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泓域咨询MACRO/ 环保洒水车项目立项申请报告环保洒水车项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51799.22平方米(折合约77.66亩),其中:净用地面积51799.22平方米(红线范围折合约77.66亩)。项目规划总建筑面积77698.83平方米,其中:规划建设主体工程61682.67平方米,计容建筑面积77698.83平方米;预计建筑工程投资6070.81万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为环保洒水车,根据市场情况,预计年产值14443.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12751.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6070.814953.01164.1912751.001.1工程费用万元6070.814953.019396.981.1.1建筑工程费用万元6070.816070.8141.84%1.1.2设备购置及安装费万元4953.014953.0134.14%1.2工程建设其他费用万元1727.181727.1811.90%1.2.1无形资产万元968.30968.301.3预备费万元758.88758.881.3.1基本预备费万元428.79428.791.3.2涨价预备费万元330.09330.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元12751.0012751.002、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1757.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9396.985777.127310.729396.989396.989396.981.1应收账款万元2819.091832.412114.322819.092819.092819.091.2存货万元4228.642748.623171.484228.644228.644228.641.2.1原辅材料万元1268.59824.58951.441268.591268.591268.591.2.2燃料动力万元63.4341.2347.5763.4363.4363.431.2.3在产品万元1945.171264.361458.881945.171945.171945.171.2.4产成品万元951.44618.44713.58951.44951.44951.441.3现金万元2349.241527.011761.932349.242349.242349.242流动负债万元7639.404965.615729.557639.407639.407639.402.1应付账款万元7639.404965.615729.557639.407639.407639.403流动资金万元1757.581142.431318.181757.581757.581757.584铺底流动资金万元585.85380.81439.39585.85585.85585.853、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14508.58万元,其中:固定资产投资12751.00万元,占项目总投资的87.89%;流动资金1757.58万元,占项目总投资的12.11%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6070.81万元,占项目总投资的41.84%;设备购置费4953.01万元,占项目总投资的34.14%;其它投资1727.18万元,占项目总投资的11.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12751.00+1757.58=14508.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14508.58113.78%113.78%100.00%2项目建设投资万元12751.00100.00%100.00%87.89%2.1工程费用万元11023.8286.45%86.45%75.98%2.1.1建筑工程费万元6070.8147.61%47.61%41.84%2.1.2设备购置及安装费万元4953.0138.84%38.84%34.14%2.2工程建设其他费用万元968.307.59%7.59%6.67%2.2.1无形资产万元968.307.59%7.59%6.67%2.3预备费万元758.885.95%5.95%5.23%2.3.1基本预备费万元428.793.36%3.36%2.96%2.3.2涨价预备费万元330.092.59%2.59%2.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12751.00100.00%100.00%87.89%5建设期间费用万元6流动资金万元1757.5813.78%13.78%12.11%7铺底流动资金万元585.864.59%4.59%4.04%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.08%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度164.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28228.2828228.2861682.6761682.675301.371.1主要生产车间16936.9716936.9737009.6037009.603286.851.2辅助生产车间9033.059033.0519738.4519738.451696.441.3其他生产车间2258.262258.263577.593577.59318.082仓储工程5989.035989.0310410.5010410.50650.722.1成品贮存1497.261497.262602.632602.63162.682.2原料仓储3114.303114.305413.465413.46338.372.3辅助材料仓库1377.481377.482394.412394.41149.673供配电工程319.41319.41319.41319.4122.463.1供配电室319.41319.41319.41319.4122.464给排水工程367.33367.33367.33367.3320.094.1给排水367.33367.33367.33367.3320.095服务性工程3793.053793.053793.053793.05237.095.1办公用房1841.051841.051841.051841.05106.595.2生活服务1952.001952.001952.001952.00141.896消防及环保工程1070.041070.041070.041070.0475.246.1消防环保工程1070.041070.041070.041070.0475.247项目总图工程159.71159.71159.71159.71-390.017.1场地及道路硬化10233.271688.751688.757.2场区围墙1688.7510233.2710233.277.3安全保卫室159.71159.71159.71159.718绿化工程4395.61153.85合计39926.8477698.8377698.836070.81(四)设备方案项目计划购置设备共计162台(套),设备购置费4953.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量513663.56千瓦时,折合63.13吨标准煤。2、项目年总用水量6725.95立方米,折合0.57吨标准煤。3、“环保洒水车项目投资建设项目”,年用电量513663.56千瓦时,年总用水量6725.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.70吨标准煤/年。达产年综合节能量17.97吨标准煤/年,项目总节能率29.93%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“环保洒水车项目”主要从事环保洒水车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性环保洒水车项目选址于某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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