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泓域咨询MACRO/ 波纹软硬管项目立项申请报告波纹软硬管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54473.89平方米(折合约81.67亩),其中:净用地面积54473.89平方米(红线范围折合约81.67亩)。项目规划总建筑面积83345.05平方米,其中:规划建设主体工程54130.48平方米,计容建筑面积83345.05平方米;预计建筑工程投资7363.82万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为波纹软硬管,根据市场情况,预计年产值24926.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13495.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7363.827309.93165.2413495.151.1工程费用万元7363.827309.9319365.841.1.1建筑工程费用万元7363.827363.8244.21%1.1.2设备购置及安装费万元7309.937309.9343.89%1.2工程建设其他费用万元-1178.60-1178.60-7.08%1.2.1无形资产万元-566.06-566.061.3预备费万元-612.54-612.541.3.1基本预备费万元-345.18-345.181.3.2涨价预备费万元-267.36-267.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元13495.1513495.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3159.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19365.8411619.8312825.5019365.8419365.8419365.841.1应收账款万元5809.753485.854357.315809.755809.755809.751.2存货万元8714.635228.786535.978714.638714.638714.631.2.1原辅材料万元2614.391568.631960.792614.392614.392614.391.2.2燃料动力万元130.7278.4398.04130.72130.72130.721.2.3在产品万元4008.732405.243006.554008.734008.734008.731.2.4产成品万元1960.791176.481470.591960.791960.791960.791.3现金万元4841.462904.883631.104841.464841.464841.462流动负债万元16206.199723.7112154.6416206.1916206.1916206.192.1应付账款万元16206.199723.7112154.6416206.1916206.1916206.193流动资金万元3159.651895.792369.743159.653159.653159.654铺底流动资金万元1053.21631.93789.911053.211053.211053.213、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16654.80万元,其中:固定资产投资13495.15万元,占项目总投资的81.03%;流动资金3159.65万元,占项目总投资的18.97%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7363.82万元,占项目总投资的44.21%;设备购置费7309.93万元,占项目总投资的43.89%;其它投资-1178.60万元,占项目总投资的-7.08%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13495.15+3159.65=16654.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16654.80123.41%123.41%100.00%2项目建设投资万元13495.15100.00%100.00%81.03%2.1工程费用万元14673.75108.73%108.73%88.11%2.1.1建筑工程费万元7363.8254.57%54.57%44.21%2.1.2设备购置及安装费万元7309.9354.17%54.17%43.89%2.2工程建设其他费用万元-566.06-4.19%-4.19%-3.40%2.2.1无形资产万元-566.06-4.19%-4.19%-3.40%2.3预备费万元-612.54-4.54%-4.54%-3.68%2.3.1基本预备费万元-345.18-2.56%-2.56%-2.07%2.3.2涨价预备费万元-267.36-1.98%-1.98%-1.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13495.15100.00%100.00%81.03%5建设期间费用万元6流动资金万元3159.6523.41%23.41%18.97%7铺底流动资金万元1053.227.80%7.80%6.32%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.43%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度165.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20192.3920192.3954130.4854130.485260.871.1主要生产车间12115.4312115.4332478.2932478.293261.741.2辅助生产车间6461.566461.5617321.7517321.751683.481.3其他生产车间1615.391615.393139.573139.57315.652仓储工程4284.104284.1018989.4718989.471342.232.1成品贮存1071.031071.034747.374747.37335.562.2原料仓储2227.732227.739874.529874.52697.962.3辅助材料仓库985.34985.344367.584367.58308.713供配电工程228.49228.49228.49228.4918.173.1供配电室228.49228.49228.49228.4918.174给排水工程262.76262.76262.76262.7616.254.1给排水262.76262.76262.76262.7616.255服务性工程2713.262713.262713.262713.26191.785.1办公用房1094.311094.311094.311094.3179.455.2生活服务1618.951618.951618.951618.9577.426消防及环保工程765.43765.43765.43765.4360.876.1消防环保工程765.43765.43765.43765.4360.877项目总图工程114.24114.24114.24114.24379.887.1场地及道路硬化7144.721179.901179.907.2场区围墙1179.907144.727144.727.3安全保卫室114.24114.24114.24114.248绿化工程2679.1893.77合计28560.6683345.0583345.057363.82(四)设备方案项目计划购置设备共计165台(套),设备购置费7309.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量969150.43千瓦时,折合119.11吨标准煤。2、项目年总用水量13865.05立方米,折合1.18吨标准煤。3、“波纹软硬管项目投资建设项目”,年用电量969150.43千瓦时,年总用水量13865.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.29吨标准煤/年。达产年综合节能量49.13吨标准煤/年,项目总节能率22.96%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“波纹软硬管项目”主要从事波纹软硬管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性波纹软硬管项目选址于某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,

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