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文档简介

泓域咨询MACRO/ 棉柔巾项目立项申请报告棉柔巾项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13006.50平方米(折合约19.50亩),其中:净用地面积13006.50平方米(红线范围折合约19.50亩)。项目规划总建筑面积14177.09平方米,其中:规划建设主体工程9342.28平方米,计容建筑面积14177.09平方米;预计建筑工程投资1187.11万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为棉柔巾,根据市场情况,预计年产值4581.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3869.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1187.111026.23198.463869.971.1工程费用万元1187.111026.233432.221.1.1建筑工程费用万元1187.111187.1126.06%1.1.2设备购置及安装费万元1026.231026.2322.53%1.2工程建设其他费用万元1656.631656.6336.36%1.2.1无形资产万元942.46942.461.3预备费万元714.17714.171.3.1基本预备费万元326.30326.301.3.2涨价预备费万元387.87387.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元3869.973869.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金685.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3432.221807.161953.663432.223432.223432.221.1应收账款万元1029.67617.80720.771029.671029.671029.671.2存货万元1544.50926.701081.151544.501544.501544.501.2.1原辅材料万元463.35278.01324.34463.35463.35463.351.2.2燃料动力万元23.1713.9016.2223.1723.1723.171.2.3在产品万元710.47426.28497.33710.47710.47710.471.2.4产成品万元347.51208.51243.26347.51347.51347.511.3现金万元858.05514.83600.64858.05858.05858.052流动负债万元2746.321647.791922.422746.322746.322746.322.1应付账款万元2746.321647.791922.422746.322746.322746.323流动资金万元685.90411.54480.13685.90685.90685.904铺底流动资金万元228.63137.18160.04228.63228.63228.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4555.87万元,其中:固定资产投资3869.97万元,占项目总投资的84.94%;流动资金685.90万元,占项目总投资的15.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1187.11万元,占项目总投资的26.06%;设备购置费1026.23万元,占项目总投资的22.53%;其它投资1656.63万元,占项目总投资的36.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3869.97+685.90=4555.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4555.87117.72%117.72%100.00%2项目建设投资万元3869.97100.00%100.00%84.94%2.1工程费用万元2213.3457.19%57.19%48.58%2.1.1建筑工程费万元1187.1130.67%30.67%26.06%2.1.2设备购置及安装费万元1026.2326.52%26.52%22.53%2.2工程建设其他费用万元942.4624.35%24.35%20.69%2.2.1无形资产万元942.4624.35%24.35%20.69%2.3预备费万元714.1718.45%18.45%15.68%2.3.1基本预备费万元326.308.43%8.43%7.16%2.3.2涨价预备费万元387.8710.02%10.02%8.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3869.97100.00%100.00%84.94%5建设期间费用万元6流动资金万元685.9017.72%17.72%15.06%7铺底流动资金万元228.635.91%5.91%5.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.38%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度198.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6655.776655.779342.289342.28860.501.1主要生产车间3993.463993.465605.375605.37533.511.2辅助生产车间2129.852129.852989.532989.53275.361.3其他生产车间532.46532.46541.85541.8551.632仓储工程1412.121412.123142.633142.63210.522.1成品贮存353.03353.03785.66785.6652.632.2原料仓储734.30734.301634.171634.17109.472.3辅助材料仓库324.79324.79722.80722.8048.423供配电工程75.3175.3175.3175.315.683.1供配电室75.3175.3175.3175.315.684给排水工程86.6186.6186.6186.615.084.1给排水86.6186.6186.6186.615.085服务性工程894.34894.34894.34894.3459.915.1办公用房449.69449.69449.69449.6925.235.2生活服务444.65444.65444.65444.6526.566消防及环保工程252.30252.30252.30252.3019.016.1消防环保工程252.30252.30252.30252.3019.017项目总图工程37.6637.6637.6637.66-2.697.1场地及道路硬化2541.55381.48381.487.2场区围墙381.482541.552541.557.3安全保卫室37.6637.6637.6637.668绿化工程831.4429.10合计9414.1014177.0914177.091187.11(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费1026.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量1295265.35千瓦时,折合159.19吨标准煤。2、项目年总用水量3364.59立方米,折合0.29吨标准煤。3、“棉柔巾项目投资建设项目”,年用电量1295265.35千瓦时,年总用水量3364.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.48吨标准煤/年。达产年综合节能量42.39吨标准煤/年,项目总节能率23.63%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济技术开发区发展规划,符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“棉柔巾项目”主要从事棉柔巾项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性棉柔巾项目选址于某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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