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文档简介

泓域咨询MACRO/ 复合非织造材料项目立项申请报告复合非织造材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人白xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17241.95平方米(折合约25.85亩),其中:净用地面积17241.95平方米(红线范围折合约25.85亩)。项目规划总建筑面积25345.67平方米,其中:规划建设主体工程18224.46平方米,计容建筑面积25345.67平方米;预计建筑工程投资1992.76万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为复合非织造材料,根据市场情况,预计年产值6373.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5036.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1992.762135.03194.845036.611.1工程费用万元1992.762135.034493.161.1.1建筑工程费用万元1992.761992.7633.63%1.1.2设备购置及安装费万元2135.032135.0336.03%1.2工程建设其他费用万元908.82908.8215.34%1.2.1无形资产万元434.68434.681.3预备费万元474.14474.141.3.1基本预备费万元274.89274.891.3.2涨价预备费万元199.25199.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元5036.615036.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金889.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4493.163161.013507.064493.164493.164493.161.1应收账款万元1347.95876.171078.361347.951347.951347.951.2存货万元2021.921314.251617.542021.922021.922021.921.2.1原辅材料万元606.58394.27485.26606.58606.58606.581.2.2燃料动力万元30.3319.7124.2630.3330.3330.331.2.3在产品万元930.08604.55744.07930.08930.08930.081.2.4产成品万元454.93295.71363.95454.93454.93454.931.3现金万元1123.29730.14898.631123.291123.291123.292流动负债万元3603.762342.442883.013603.763603.763603.762.1应付账款万元3603.762342.442883.013603.763603.763603.763流动资金万元889.40578.11711.52889.40889.40889.404铺底流动资金万元296.46192.70237.17296.46296.46296.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5926.01万元,其中:固定资产投资5036.61万元,占项目总投资的84.99%;流动资金889.40万元,占项目总投资的15.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1992.76万元,占项目总投资的33.63%;设备购置费2135.03万元,占项目总投资的36.03%;其它投资908.82万元,占项目总投资的15.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5036.61+889.40=5926.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5926.01117.66%117.66%100.00%2项目建设投资万元5036.61100.00%100.00%84.99%2.1工程费用万元4127.7981.96%81.96%69.66%2.1.1建筑工程费万元1992.7639.57%39.57%33.63%2.1.2设备购置及安装费万元2135.0342.39%42.39%36.03%2.2工程建设其他费用万元434.688.63%8.63%7.34%2.2.1无形资产万元434.688.63%8.63%7.34%2.3预备费万元474.149.41%9.41%8.00%2.3.1基本预备费万元274.895.46%5.46%4.64%2.3.2涨价预备费万元199.253.96%3.96%3.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5036.61100.00%100.00%84.99%5建设期间费用万元6流动资金万元889.4017.66%17.66%15.01%7铺底流动资金万元296.475.89%5.89%5.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.62%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度194.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6536.316536.3118224.4618224.461576.151.1主要生产车间3921.793921.7910934.6810934.68977.211.2辅助生产车间2091.622091.625831.835831.83504.371.3其他生产车间522.90522.901057.021057.0294.572仓储工程1386.771386.774628.794628.79291.142.1成品贮存346.69346.691157.201157.2072.782.2原料仓储721.12721.122406.972406.97151.392.3辅助材料仓库318.96318.961064.621064.6266.963供配电工程73.9673.9673.9673.965.233.1供配电室73.9673.9673.9673.965.234给排水工程85.0685.0685.0685.064.684.1给排水85.0685.0685.0685.064.685服务性工程878.29878.29878.29878.2955.245.1办公用房517.46517.46517.46517.4622.695.2生活服务360.83360.83360.83360.8331.706消防及环保工程247.77247.77247.77247.7717.536.1消防环保工程247.77247.77247.77247.7717.537项目总图工程36.9836.9836.9836.9812.327.1场地及道路硬化2363.59412.37412.377.2场区围墙412.372363.592363.597.3安全保卫室36.9836.9836.9836.988绿化工程870.4930.47合计9245.1325345.6725345.671992.76(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费2135.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量473224.66千瓦时,折合58.16吨标准煤。2、项目年总用水量5234.81立方米,折合0.45吨标准煤。3、“复合非织造材料项目投资建设项目”,年用电量473224.66千瓦时,年总用水量5234.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.61吨标准煤/年。达产年综合节能量22.79吨标准煤/年,项目总节能率27.92%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“复合非织造材料项目”主要从事复合非织造材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性复合非织造材料项目选址于xxx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符

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