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文档简介

泓域咨询MACRO/ 曲轴项目立项申请报告曲轴项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26133.06平方米(折合约39.18亩),其中:净用地面积26133.06平方米(红线范围折合约39.18亩)。项目规划总建筑面积43119.55平方米,其中:规划建设主体工程28417.68平方米,计容建筑面积43119.55平方米;预计建筑工程投资3025.99万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为曲轴,根据市场情况,预计年产值12012.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6381.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3025.992052.18162.876381.251.1工程费用万元3025.992052.188671.871.1.1建筑工程费用万元3025.993025.9937.30%1.1.2设备购置及安装费万元2052.182052.1825.30%1.2工程建设其他费用万元1303.081303.0816.06%1.2.1无形资产万元669.78669.781.3预备费万元633.30633.301.3.1基本预备费万元371.67371.671.3.2涨价预备费万元261.63261.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元6381.256381.252、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1730.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8671.876010.715198.238671.878671.878671.871.1应收账款万元2601.561691.011821.092601.562601.562601.561.2存货万元3902.342536.522731.643902.343902.343902.341.2.1原辅材料万元1170.70760.96819.491170.701170.701170.701.2.2燃料动力万元58.5438.0540.9758.5458.5458.541.2.3在产品万元1795.081166.801256.551795.081795.081795.081.2.4产成品万元878.03570.72614.62878.03878.03878.031.3现金万元2167.971409.181517.582167.972167.972167.972流动负债万元6941.564512.014859.096941.566941.566941.562.1应付账款万元6941.564512.014859.096941.566941.566941.563流动资金万元1730.311124.701211.221730.311730.311730.314铺底流动资金万元576.76374.90403.74576.76576.76576.763、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8111.56万元,其中:固定资产投资6381.25万元,占项目总投资的78.67%;流动资金1730.31万元,占项目总投资的21.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3025.99万元,占项目总投资的37.30%;设备购置费2052.18万元,占项目总投资的25.30%;其它投资1303.08万元,占项目总投资的16.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6381.25+1730.31=8111.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8111.56127.12%127.12%100.00%2项目建设投资万元6381.25100.00%100.00%78.67%2.1工程费用万元5078.1779.58%79.58%62.60%2.1.1建筑工程费万元3025.9947.42%47.42%37.30%2.1.2设备购置及安装费万元2052.1832.16%32.16%25.30%2.2工程建设其他费用万元669.7810.50%10.50%8.26%2.2.1无形资产万元669.7810.50%10.50%8.26%2.3预备费万元633.309.92%9.92%7.81%2.3.1基本预备费万元371.675.82%5.82%4.58%2.3.2涨价预备费万元261.634.10%4.10%3.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6381.25100.00%100.00%78.67%5建设期间费用万元6流动资金万元1730.3127.12%27.12%21.33%7铺底流动资金万元576.779.04%9.04%7.11%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.84%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度162.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10317.0410317.0428417.6828417.682193.691.1主要生产车间6190.226190.2217050.6117050.611360.091.2辅助生产车间3301.453301.459093.669093.66701.981.3其他生产车间825.36825.361648.231648.23131.622仓储工程2188.912188.919556.229556.22536.502.1成品贮存547.23547.232389.052389.05134.132.2原料仓储1138.231138.234969.234969.23278.982.3辅助材料仓库503.45503.452197.932197.93123.403供配电工程116.74116.74116.74116.747.373.1供配电室116.74116.74116.74116.747.374给排水工程134.25134.25134.25134.256.594.1给排水134.25134.25134.25134.256.595服务性工程1386.311386.311386.311386.3177.835.1办公用房779.26779.26779.26779.2645.225.2生活服务607.05607.05607.05607.0544.686消防及环保工程391.08391.08391.08391.0824.706.1消防环保工程391.08391.08391.08391.0824.707项目总图工程58.3758.3758.3758.37135.797.1场地及道路硬化3810.22799.52799.527.2场区围墙799.523810.223810.227.3安全保卫室58.3758.3758.3758.378绿化工程1243.3043.52合计14592.7043119.5543119.553025.99(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2052.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量747428.08千瓦时,折合91.86吨标准煤。2、项目年总用水量8269.57立方米,折合0.71吨标准煤。3、“曲轴项目投资建设项目”,年用电量747428.08千瓦时,年总用水量8269.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.57吨标准煤/年。达产年综合节能量29.23吨标准煤/年,项目总节能率24.93%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“曲轴项目”主要从事曲轴项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性曲轴项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境保护规划要求

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