面积25261.62平方米;预计建筑工程投资2033.17万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为栏杆,根据市场情况,预计年产值20612.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6578.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2033.172836.94182.376578.091.1工程费用万元2033.172836.9415749.001.1.1建筑工程费用万元2033.172033.1722.68%1.1.2设备购置及安装费万元2836.942836.9431.65%1.2工程建设其他费用万元1707.981707.9819.05%1.2.1无形资产万元984.38984.381.3预备费万元723.60723.601.3.1基本预备费万元412.39412.391.3.2涨价预备费万元311.21311.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元6578.096578.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2385.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15749.005691.898925.0415749.0015749.0015749.001.1应收账款万元4724.701889.883307.294724.704724.704724.701.2存货万元7087.052834.824960.937087.057087.057087.051.2.1原辅材料万元2126.11850.451488.282126.112126.112126.111.2.2燃料动力万元106.3142.5274.41106.31106.31106.311.2.3在产品万元3260.041304.022282.033260.043260.043260.041.2.4产成品万元1594.59637.831116.211594.591594.591594.591.3现金万元3937.251574.902756.073937.253937.253937.252流动负债万元13363.045345.229354.1313363.0413363.0413363.042.1应付账款万元13363.045345.229354.1313363.0413363.0413363.043流动资金万元2385.96954.381670.172385.962385.962385.964铺底流动资金万元795.31318.13556.72795.31795.31795.313、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8964.05万元,其中:固定资产投资6578.09万元,占项目总投资的73.38%;流动资金2385.96万元,占项目总投资的26.62%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2033.17万元,占项目总投资的22.68%;设备购置费2836.94万元,占项目总投资的31.65%;其它投资1707.98万元,占项目总投资的19.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6578.09+2385.96=8964.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8964.05136.27%136.27%100.00%2项目建设投资万元6578.09100.00%100.00%73.38%2.1工程费用万元4870.1174.04%74.04%54.33%2.1.1建筑工程费万元2033.1730.91%30.91%22.68%2.1.2设备购置及安装费万元2836.9443.13%43.13%31.65%2.2工程建设其他费用万元984.3814.96%14.96%10.98%2.2.1无形资产万元984.3814.96%14.96%10.98%2.3预备费万元723.6011.00%11.00%8.07%2.3.1基本预备费万元412.396.27%6.27%4.60%2.3.2涨价预备费万元311.214.73%4.73%3.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6578.09100.00%100.00%73.38%5建设期间费用万元6流动资金万元2385.9636.27%36.27%26.62%7铺底流动资金万元795.3212.09%12.09%8.87%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.71%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度182.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9986.289986.2816948.4316948.431500.501.1主要生产车间5991.775991.7710169.0610169.06930.311.2辅助生产车间3195.613195.615423.505423.50480.161.3其他生产车间798.90798.90983.01983.0190.032仓储工程2118.732118.735403.575403.57347.922.1成品贮存529.68529.681350.891350.8986.982.2原料仓储1101.741101.742809.862809.86180.922.3辅助材料仓库487.31487.311242.821242.8280.023供配电工程113.00113.00113.00113.008.193.1供配电室113.00113.00113.00113.008.194给排水工程129.95129.95129.95129.957.324.1给排水129.95129.95129.95129.957.325服务性工程1341.861341.861341.861341.8686.405.1办公用房766.24766.24766.24766.2442.855.2生活服务575.62575.62575.62575.6234.926消防及环保工程378.55378.55378.55378.5527.426.1消防环保工程378.55378.55378.55378.5527.427项目总图工程56.5056.5056.5056.50-0.737.1场地及道路硬化3801.34579.07579.077.2场区围墙579.073801.343801.347.3安全保卫室56.5056.5056.5056.508绿化工程1604.3156.15合计14124.8625261.6225261.622033.17(四)设备方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费2836.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量1118294.30千瓦时,折合137.44吨标准煤。2、项目年总用水量17504.70立方米,折合1.50吨标准煤。3、“栏杆项目投资建设项目”,年用电量1118294.30千瓦时,年总用水量17504.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.94吨标准煤/年。达产年综合节能量46.31吨标准煤/年,项目总节能率24.17%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“栏杆项目”主要从事栏杆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性栏杆项目选址于某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业示范区环境保护

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