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文档简介

泓域咨询MACRO/ 婴儿尿片尿裤项目立项申请报告婴儿尿片尿裤项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34550.60平方米(折合约51.80亩),其中:净用地面积34550.60平方米(红线范围折合约51.80亩)。项目规划总建筑面积49407.36平方米,其中:规划建设主体工程30834.49平方米,计容建筑面积49407.36平方米;预计建筑工程投资3728.31万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为婴儿尿片尿裤,根据市场情况,预计年产值36132.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10053.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3728.312871.50194.0910053.861.1工程费用万元3728.312871.5028845.891.1.1建筑工程费用万元3728.313728.3126.64%1.1.2设备购置及安装费万元2871.502871.5020.52%1.2工程建设其他费用万元3454.053454.0524.68%1.2.1无形资产万元2019.712019.711.3预备费万元1434.341434.341.3.1基本预备费万元600.54600.541.3.2涨价预备费万元833.80833.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元10053.8610053.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3940.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28845.8910706.0715401.9328845.8928845.8928845.891.1应收账款万元8653.773461.516057.648653.778653.778653.771.2存货万元12980.655192.269086.4612980.6512980.6512980.651.2.1原辅材料万元3894.191557.682725.943894.193894.193894.191.2.2燃料动力万元194.7177.88136.30194.71194.71194.711.2.3在产品万元5971.102388.444179.775971.105971.105971.101.2.4产成品万元2920.651168.262044.452920.652920.652920.651.3现金万元7211.472884.595048.037211.477211.477211.472流动负债万元24905.529962.2117433.8624905.5224905.5224905.522.1应付账款万元24905.529962.2117433.8624905.5224905.5224905.523流动资金万元3940.371576.152758.263940.373940.373940.374铺底流动资金万元1313.44525.38919.421313.441313.441313.443、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13994.23万元,其中:固定资产投资10053.86万元,占项目总投资的71.84%;流动资金3940.37万元,占项目总投资的28.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3728.31万元,占项目总投资的26.64%;设备购置费2871.50万元,占项目总投资的20.52%;其它投资3454.05万元,占项目总投资的24.68%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10053.86+3940.37=13994.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13994.23139.19%139.19%100.00%2项目建设投资万元10053.86100.00%100.00%71.84%2.1工程费用万元6599.8165.64%65.64%47.16%2.1.1建筑工程费万元3728.3137.08%37.08%26.64%2.1.2设备购置及安装费万元2871.5028.56%28.56%20.52%2.2工程建设其他费用万元2019.7120.09%20.09%14.43%2.2.1无形资产万元2019.7120.09%20.09%14.43%2.3预备费万元1434.3414.27%14.27%10.25%2.3.1基本预备费万元600.545.97%5.97%4.29%2.3.2涨价预备费万元833.808.29%8.29%5.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10053.86100.00%100.00%71.84%5建设期间费用万元6流动资金万元3940.3739.19%39.19%28.16%7铺底流动资金万元1313.4613.06%13.06%9.39%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.22%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度194.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13733.0213733.0230834.4930834.492559.471.1主要生产车间8239.818239.8118500.6918500.691586.871.2辅助生产车间4394.574394.579867.049867.04819.031.3其他生产车间1098.641098.641788.401788.40153.572仓储工程2913.652913.6512072.3712072.37728.792.1成品贮存728.41728.413018.093018.09182.202.2原料仓储1515.101515.106277.636277.63378.972.3辅助材料仓库670.14670.142776.652776.65167.623供配电工程155.39155.39155.39155.3910.553.1供配电室155.39155.39155.39155.3910.554给排水工程178.70178.70178.70178.709.444.1给排水178.70178.70178.70178.709.445服务性工程1845.311845.311845.311845.31111.405.1办公用房884.88884.88884.88884.8851.675.2生活服务960.43960.43960.43960.4357.686消防及环保工程520.57520.57520.57520.5735.356.1消防环保工程520.57520.57520.57520.5735.357项目总图工程77.7077.7077.7077.70194.457.1场地及道路硬化5190.971107.981107.987.2场区围墙1107.985190.975190.977.3安全保卫室77.7077.7077.7077.708绿化工程2253.0978.86合计19424.3549407.3649407.363728.31(四)设备方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费2871.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量626030.00千瓦时,折合76.94吨标准煤。2、项目年总用水量26452.79立方米,折合2.26吨标准煤。3、“婴儿尿片尿裤项目投资建设项目”,年用电量626030.00千瓦时,年总用水量26452.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.20吨标准煤/年。达产年综合节能量25.01吨标准煤/年,项目总节能率25.70%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“婴儿尿片尿裤项目”主要从事婴儿尿片尿裤项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性婴儿尿片尿裤项目选址于某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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