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泓域咨询MACRO/ 实木复合门项目立项申请报告实木复合门项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37725.52平方米(折合约56.56亩),其中:净用地面积37725.52平方米(红线范围折合约56.56亩)。项目规划总建筑面积40743.56平方米,其中:规划建设主体工程30537.67平方米,计容建筑面积40743.56平方米;预计建筑工程投资3271.85万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为实木复合门,根据市场情况,预计年产值21904.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10646.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3271.853663.75188.2310646.291.1工程费用万元3271.853663.7514712.271.1.1建筑工程费用万元3271.853271.8524.44%1.1.2设备购置及安装费万元3663.753663.7527.37%1.2工程建设其他费用万元3710.693710.6927.72%1.2.1无形资产万元1795.741795.741.3预备费万元1914.951914.951.3.1基本预备费万元918.68918.681.3.2涨价预备费万元996.27996.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元10646.2910646.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2741.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14712.279285.9111774.1214712.2714712.2714712.271.1应收账款万元4413.682427.523089.584413.684413.684413.681.2存货万元6620.523641.294634.376620.526620.526620.521.2.1原辅材料万元1986.161092.391390.311986.161986.161986.161.2.2燃料动力万元99.3154.6269.5299.3199.3199.311.2.3在产品万元3045.441674.992131.813045.443045.443045.441.2.4产成品万元1489.62819.291042.731489.621489.621489.621.3现金万元3678.072022.942574.653678.073678.073678.072流动负债万元11970.826583.958379.5711970.8211970.8211970.822.1应付账款万元11970.826583.958379.5711970.8211970.8211970.823流动资金万元2741.451507.801919.012741.452741.452741.454铺底流动资金万元913.81502.60639.67913.81913.81913.813、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13387.74万元,其中:固定资产投资10646.29万元,占项目总投资的79.52%;流动资金2741.45万元,占项目总投资的20.48%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3271.85万元,占项目总投资的24.44%;设备购置费3663.75万元,占项目总投资的27.37%;其它投资3710.69万元,占项目总投资的27.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10646.29+2741.45=13387.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13387.74125.75%125.75%100.00%2项目建设投资万元10646.29100.00%100.00%79.52%2.1工程费用万元6935.6065.15%65.15%51.81%2.1.1建筑工程费万元3271.8530.73%30.73%24.44%2.1.2设备购置及安装费万元3663.7534.41%34.41%27.37%2.2工程建设其他费用万元1795.7416.87%16.87%13.41%2.2.1无形资产万元1795.7416.87%16.87%13.41%2.3预备费万元1914.9517.99%17.99%14.30%2.3.1基本预备费万元918.688.63%8.63%6.86%2.3.2涨价预备费万元996.279.36%9.36%7.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10646.29100.00%100.00%79.52%5建设期间费用万元6流动资金万元2741.4525.75%25.75%20.48%7铺底流动资金万元913.828.58%8.58%6.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.65%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度188.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18843.7318843.7330537.6730537.672697.511.1主要生产车间11306.2411306.2418322.6018322.601672.461.2辅助生产车间6029.996029.999772.059772.05863.201.3其他生产车间1507.501507.501771.181771.18161.852仓储工程3997.963997.966633.836633.83426.182.1成品贮存999.49999.491658.461658.46106.552.2原料仓储2078.942078.943449.593449.59221.612.3辅助材料仓库919.53919.531525.781525.7898.023供配电工程213.22213.22213.22213.2215.413.1供配电室213.22213.22213.22213.2215.414给排水工程245.21245.21245.21245.2113.784.1给排水245.21245.21245.21245.2113.785服务性工程2532.042532.042532.042532.04162.675.1办公用房1466.741466.741466.741466.7477.625.2生活服务1065.301065.301065.301065.3071.916消防及环保工程714.30714.30714.30714.3051.626.1消防环保工程714.30714.30714.30714.3051.627项目总图工程106.61106.61106.61106.61-189.767.1场地及道路硬化6930.131094.811094.817.2场区围墙1094.816930.136930.137.3安全保卫室106.61106.61106.61106.618绿化工程2698.3894.44合计26653.0840743.5640743.563271.85(四)设备方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费3663.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量1309748.50千瓦时,折合160.97吨标准煤。2、项目年总用水量17771.40立方米,折合1.52吨标准煤。3、“实木复合门项目投资建设项目”,年用电量1309748.50千瓦时,年总用水量17771.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.49吨标准煤/年。达产年综合节能量66.37吨标准煤/年,项目总节能率23.84%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范区发展规划,符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“实木复合门项目”主要从事实木复合门项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性实木复合门项目选址于某新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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