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文档简介

泓域咨询MACRO/ 合成树脂瓦项目立项申请报告合成树脂瓦项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人杜xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27680.50平方米(折合约41.50亩),其中:净用地面积27680.50平方米(红线范围折合约41.50亩)。项目规划总建筑面积44842.41平方米,其中:规划建设主体工程30063.72平方米,计容建筑面积44842.41平方米;预计建筑工程投资3987.47万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为合成树脂瓦,根据市场情况,预计年产值12056.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6931.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3987.472097.78167.036931.741.1工程费用万元3987.472097.788363.481.1.1建筑工程费用万元3987.473987.4746.02%1.1.2设备购置及安装费万元2097.782097.7824.21%1.2工程建设其他费用万元846.49846.499.77%1.2.1无形资产万元349.89349.891.3预备费万元496.60496.601.3.1基本预备费万元219.19219.191.3.2涨价预备费万元277.41277.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元6931.746931.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1732.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8363.483334.365887.658363.488363.488363.481.1应收账款万元2509.041129.071881.782509.042509.042509.041.2存货万元3763.571693.602822.673763.573763.573763.571.2.1原辅材料万元1129.07508.08846.801129.071129.071129.071.2.2燃料动力万元56.4525.4042.3456.4556.4556.451.2.3在产品万元1731.24779.061298.431731.241731.241731.241.2.4产成品万元846.80381.06635.10846.80846.80846.801.3现金万元2090.87940.891568.152090.872090.872090.872流动负债万元6631.242984.064973.436631.246631.246631.242.1应付账款万元6631.242984.064973.436631.246631.246631.243流动资金万元1732.24779.511299.181732.241732.241732.244铺底流动资金万元577.41259.84433.06577.41577.41577.413、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8663.98万元,其中:固定资产投资6931.74万元,占项目总投资的80.01%;流动资金1732.24万元,占项目总投资的19.99%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3987.47万元,占项目总投资的46.02%;设备购置费2097.78万元,占项目总投资的24.21%;其它投资846.49万元,占项目总投资的9.77%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6931.74+1732.24=8663.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8663.98124.99%124.99%100.00%2项目建设投资万元6931.74100.00%100.00%80.01%2.1工程费用万元6085.2587.79%87.79%70.24%2.1.1建筑工程费万元3987.4757.52%57.52%46.02%2.1.2设备购置及安装费万元2097.7830.26%30.26%24.21%2.2工程建设其他费用万元349.895.05%5.05%4.04%2.2.1无形资产万元349.895.05%5.05%4.04%2.3预备费万元496.607.16%7.16%5.73%2.3.1基本预备费万元219.193.16%3.16%2.53%2.3.2涨价预备费万元277.414.00%4.00%3.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6931.74100.00%100.00%80.01%5建设期间费用万元6流动资金万元1732.2424.99%24.99%19.99%7铺底流动资金万元577.418.33%8.33%6.66%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.29%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度167.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13951.5413951.5430063.7230063.722940.651.1主要生产车间8370.928370.9218038.2318038.231823.201.2辅助生产车间4464.494464.499620.399620.39941.011.3其他生产车间1116.121116.121743.701743.70176.442仓储工程2960.012960.019606.159606.15683.362.1成品贮存740.00740.002401.542401.54170.842.2原料仓储1539.211539.214995.204995.20355.352.3辅助材料仓库680.80680.802209.412209.41157.173供配电工程157.87157.87157.87157.8712.633.1供配电室157.87157.87157.87157.8712.634给排水工程181.55181.55181.55181.5511.304.1给排水181.55181.55181.55181.5511.305服务性工程1874.681874.681874.681874.68133.365.1办公用房900.05900.05900.05900.0573.675.2生活服务974.63974.63974.63974.6369.406消防及环保工程528.86528.86528.86528.8642.326.1消防环保工程528.86528.86528.86528.8642.327项目总图工程78.9378.9378.9378.9398.757.1场地及道路硬化5130.09983.52983.527.2场区围墙983.525130.095130.097.3安全保卫室78.9378.9378.9378.938绿化工程1860.1365.10合计19733.4344842.4144842.413987.47(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费2097.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量1212841.60千瓦时,折合149.06吨标准煤。2、项目年总用水量4874.04立方米,折合0.42吨标准煤。3、“合成树脂瓦项目投资建设项目”,年用电量1212841.60千瓦时,年总用水量4874.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.48吨标准煤/年。达产年综合节能量44.65吨标准煤/年,项目总节能率24.99%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“合成树脂瓦项目”主要从事合成树脂瓦项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性合成树脂瓦项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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