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泓域咨询MACRO/ 氨基乙酸项目立项申请报告氨基乙酸项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9237.95平方米(折合约13.85亩),其中:净用地面积9237.95平方米(红线范围折合约13.85亩)。项目规划总建筑面积13579.79平方米,其中:规划建设主体工程8796.24平方米,计容建筑面积13579.79平方米;预计建筑工程投资1095.20万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为氨基乙酸,根据市场情况,预计年产值3626.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2367.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1095.20910.89170.972367.931.1工程费用万元1095.20910.892822.221.1.1建筑工程费用万元1095.201095.2038.24%1.1.2设备购置及安装费万元910.89910.8931.80%1.2工程建设其他费用万元361.84361.8412.63%1.2.1无形资产万元167.40167.401.3预备费万元194.44194.441.3.1基本预备费万元90.4390.431.3.2涨价预备费万元104.01104.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元2367.932367.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金496.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2822.221712.362063.962822.222822.222822.221.1应收账款万元846.67550.33677.33846.67846.67846.671.2存货万元1270.00825.501016.001270.001270.001270.001.2.1原辅材料万元381.00247.65304.80381.00381.00381.001.2.2燃料动力万元19.0512.3815.2419.0519.0519.051.2.3在产品万元584.20379.73467.36584.20584.20584.201.2.4产成品万元285.75185.74228.60285.75285.75285.751.3现金万元705.55458.61564.44705.55705.55705.552流动负债万元2325.881511.821860.702325.882325.882325.882.1应付账款万元2325.881511.821860.702325.882325.882325.883流动资金万元496.34322.62397.07496.34496.34496.344铺底流动资金万元165.45107.54132.36165.45165.45165.453、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2864.27万元,其中:固定资产投资2367.93万元,占项目总投资的82.67%;流动资金496.34万元,占项目总投资的17.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1095.20万元,占项目总投资的38.24%;设备购置费910.89万元,占项目总投资的31.80%;其它投资361.84万元,占项目总投资的12.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2367.93+496.34=2864.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2864.27120.96%120.96%100.00%2项目建设投资万元2367.93100.00%100.00%82.67%2.1工程费用万元2006.0984.72%84.72%70.04%2.1.1建筑工程费万元1095.2046.25%46.25%38.24%2.1.2设备购置及安装费万元910.8938.47%38.47%31.80%2.2工程建设其他费用万元167.407.07%7.07%5.84%2.2.1无形资产万元167.407.07%7.07%5.84%2.3预备费万元194.448.21%8.21%6.79%2.3.1基本预备费万元90.433.82%3.82%3.16%2.3.2涨价预备费万元104.014.39%4.39%3.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2367.93100.00%100.00%82.67%5建设期间费用万元6流动资金万元496.3420.96%20.96%17.33%7铺底流动资金万元165.456.99%6.99%5.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.95%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度170.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3719.533719.538796.248796.24780.351.1主要生产车间2231.722231.725277.745277.74483.821.2辅助生产车间1190.251190.252814.802814.80249.711.3其他生产车间297.56297.56510.18510.1846.822仓储工程789.15789.153109.313109.31200.612.1成品贮存197.29197.29777.33777.3350.152.2原料仓储410.36410.361616.841616.84104.322.3辅助材料仓库181.50181.50715.14715.1446.143供配电工程42.0942.0942.0942.093.063.1供配电室42.0942.0942.0942.093.064给排水工程48.4048.4048.4048.402.734.1给排水48.4048.4048.4048.402.735服务性工程499.80499.80499.80499.8032.255.1办公用房226.08226.08226.08226.0817.065.2生活服务273.72273.72273.72273.7213.246消防及环保工程141.00141.00141.00141.0010.236.1消防环保工程141.00141.00141.00141.0010.237项目总图工程21.0421.0421.0421.0448.227.1场地及道路硬化1396.98314.32314.327.2场区围墙314.321396.981396.987.3安全保卫室21.0421.0421.0421.048绿化工程507.2317.75合计5261.0113579.7913579.791095.20(四)设备方案项目计划购置设备共计44台(套),设备购置费910.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量631400.16千瓦时,折合77.60吨标准煤。2、项目年总用水量2462.81立方米,折合0.21吨标准煤。3、“氨基乙酸项目投资建设项目”,年用电量631400.16千瓦时,年总用水量2462.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.81吨标准煤/年。达产年综合节能量33.35吨标准煤/年,项目总节能率22.17%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范基地发展规划,符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“氨基乙酸项目”主要从事氨基乙酸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性氨基乙酸项目选址于xx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项

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