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文档简介
泓域咨询MACRO/ 无汞碱锰电池项目立项申请报告无汞碱锰电池项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人徐xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44295.47平方米(折合约66.41亩),其中:净用地面积44295.47平方米(红线范围折合约66.41亩)。项目规划总建筑面积59355.93平方米,其中:规划建设主体工程36053.36平方米,计容建筑面积59355.93平方米;预计建筑工程投资4355.83万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为无汞碱锰电池,根据市场情况,预计年产值28124.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12412.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4355.835229.21186.9012412.031.1工程费用万元4355.835229.2120727.181.1.1建筑工程费用万元4355.834355.8328.15%1.1.2设备购置及安装费万元5229.215229.2133.79%1.2工程建设其他费用万元2826.992826.9918.27%1.2.1无形资产万元1425.721425.721.3预备费万元1401.271401.271.3.1基本预备费万元773.89773.891.3.2涨价预备费万元627.38627.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元12412.0312412.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3063.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20727.1812044.3015766.8420727.1820727.1820727.181.1应收账款万元6218.153419.984663.626218.156218.156218.151.2存货万元9327.235129.986995.429327.239327.239327.231.2.1原辅材料万元2798.171538.992098.632798.172798.172798.171.2.2燃料动力万元139.9176.95104.93139.91139.91139.911.2.3在产品万元4290.532359.793217.894290.534290.534290.531.2.4产成品万元2098.631154.241573.972098.632098.632098.631.3现金万元5181.802849.993886.355181.805181.805181.802流动负债万元17663.589714.9713247.6917663.5817663.5817663.582.1应付账款万元17663.589714.9713247.6917663.5817663.5817663.583流动资金万元3063.601684.982297.703063.603063.603063.604铺底流动资金万元1021.19561.66765.901021.191021.191021.193、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15475.63万元,其中:固定资产投资12412.03万元,占项目总投资的80.20%;流动资金3063.60万元,占项目总投资的19.80%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4355.83万元,占项目总投资的28.15%;设备购置费5229.21万元,占项目总投资的33.79%;其它投资2826.99万元,占项目总投资的18.27%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12412.03+3063.60=15475.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15475.63124.68%124.68%100.00%2项目建设投资万元12412.03100.00%100.00%80.20%2.1工程费用万元9585.0477.22%77.22%61.94%2.1.1建筑工程费万元4355.8335.09%35.09%28.15%2.1.2设备购置及安装费万元5229.2142.13%42.13%33.79%2.2工程建设其他费用万元1425.7211.49%11.49%9.21%2.2.1无形资产万元1425.7211.49%11.49%9.21%2.3预备费万元1401.2711.29%11.29%9.05%2.3.1基本预备费万元773.896.23%6.23%5.00%2.3.2涨价预备费万元627.385.05%5.05%4.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12412.03100.00%100.00%80.20%5建设期间费用万元6流动资金万元3063.6024.68%24.68%19.80%7铺底流动资金万元1021.208.23%8.23%6.60%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.43%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度186.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18924.8018924.8036053.3636053.362910.351.1主要生产车间11354.8811354.8821632.0221632.021804.421.2辅助生产车间6055.946055.9411537.0811537.08931.311.3其他生产车间1513.981513.982091.092091.09174.622仓储工程4015.164015.1615146.6715146.67889.232.1成品贮存1003.791003.793786.673786.67222.312.2原料仓储2087.882087.887876.277876.27462.402.3辅助材料仓库923.49923.493483.733483.73204.523供配电工程214.14214.14214.14214.1414.143.1供配电室214.14214.14214.14214.1414.144给排水工程246.26246.26246.26246.2612.654.1给排水246.26246.26246.26246.2612.655服务性工程2542.942542.942542.942542.94149.295.1办公用房1065.671065.671065.671065.6783.025.2生活服务1477.271477.271477.271477.2774.266消防及环保工程717.38717.38717.38717.3847.386.1消防环保工程717.38717.38717.38717.3847.387项目总图工程107.07107.07107.07107.07249.507.1场地及道路硬化6810.631234.611234.617.2场区围墙1234.616810.636810.637.3安全保卫室107.07107.07107.07107.078绿化工程2379.7883.29合计26767.7559355.9359355.934355.83(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费5229.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量1218049.02千瓦时,折合149.70吨标准煤。2、项目年总用水量17828.13立方米,折合1.52吨标准煤。3、“无汞碱锰电池项目投资建设项目”,年用电量1218049.02千瓦时,年总用水量17828.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.22吨标准煤/年。达产年综合节能量50.41吨标准煤/年,项目总节能率20.22%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“无汞碱锰电池项目”主要从事无汞碱锰电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性无汞碱锰电池项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区
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