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文档简介

泓域咨询MACRO/ 玻璃器皿项目立项申请报告玻璃器皿项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人万xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49297.97平方米(折合约73.91亩),其中:净用地面积49297.97平方米(红线范围折合约73.91亩)。项目规划总建筑面积65566.30平方米,其中:规划建设主体工程44725.40平方米,计容建筑面积65566.30平方米;预计建筑工程投资5137.01万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为玻璃器皿,根据市场情况,预计年产值33559.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11851.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5137.016449.02160.3511851.471.1工程费用万元5137.016449.0221159.261.1.1建筑工程费用万元5137.015137.0133.43%1.1.2设备购置及安装费万元6449.026449.0241.97%1.2工程建设其他费用万元265.44265.441.73%1.2.1无形资产万元147.00147.001.3预备费万元118.44118.441.3.1基本预备费万元50.9550.951.3.2涨价预备费万元67.4967.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元11851.4711851.472、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3512.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21159.269219.7620965.0521159.2621159.2621159.261.1应收账款万元6347.782539.115078.226347.786347.786347.781.2存货万元9521.673808.677617.339521.679521.679521.671.2.1原辅材料万元2856.501142.602285.202856.502856.502856.501.2.2燃料动力万元142.8357.13114.26142.83142.83142.831.2.3在产品万元4379.971751.993503.974379.974379.974379.971.2.4产成品万元2142.38856.951713.902142.382142.382142.381.3现金万元5289.812115.934231.855289.815289.815289.812流动负债万元17646.567058.6214117.2517646.5617646.5617646.562.1应付账款万元17646.567058.6214117.2517646.5617646.5617646.563流动资金万元3512.701405.082810.163512.703512.703512.704铺底流动资金万元1170.89468.36936.721170.891170.891170.893、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15364.17万元,其中:固定资产投资11851.47万元,占项目总投资的77.14%;流动资金3512.70万元,占项目总投资的22.86%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5137.01万元,占项目总投资的33.43%;设备购置费6449.02万元,占项目总投资的41.97%;其它投资265.44万元,占项目总投资的1.73%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11851.47+3512.70=15364.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15364.17129.64%129.64%100.00%2项目建设投资万元11851.47100.00%100.00%77.14%2.1工程费用万元11586.0397.76%97.76%75.41%2.1.1建筑工程费万元5137.0143.34%43.34%33.43%2.1.2设备购置及安装费万元6449.0254.42%54.42%41.97%2.2工程建设其他费用万元147.001.24%1.24%0.96%2.2.1无形资产万元147.001.24%1.24%0.96%2.3预备费万元118.441.00%1.00%0.77%2.3.1基本预备费万元50.950.43%0.43%0.33%2.3.2涨价预备费万元67.490.57%0.57%0.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11851.47100.00%100.00%77.14%5建设期间费用万元6流动资金万元3512.7029.64%29.64%22.86%7铺底流动资金万元1170.909.88%9.88%7.62%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.81%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度160.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22937.1922937.1944725.4044725.403854.581.1主要生产车间13762.3113762.3126835.2426835.242389.841.2辅助生产车间7339.907339.9014312.1314312.131233.471.3其他生产车间1834.981834.982594.072594.07231.272仓储工程4866.454866.4513546.5913546.59849.082.1成品贮存1216.611216.613386.653386.65212.272.2原料仓储2530.552530.557044.237044.23441.522.3辅助材料仓库1119.281119.283115.723115.72195.293供配电工程259.54259.54259.54259.5418.303.1供配电室259.54259.54259.54259.5418.304给排水工程298.48298.48298.48298.4816.374.1给排水298.48298.48298.48298.4816.375服务性工程3082.083082.083082.083082.08193.185.1办公用房1504.571504.571504.571504.57106.455.2生活服务1577.511577.511577.511577.51114.536消防及环保工程869.47869.47869.47869.4761.316.1消防环保工程869.47869.47869.47869.4761.317项目总图工程129.77129.77129.77129.7726.517.1场地及道路硬化9083.291456.781456.787.2场区围墙1456.789083.299083.297.3安全保卫室129.77129.77129.77129.778绿化工程3362.24117.68合计32442.9965566.3065566.305137.01(四)设备方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费6449.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量1208447.83千瓦时,折合148.52吨标准煤。2、项目年总用水量25414.70立方米,折合2.17吨标准煤。3、“玻璃器皿项目投资建设项目”,年用电量1208447.83千瓦时,年总用水量25414.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.69吨标准煤/年。达产年综合节能量42.50吨标准煤/年,项目总节能率28.36%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“玻璃器皿项目”主要从事玻璃器皿项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性玻璃器皿项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建

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