新型钢结构项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第1页
新型钢结构项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第2页
新型钢结构项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第3页
新型钢结构项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第4页
新型钢结构项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 新型钢结构项目立项申请报告新型钢结构项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20430.21平方米(折合约30.63亩),其中:净用地面积20430.21平方米(红线范围折合约30.63亩)。项目规划总建筑面积25333.46平方米,其中:规划建设主体工程18814.66平方米,计容建筑面积25333.46平方米;预计建筑工程投资2255.86万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新型钢结构,根据市场情况,预计年产值6981.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5595.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2255.862122.07182.685595.491.1工程费用万元2255.862122.074355.341.1.1建筑工程费用万元2255.862255.8635.26%1.1.2设备购置及安装费万元2122.072122.0733.17%1.2工程建设其他费用万元1217.561217.5619.03%1.2.1无形资产万元641.84641.841.3预备费万元575.72575.721.3.1基本预备费万元283.62283.621.3.2涨价预备费万元292.10292.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元5595.495595.492、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金801.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4355.343052.043865.524355.344355.344355.341.1应收账款万元1306.60783.96914.621306.601306.601306.601.2存货万元1959.901175.941371.931959.901959.901959.901.2.1原辅材料万元587.97352.78411.58587.97587.97587.971.2.2燃料动力万元29.4017.6420.5829.4029.4029.401.2.3在产品万元901.55540.93631.09901.55901.55901.551.2.4产成品万元440.98264.59308.68440.98440.98440.981.3现金万元1088.84653.30762.181088.841088.841088.842流动负债万元3553.572132.142487.503553.573553.573553.572.1应付账款万元3553.572132.142487.503553.573553.573553.573流动资金万元801.77481.06561.24801.77801.77801.774铺底流动资金万元267.25160.35187.08267.25267.25267.253、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6397.26万元,其中:固定资产投资5595.49万元,占项目总投资的87.47%;流动资金801.77万元,占项目总投资的12.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2255.86万元,占项目总投资的35.26%;设备购置费2122.07万元,占项目总投资的33.17%;其它投资1217.56万元,占项目总投资的19.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5595.49+801.77=6397.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6397.26114.33%114.33%100.00%2项目建设投资万元5595.49100.00%100.00%87.47%2.1工程费用万元4377.9378.24%78.24%68.43%2.1.1建筑工程费万元2255.8640.32%40.32%35.26%2.1.2设备购置及安装费万元2122.0737.92%37.92%33.17%2.2工程建设其他费用万元641.8411.47%11.47%10.03%2.2.1无形资产万元641.8411.47%11.47%10.03%2.3预备费万元575.7210.29%10.29%9.00%2.3.1基本预备费万元283.625.07%5.07%4.43%2.3.2涨价预备费万元292.105.22%5.22%4.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5595.49100.00%100.00%87.47%5建设期间费用万元6流动资金万元801.7714.33%14.33%12.53%7铺底流动资金万元267.264.78%4.78%4.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.37%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度182.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7997.737997.7318814.6618814.661842.921.1主要生产车间4798.644798.6411288.8011288.801142.611.2辅助生产车间2559.272559.276020.696020.69589.731.3其他生产车间639.82639.821091.251091.25110.582仓储工程1696.831696.834237.224237.22301.852.1成品贮存424.21424.211059.311059.3175.462.2原料仓储882.35882.352203.352203.35156.962.3辅助材料仓库390.27390.27974.56974.5669.433供配电工程90.5090.5090.5090.507.253.1供配电室90.5090.5090.5090.507.254给排水工程104.07104.07104.07104.076.494.1给排水104.07104.07104.07104.076.495服务性工程1074.661074.661074.661074.6676.565.1办公用房623.81623.81623.81623.8142.735.2生活服务450.85450.85450.85450.8539.936消防及环保工程303.17303.17303.17303.1724.306.1消防环保工程303.17303.17303.17303.1724.307项目总图工程45.2545.2545.2545.25-40.287.1场地及道路硬化3094.22646.43646.437.2场区围墙646.433094.223094.227.3安全保卫室45.2545.2545.2545.258绿化工程1050.6636.77合计11312.2125333.4625333.462255.86(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费2122.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量837907.07千瓦时,折合102.98吨标准煤。2、项目年总用水量5053.64立方米,折合0.43吨标准煤。3、“新型钢结构项目投资建设项目”,年用电量837907.07千瓦时,年总用水量5053.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.41吨标准煤/年。达产年综合节能量27.49吨标准煤/年,项目总节能率21.21%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“新型钢结构项目”主要从事新型钢结构项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新型钢结构项目选址于xxx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论