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泓域咨询MACRO/ 干混砂浆项目立项申请报告干混砂浆项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28320.82平方米(折合约42.46亩),其中:净用地面积28320.82平方米(红线范围折合约42.46亩)。项目规划总建筑面积31719.32平方米,其中:规划建设主体工程24803.75平方米,计容建筑面积31719.32平方米;预计建筑工程投资2818.87万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为干混砂浆,根据市场情况,预计年产值25141.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7067.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2818.872995.73166.467067.891.1工程费用万元2818.872995.7316165.251.1.1建筑工程费用万元2818.872818.8726.52%1.1.2设备购置及安装费万元2995.732995.7328.19%1.2工程建设其他费用万元1253.291253.2911.79%1.2.1无形资产万元642.07642.071.3预备费万元611.22611.221.3.1基本预备费万元327.47327.471.3.2涨价预备费万元283.75283.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元7067.897067.892、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3559.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16165.259681.7212192.4516165.2516165.2516165.251.1应收账款万元4849.572909.743879.664849.574849.574849.571.2存货万元7274.364364.625819.497274.367274.367274.361.2.1原辅材料万元2182.311309.381745.852182.312182.312182.311.2.2燃料动力万元109.1265.4787.29109.12109.12109.121.2.3在产品万元3346.212007.722676.963346.213346.213346.211.2.4产成品万元1636.73982.041309.381636.731636.731636.731.3现金万元4041.312424.793233.054041.314041.314041.312流动负债万元12605.667563.4010084.5312605.6612605.6612605.662.1应付账款万元12605.667563.4010084.5312605.6612605.6612605.663流动资金万元3559.592135.752847.673559.593559.593559.594铺底流动资金万元1186.52711.92949.221186.521186.521186.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10627.48万元,其中:固定资产投资7067.89万元,占项目总投资的66.51%;流动资金3559.59万元,占项目总投资的33.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2818.87万元,占项目总投资的26.52%;设备购置费2995.73万元,占项目总投资的28.19%;其它投资1253.29万元,占项目总投资的11.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7067.89+3559.59=10627.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10627.48150.36%150.36%100.00%2项目建设投资万元7067.89100.00%100.00%66.51%2.1工程费用万元5814.6082.27%82.27%54.71%2.1.1建筑工程费万元2818.8739.88%39.88%26.52%2.1.2设备购置及安装费万元2995.7342.39%42.39%28.19%2.2工程建设其他费用万元642.079.08%9.08%6.04%2.2.1无形资产万元642.079.08%9.08%6.04%2.3预备费万元611.228.65%8.65%5.75%2.3.1基本预备费万元327.474.63%4.63%3.08%2.3.2涨价预备费万元283.754.01%4.01%2.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7067.89100.00%100.00%66.51%5建设期间费用万元6流动资金万元3559.5950.36%50.36%33.49%7铺底流动资金万元1186.5316.79%16.79%11.16%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.67%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.02%,固定资产投资强度166.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14550.5814550.5824803.7524803.752424.721.1主要生产车间8730.358730.3514882.2514882.251503.331.2辅助生产车间4656.194656.197937.207937.20775.911.3其他生产车间1164.051164.051438.621438.62145.482仓储工程3087.113087.114495.124495.12319.582.1成品贮存771.78771.781123.781123.7879.892.2原料仓储1605.301605.302337.462337.46166.182.3辅助材料仓库710.04710.041033.881033.8873.503供配电工程164.65164.65164.65164.6513.173.1供配电室164.65164.65164.65164.6513.174给排水工程189.34189.34189.34189.3411.784.1给排水189.34189.34189.34189.3411.785服务性工程1955.171955.171955.171955.17139.005.1办公用房924.77924.77924.77924.7777.535.2生活服务1030.401030.401030.401030.4079.096消防及环保工程551.56551.56551.56551.5644.126.1消防环保工程551.56551.56551.56551.5644.127项目总图工程82.3282.3282.3282.32-215.937.1场地及道路硬化5727.02948.83948.837.2场区围墙948.835727.025727.027.3安全保卫室82.3282.3282.3282.328绿化工程2355.0582.43合计20580.7431719.3231719.322818.87(四)设备方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费2995.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量1226429.72千瓦时,折合150.73吨标准煤。2、项目年总用水量11673.74立方米,折合1.00吨标准煤。3、“干混砂浆项目投资建设项目”,年用电量1226429.72千瓦时,年总用水量11673.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.73吨标准煤/年。达产年综合节能量53.31吨标准煤/年,项目总节能率22.52%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“干混砂浆项目”主要从事干混砂浆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性干混砂浆项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新区环境

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