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文档简介

泓域咨询MACRO/ 煤制甲醇项目立项申请报告煤制甲醇项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人薛xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16088.04平方米(折合约24.12亩),其中:净用地面积16088.04平方米(红线范围折合约24.12亩)。项目规划总建筑面积21718.85平方米,其中:规划建设主体工程13098.13平方米,计容建筑面积21718.85平方米;预计建筑工程投资1615.04万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为煤制甲醇,根据市场情况,预计年产值12556.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4210.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1615.041372.78174.554210.151.1工程费用万元1615.041372.788975.271.1.1建筑工程费用万元1615.041615.0429.28%1.1.2设备购置及安装费万元1372.781372.7824.89%1.2工程建设其他费用万元1222.331222.3322.16%1.2.1无形资产万元647.27647.271.3预备费万元575.06575.061.3.1基本预备费万元308.60308.601.3.2涨价预备费万元266.46266.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元4210.154210.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1304.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8975.274556.895908.598975.278975.278975.271.1应收账款万元2692.581615.551884.812692.582692.582692.581.2存货万元4038.872423.322827.214038.874038.874038.871.2.1原辅材料万元1211.66727.00848.161211.661211.661211.661.2.2燃料动力万元60.5836.3542.4160.5860.5860.581.2.3在产品万元1857.881114.731300.521857.881857.881857.881.2.4产成品万元908.75545.25636.12908.75908.75908.751.3现金万元2243.821346.291570.672243.822243.822243.822流动负债万元7670.374602.225369.267670.377670.377670.372.1应付账款万元7670.374602.225369.267670.377670.377670.373流动资金万元1304.90782.94913.431304.901304.901304.904铺底流动资金万元434.96260.98304.48434.96434.96434.963、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5515.05万元,其中:固定资产投资4210.15万元,占项目总投资的76.34%;流动资金1304.90万元,占项目总投资的23.66%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1615.04万元,占项目总投资的29.28%;设备购置费1372.78万元,占项目总投资的24.89%;其它投资1222.33万元,占项目总投资的22.16%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4210.15+1304.90=5515.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5515.05130.99%130.99%100.00%2项目建设投资万元4210.15100.00%100.00%76.34%2.1工程费用万元2987.8270.97%70.97%54.18%2.1.1建筑工程费万元1615.0438.36%38.36%29.28%2.1.2设备购置及安装费万元1372.7832.61%32.61%24.89%2.2工程建设其他费用万元647.2715.37%15.37%11.74%2.2.1无形资产万元647.2715.37%15.37%11.74%2.3预备费万元575.0613.66%13.66%10.43%2.3.1基本预备费万元308.607.33%7.33%5.60%2.3.2涨价预备费万元266.466.33%6.33%4.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4210.15100.00%100.00%76.34%5建设期间费用万元6流动资金万元1304.9030.99%30.99%23.66%7铺底流动资金万元434.9710.33%10.33%7.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.38%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度174.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7322.747322.7413098.1313098.131071.391.1主要生产车间4393.644393.647858.887858.88664.261.2辅助生产车间2343.282343.284191.404191.40342.841.3其他生产车间585.82585.82759.69759.6964.282仓储工程1553.621553.625603.475603.47333.342.1成品贮存388.40388.401400.871400.8783.332.2原料仓储807.88807.882913.802913.80173.342.3辅助材料仓库357.33357.331288.801288.8076.673供配电工程82.8682.8682.8682.865.553.1供配电室82.8682.8682.8682.865.554给排水工程95.2995.2995.2995.294.964.1给排水95.2995.2995.2995.294.965服务性工程983.96983.96983.96983.9658.535.1办公用房425.22425.22425.22425.2229.635.2生活服务558.74558.74558.74558.7427.366消防及环保工程277.58277.58277.58277.5818.586.1消防环保工程277.58277.58277.58277.5818.587项目总图工程41.4341.4341.4341.4385.477.1场地及道路硬化2827.57575.08575.087.2场区围墙575.082827.572827.577.3安全保卫室41.4341.4341.4341.438绿化工程1063.5237.22合计10357.4821718.8521718.851615.04(四)设备方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费1372.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量1154176.71千瓦时,折合141.85吨标准煤。2、项目年总用水量10620.15立方米,折合0.91吨标准煤。3、“煤制甲醇项目投资建设项目”,年用电量1154176.71千瓦时,年总用水量10620.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.76吨标准煤/年。达产年综合节能量50.16吨标准煤/年,项目总节能率29.15%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“煤制甲醇项目”主要从事煤制甲醇项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性煤制甲醇项目选址于某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目

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