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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽车活塞环项目立项申请报告汽车活塞环项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人白xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29608.13平方米(折合约44.39亩),其中:净用地面积29608.13平方米(红线范围折合约44.39亩)。项目规划总建筑面积39970.98平方米,其中:规划建设主体工程30303.65平方米,计容建筑面积39970.98平方米;预计建筑工程投资3573.50万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车活塞环,根据市场情况,预计年产值11614.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8388.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3573.503388.39188.988388.821.1工程费用万元3573.503388.397847.181.1.1建筑工程费用万元3573.503573.5035.72%1.1.2设备购置及安装费万元3388.393388.3933.87%1.2工程建设其他费用万元1426.931426.9314.26%1.2.1无形资产万元705.61705.611.3预备费万元721.32721.321.3.1基本预备费万元291.50291.501.3.2涨价预备费万元429.82429.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元8388.828388.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1614.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7847.183522.025645.697847.187847.187847.181.1应收账款万元2354.15941.661883.322354.152354.152354.151.2存货万元3531.231412.492824.983531.233531.233531.231.2.1原辅材料万元1059.37423.75847.501059.371059.371059.371.2.2燃料动力万元52.9721.1942.3752.9752.9752.971.2.3在产品万元1624.37649.751299.491624.371624.371624.371.2.4产成品万元794.53317.81635.62794.53794.53794.531.3现金万元1961.80784.721569.441961.801961.801961.802流动负债万元6232.362492.944985.896232.366232.366232.362.1应付账款万元6232.362492.944985.896232.366232.366232.363流动资金万元1614.82645.931291.861614.821614.821614.824铺底流动资金万元538.27215.31430.62538.27538.27538.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10003.64万元,其中:固定资产投资8388.82万元,占项目总投资的83.86%;流动资金1614.82万元,占项目总投资的16.14%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3573.50万元,占项目总投资的35.72%;设备购置费3388.39万元,占项目总投资的33.87%;其它投资1426.93万元,占项目总投资的14.26%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8388.82+1614.82=10003.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10003.64119.25%119.25%100.00%2项目建设投资万元8388.82100.00%100.00%83.86%2.1工程费用万元6961.8982.99%82.99%69.59%2.1.1建筑工程费万元3573.5042.60%42.60%35.72%2.1.2设备购置及安装费万元3388.3940.39%40.39%33.87%2.2工程建设其他费用万元705.618.41%8.41%7.05%2.2.1无形资产万元705.618.41%8.41%7.05%2.3预备费万元721.328.60%8.60%7.21%2.3.1基本预备费万元291.503.47%3.47%2.91%2.3.2涨价预备费万元429.825.12%5.12%4.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8388.82100.00%100.00%83.86%5建设期间费用万元6流动资金万元1614.8219.25%19.25%16.14%7铺底流动资金万元538.276.42%6.42%5.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.62%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度188.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12689.5512689.5530303.6530303.652980.141.1主要生产车间7613.737613.7318182.1918182.191847.691.2辅助生产车间4060.664060.669697.179697.17953.641.3其他生产车间1015.161015.161757.611757.61178.812仓储工程2692.272692.276283.766283.76449.432.1成品贮存673.07673.071570.941570.94112.362.2原料仓储1399.981399.983267.563267.56233.702.3辅助材料仓库619.22619.221445.261445.26103.373供配电工程143.59143.59143.59143.5911.553.1供配电室143.59143.59143.59143.5911.554给排水工程165.13165.13165.13165.1310.334.1给排水165.13165.13165.13165.1310.335服务性工程1705.101705.101705.101705.10121.955.1办公用房999.57999.57999.57999.5772.645.2生活服务705.53705.53705.53705.5360.916消防及环保工程481.02481.02481.02481.0238.706.1消防环保工程481.02481.02481.02481.0238.707项目总图工程71.7971.7971.7971.79-96.637.1场地及道路硬化4857.411061.161061.167.2场区围墙1061.164857.414857.417.3安全保卫室71.7971.7971.7971.798绿化工程1658.0358.03合计17948.4539970.9839970.983573.50(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费3388.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量1249537.66千瓦时,折合153.57吨标准煤。2、项目年总用水量4940.95立方米,折合0.42吨标准煤。3、“汽车活塞环项目投资建设项目”,年用电量1249537.66千瓦时,年总用水量4940.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.99吨标准煤/年。达产年综合节能量54.10吨标准煤/年,项目总节能率22.94%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“汽车活塞环项目”主要从事汽车活塞环项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车活塞环项目选址于xxx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设
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