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文档简介

泓域咨询MACRO/ 建筑陶粒项目立项申请报告建筑陶粒项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54260.45平方米(折合约81.35亩),其中:净用地面积54260.45平方米(红线范围折合约81.35亩)。项目规划总建筑面积72166.40平方米,其中:规划建设主体工程43639.88平方米,计容建筑面积72166.40平方米;预计建筑工程投资6133.70万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为建筑陶粒,根据市场情况,预计年产值42449.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15126.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6133.704466.24185.9415126.221.1工程费用万元6133.704466.2431516.451.1.1建筑工程费用万元6133.706133.7031.61%1.1.2设备购置及安装费万元4466.244466.2423.02%1.2工程建设其他费用万元4526.284526.2823.33%1.2.1无形资产万元2673.052673.051.3预备费万元1853.231853.231.3.1基本预备费万元788.57788.571.3.2涨价预备费万元1064.661064.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元15126.2215126.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4276.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31516.4520362.7123997.2831516.4531516.4531516.451.1应收账款万元9454.936145.717563.959454.939454.939454.931.2存货万元14182.409218.5611345.9214182.4014182.4014182.401.2.1原辅材料万元4254.722765.573403.784254.724254.724254.721.2.2燃料动力万元212.74138.28170.19212.74212.74212.741.2.3在产品万元6523.904240.545219.126523.906523.906523.901.2.4产成品万元3191.042074.182552.833191.043191.043191.041.3现金万元7879.115121.426303.297879.117879.117879.112流动负债万元27239.9517705.9721791.9627239.9527239.9527239.952.1应付账款万元27239.9517705.9721791.9627239.9527239.9527239.953流动资金万元4276.502779.723421.204276.504276.504276.504铺底流动资金万元1425.49926.571140.401425.491425.491425.493、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19402.72万元,其中:固定资产投资15126.22万元,占项目总投资的77.96%;流动资金4276.50万元,占项目总投资的22.04%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6133.70万元,占项目总投资的31.61%;设备购置费4466.24万元,占项目总投资的23.02%;其它投资4526.28万元,占项目总投资的23.33%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15126.22+4276.50=19402.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19402.72128.27%128.27%100.00%2项目建设投资万元15126.22100.00%100.00%77.96%2.1工程费用万元10599.9470.08%70.08%54.63%2.1.1建筑工程费万元6133.7040.55%40.55%31.61%2.1.2设备购置及安装费万元4466.2429.53%29.53%23.02%2.2工程建设其他费用万元2673.0517.67%17.67%13.78%2.2.1无形资产万元2673.0517.67%17.67%13.78%2.3预备费万元1853.2312.25%12.25%9.55%2.3.1基本预备费万元788.575.21%5.21%4.06%2.3.2涨价预备费万元1064.667.04%7.04%5.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15126.22100.00%100.00%77.96%5建设期间费用万元6流动资金万元4276.5028.27%28.27%22.04%7铺底流动资金万元1425.509.42%9.42%7.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.70%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度185.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19449.6119449.6143639.8843639.884080.031.1主要生产车间11669.7711669.7726183.9326183.932529.621.2辅助生产车间6223.886223.8813964.7613964.761305.611.3其他生产车间1555.971555.972531.112531.11244.802仓储工程4126.514126.5118542.2418542.241260.782.1成品贮存1031.631031.634635.564635.56315.192.2原料仓储2145.792145.799641.969641.96655.612.3辅助材料仓库949.10949.104264.724264.72289.983供配电工程220.08220.08220.08220.0816.833.1供配电室220.08220.08220.08220.0816.834给排水工程253.09253.09253.09253.0915.064.1给排水253.09253.09253.09253.0915.065服务性工程2613.452613.452613.452613.45177.705.1办公用房1282.051282.051282.051282.05103.065.2生活服务1331.401331.401331.401331.4097.606消防及环保工程737.27737.27737.27737.2756.406.1消防环保工程737.27737.27737.27737.2756.407项目总图工程110.04110.04110.04110.04423.147.1场地及道路硬化7150.041414.561414.567.2场区围墙1414.567150.047150.047.3安全保卫室110.04110.04110.04110.048绿化工程2964.52103.76合计27510.0572166.4072166.406133.70(四)设备方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费4466.24万元。五、节能与环保1、项目年用电量643279.60千瓦时,折合79.06吨标准煤。2、项目年总用水量32632.26立方米,折合2.79吨标准煤。3、“建筑陶粒项目投资建设项目”,年用电量643279.60千瓦时,年总用水量32632.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.85吨标准煤/年。达产年综合节能量28.76吨标准煤/年,项目总节能率21.55%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“建筑陶粒项目”主要从事建筑陶粒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性建筑陶粒项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规划

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