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泓域咨询MACRO/ 模组背板冲压项目立项申请报告模组背板冲压项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人范xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49171.24平方米(折合约73.72亩),其中:净用地面积49171.24平方米(红线范围折合约73.72亩)。项目规划总建筑面积83591.11平方米,其中:规划建设主体工程62924.33平方米,计容建筑面积83591.11平方米;预计建筑工程投资6590.55万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为模组背板冲压,根据市场情况,预计年产值38855.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12687.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6590.554290.59172.1112687.951.1工程费用万元6590.554290.5930814.261.1.1建筑工程费用万元6590.556590.5535.76%1.1.2设备购置及安装费万元4290.594290.5923.28%1.2工程建设其他费用万元1806.811806.819.80%1.2.1无形资产万元737.72737.721.3预备费万元1069.091069.091.3.1基本预备费万元578.92578.921.3.2涨价预备费万元490.17490.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元12687.9512687.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5741.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30814.2614251.2619292.2030814.2630814.2630814.261.1应收账款万元9244.285084.356933.219244.289244.289244.281.2存货万元13866.427626.5310399.8113866.4213866.4213866.421.2.1原辅材料万元4159.932287.963119.944159.934159.934159.931.2.2燃料动力万元208.00114.40156.00208.00208.00208.001.2.3在产品万元6378.553508.204783.916378.556378.556378.551.2.4产成品万元3119.941715.972339.963119.943119.943119.941.3现金万元7703.564236.965777.677703.567703.567703.562流动负债万元25072.4913789.8718804.3725072.4925072.4925072.492.1应付账款万元25072.4913789.8718804.3725072.4925072.4925072.493流动资金万元5741.773157.974306.335741.775741.775741.774铺底流动资金万元1913.901052.661435.441913.901913.901913.903、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18429.72万元,其中:固定资产投资12687.95万元,占项目总投资的68.85%;流动资金5741.77万元,占项目总投资的31.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6590.55万元,占项目总投资的35.76%;设备购置费4290.59万元,占项目总投资的23.28%;其它投资1806.81万元,占项目总投资的9.80%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12687.95+5741.77=18429.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18429.72145.25%145.25%100.00%2项目建设投资万元12687.95100.00%100.00%68.85%2.1工程费用万元10881.1485.76%85.76%59.04%2.1.1建筑工程费万元6590.5551.94%51.94%35.76%2.1.2设备购置及安装费万元4290.5933.82%33.82%23.28%2.2工程建设其他费用万元737.725.81%5.81%4.00%2.2.1无形资产万元737.725.81%5.81%4.00%2.3预备费万元1069.098.43%8.43%5.80%2.3.1基本预备费万元578.924.56%4.56%3.14%2.3.2涨价预备费万元490.173.86%3.86%2.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12687.95100.00%100.00%68.85%5建设期间费用万元6流动资金万元5741.7745.25%45.25%31.15%7铺底流动资金万元1913.9215.08%15.08%10.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.51%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度172.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19297.5419297.5462924.3362924.335457.241.1主要生产车间11578.5211578.5237754.6037754.603383.491.2辅助生产车间6175.216175.2120135.7920135.791746.321.3其他生产车间1543.801543.803649.613649.61327.432仓储工程4094.244094.2413433.4113433.41847.302.1成品贮存1023.561023.563358.353358.35211.822.2原料仓储2129.002129.006985.376985.37440.602.3辅助材料仓库941.68941.683089.683089.68194.883供配电工程218.36218.36218.36218.3615.493.1供配电室218.36218.36218.36218.3615.494给排水工程251.11251.11251.11251.1113.864.1给排水251.11251.11251.11251.1113.865服务性工程2593.022593.022593.022593.02163.555.1办公用房1516.151516.151516.151516.1580.135.2生活服务1076.871076.871076.871076.8792.736消防及环保工程731.50731.50731.50731.5051.916.1消防环保工程731.50731.50731.50731.5051.917项目总图工程109.18109.18109.18109.18-49.737.1场地及道路硬化6874.511626.541626.547.2场区围墙1626.546874.516874.517.3安全保卫室109.18109.18109.18109.188绿化工程2598.0990.93合计27294.9683591.1183591.116590.55(四)设备方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费4290.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量711382.94千瓦时,折合87.43吨标准煤。2、项目年总用水量19360.18立方米,折合1.65吨标准煤。3、“模组背板冲压项目投资建设项目”,年用电量711382.94千瓦时,年总用水量19360.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.08吨标准煤/年。达产年综合节能量22.27吨标准煤/年,项目总节能率26.88%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“模组背板冲压项目”主要从事模组背板冲压项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性模组背板冲压项目选址于xxx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新

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