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文档简介

泓域咨询MACRO/ 家具五金配件项目立项申请报告家具五金配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44048.68平方米(折合约66.04亩),其中:净用地面积44048.68平方米(红线范围折合约66.04亩)。项目规划总建筑面积57263.28平方米,其中:规划建设主体工程35972.54平方米,计容建筑面积57263.28平方米;预计建筑工程投资4157.09万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为家具五金配件,根据市场情况,预计年产值21564.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11255.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4157.094256.76170.4411255.861.1工程费用万元4157.094256.7614439.271.1.1建筑工程费用万元4157.094157.0929.30%1.1.2设备购置及安装费万元4256.764256.7630.00%1.2工程建设其他费用万元2842.012842.0120.03%1.2.1无形资产万元1390.301390.301.3预备费万元1451.711451.711.3.1基本预备费万元644.87644.871.3.2涨价预备费万元806.84806.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元11255.8611255.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2932.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14439.275342.4310768.7814439.2714439.2714439.271.1应收账款万元4331.781732.713465.424331.784331.784331.781.2存货万元6497.672599.075198.146497.676497.676497.671.2.1原辅材料万元1949.30779.721559.441949.301949.301949.301.2.2燃料动力万元97.4738.9977.9797.4797.4797.471.2.3在产品万元2988.931195.572391.142988.932988.932988.931.2.4产成品万元1461.98584.791169.581461.981461.981461.981.3现金万元3609.821443.932887.853609.823609.823609.822流动负债万元11506.624602.659205.3011506.6211506.6211506.622.1应付账款万元11506.624602.659205.3011506.6211506.6211506.623流动资金万元2932.651173.062346.122932.652932.652932.654铺底流动资金万元977.54391.02782.04977.54977.54977.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14188.51万元,其中:固定资产投资11255.86万元,占项目总投资的79.33%;流动资金2932.65万元,占项目总投资的20.67%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4157.09万元,占项目总投资的29.30%;设备购置费4256.76万元,占项目总投资的30.00%;其它投资2842.01万元,占项目总投资的20.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11255.86+2932.65=14188.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14188.51126.05%126.05%100.00%2项目建设投资万元11255.86100.00%100.00%79.33%2.1工程费用万元8413.8574.75%74.75%59.30%2.1.1建筑工程费万元4157.0936.93%36.93%29.30%2.1.2设备购置及安装费万元4256.7637.82%37.82%30.00%2.2工程建设其他费用万元1390.3012.35%12.35%9.80%2.2.1无形资产万元1390.3012.35%12.35%9.80%2.3预备费万元1451.7112.90%12.90%10.23%2.3.1基本预备费万元644.875.73%5.73%4.55%2.3.2涨价预备费万元806.847.17%7.17%5.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11255.86100.00%100.00%79.33%5建设期间费用万元6流动资金万元2932.6526.05%26.05%20.67%7铺底流动资金万元977.558.68%8.68%6.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.21%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度170.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24356.4824356.4835972.5435972.542872.611.1主要生产车间14613.8914613.8921583.5221583.521781.021.2辅助生产车间7794.077794.0711511.2111511.21919.241.3其他生产车间1948.521948.522086.412086.41172.362仓储工程5167.575167.5713838.9813838.98803.722.1成品贮存1291.891291.893459.743459.74200.932.2原料仓储2687.142687.147196.277196.27417.932.3辅助材料仓库1188.541188.543182.973182.97184.863供配电工程275.60275.60275.60275.6018.013.1供配电室275.60275.60275.60275.6018.014给排水工程316.94316.94316.94316.9416.114.1给排水316.94316.94316.94316.9416.115服务性工程3272.793272.793272.793272.79190.075.1办公用房1877.481877.481877.481877.48104.085.2生活服务1395.311395.311395.311395.3184.946消防及环保工程923.27923.27923.27923.2760.326.1消防环保工程923.27923.27923.27923.2760.327项目总图工程137.80137.80137.80137.8089.107.1场地及道路硬化8693.511786.551786.557.2场区围墙1786.558693.518693.517.3安全保卫室137.80137.80137.80137.808绿化工程3061.42107.15合计34450.4757263.2857263.284157.09(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费4256.76万元。五、节能与环保1、项目年用电量620903.95千瓦时,折合76.31吨标准煤。2、项目年总用水量12012.91立方米,折合1.03吨标准煤。3、“家具五金配件项目投资建设项目”,年用电量620903.95千瓦时,年总用水量12012.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.34吨标准煤/年。达产年综合节能量28.61吨标准煤/年,项目总节能率24.69%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“家具五金配件项目”主要从事家具五金配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性家具五金配件项目选址于xxx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济合作

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