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文档简介
泓域咨询MACRO/ 海底电缆光缆材料项目立项申请报告海底电缆光缆材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人邱xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39132.89平方米(折合约58.67亩),其中:净用地面积39132.89平方米(红线范围折合约58.67亩)。项目规划总建筑面积40306.88平方米,其中:规划建设主体工程26254.73平方米,计容建筑面积40306.88平方米;预计建筑工程投资3429.69万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为海底电缆光缆材料,根据市场情况,预计年产值22253.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10949.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3429.692988.16186.6310949.581.1工程费用万元3429.692988.1614722.901.1.1建筑工程费用万元3429.693429.6924.51%1.1.2设备购置及安装费万元2988.162988.1621.35%1.2工程建设其他费用万元4531.734531.7332.38%1.2.1无形资产万元2000.102000.101.3预备费万元2531.632531.631.3.1基本预备费万元1060.211060.211.3.2涨价预备费万元1471.421471.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元10949.5810949.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3044.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14722.909165.3113002.8414722.9014722.9014722.901.1应收账款万元4416.872429.283533.504416.874416.874416.871.2存货万元6625.313643.925300.246625.316625.316625.311.2.1原辅材料万元1987.591093.181590.071987.591987.591987.591.2.2燃料动力万元99.3854.6679.5099.3899.3899.381.2.3在产品万元3047.641676.202438.113047.643047.643047.641.2.4产成品万元1490.69819.881192.561490.691490.691490.691.3现金万元3680.722024.402944.583680.723680.723680.722流动负债万元11678.276423.059342.6211678.2711678.2711678.272.1应付账款万元11678.276423.059342.6211678.2711678.2711678.273流动资金万元3044.631674.552435.703044.633044.633044.634铺底流动资金万元1014.87558.18811.901014.871014.871014.873、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13994.21万元,其中:固定资产投资10949.58万元,占项目总投资的78.24%;流动资金3044.63万元,占项目总投资的21.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3429.69万元,占项目总投资的24.51%;设备购置费2988.16万元,占项目总投资的21.35%;其它投资4531.73万元,占项目总投资的32.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10949.58+3044.63=13994.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13994.21127.81%127.81%100.00%2项目建设投资万元10949.58100.00%100.00%78.24%2.1工程费用万元6417.8558.61%58.61%45.86%2.1.1建筑工程费万元3429.6931.32%31.32%24.51%2.1.2设备购置及安装费万元2988.1627.29%27.29%21.35%2.2工程建设其他费用万元2000.1018.27%18.27%14.29%2.2.1无形资产万元2000.1018.27%18.27%14.29%2.3预备费万元2531.6323.12%23.12%18.09%2.3.1基本预备费万元1060.219.68%9.68%7.58%2.3.2涨价预备费万元1471.4213.44%13.44%10.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10949.58100.00%100.00%78.24%5建设期间费用万元6流动资金万元3044.6327.81%27.81%21.76%7铺底流动资金万元1014.889.27%9.27%7.25%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.93%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度186.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17964.1617964.1626254.7326254.732457.401.1主要生产车间10778.5010778.5015752.8415752.841523.591.2辅助生产车间5748.535748.538401.518401.51786.371.3其他生产车间1437.131437.131522.771522.77147.442仓储工程3811.353811.359133.909133.90621.762.1成品贮存952.84952.842283.472283.47155.442.2原料仓储1981.901981.904749.634749.63323.322.3辅助材料仓库876.61876.612100.802100.80143.003供配电工程203.27203.27203.27203.2715.573.1供配电室203.27203.27203.27203.2715.574给排水工程233.76233.76233.76233.7613.924.1给排水233.76233.76233.76233.7613.925服务性工程2413.852413.852413.852413.85164.315.1办公用房1361.001361.001361.001361.0071.925.2生活服务1052.851052.851052.851052.8580.936消防及环保工程680.96680.96680.96680.9652.156.1消防环保工程680.96680.96680.96680.9652.157项目总图工程101.64101.64101.64101.6412.587.1场地及道路硬化7010.441258.611258.617.2场区围墙1258.617010.447010.447.3安全保卫室101.64101.64101.64101.648绿化工程2628.6992.00合计25408.9940306.8840306.883429.69(四)设备方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费2988.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量1086154.73千瓦时,折合133.49吨标准煤。2、项目年总用水量13152.07立方米,折合1.12吨标准煤。3、“海底电缆光缆材料项目投资建设项目”,年用电量1086154.73千瓦时,年总用水量13152.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.61吨标准煤/年。达产年综合节能量37.97吨标准煤/年,项目总节能率25.44%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范中心发展规划,符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“海底电缆光缆材料项目”主要从事海底电缆光缆材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性海底电缆光缆材料项目选址于某某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范中心环境保护规划
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