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泓域咨询MACRO/ 打印机硒鼓项目立项申请报告打印机硒鼓项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人郑xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20897.11平方米(折合约31.33亩),其中:净用地面积20897.11平方米(红线范围折合约31.33亩)。项目规划总建筑面积24031.68平方米,其中:规划建设主体工程18075.13平方米,计容建筑面积24031.68平方米;预计建筑工程投资1697.27万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为打印机硒鼓,根据市场情况,预计年产值9797.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6062.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1697.272709.16193.496062.041.1工程费用万元1697.272709.167556.791.1.1建筑工程费用万元1697.271697.2723.93%1.1.2设备购置及安装费万元2709.162709.1638.19%1.2工程建设其他费用万元1655.611655.6123.34%1.2.1无形资产万元802.71802.711.3预备费万元852.90852.901.3.1基本预备费万元365.45365.451.3.2涨价预备费万元487.45487.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元6062.046062.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1031.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7556.794027.564904.097556.797556.797556.791.1应收账款万元2267.041246.871813.632267.042267.042267.041.2存货万元3400.561870.312720.443400.563400.563400.561.2.1原辅材料万元1020.17561.09816.131020.171020.171020.171.2.2燃料动力万元51.0128.0540.8151.0151.0151.011.2.3在产品万元1564.26860.341251.411564.261564.261564.261.2.4产成品万元765.13420.82612.10765.13765.13765.131.3现金万元1889.201039.061511.361889.201889.201889.202流动负债万元6525.173588.845220.146525.176525.176525.172.1应付账款万元6525.173588.845220.146525.176525.176525.173流动资金万元1031.62567.39825.301031.621031.621031.624铺底流动资金万元343.87189.13275.10343.87343.87343.873、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7093.66万元,其中:固定资产投资6062.04万元,占项目总投资的85.46%;流动资金1031.62万元,占项目总投资的14.54%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1697.27万元,占项目总投资的23.93%;设备购置费2709.16万元,占项目总投资的38.19%;其它投资1655.61万元,占项目总投资的23.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6062.04+1031.62=7093.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7093.66117.02%117.02%100.00%2项目建设投资万元6062.04100.00%100.00%85.46%2.1工程费用万元4406.4372.69%72.69%62.12%2.1.1建筑工程费万元1697.2728.00%28.00%23.93%2.1.2设备购置及安装费万元2709.1644.69%44.69%38.19%2.2工程建设其他费用万元802.7113.24%13.24%11.32%2.2.1无形资产万元802.7113.24%13.24%11.32%2.3预备费万元852.9014.07%14.07%12.02%2.3.1基本预备费万元365.456.03%6.03%5.15%2.3.2涨价预备费万元487.458.04%8.04%6.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6062.04100.00%100.00%85.46%5建设期间费用万元6流动资金万元1031.6217.02%17.02%14.54%7铺底流动资金万元343.875.67%5.67%4.85%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.14%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度193.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9623.959623.9518075.1318075.131404.241.1主要生产车间5774.375774.3710845.0810845.08870.631.2辅助生产车间3079.663079.665784.045784.04449.361.3其他生产车间769.92769.921048.361048.3684.252仓储工程2041.862041.863871.763871.76218.762.1成品贮存510.46510.46967.94967.9454.692.2原料仓储1061.771061.772013.322013.32113.762.3辅助材料仓库469.63469.63890.50890.5050.313供配电工程108.90108.90108.90108.906.923.1供配电室108.90108.90108.90108.906.924给排水工程125.23125.23125.23125.236.194.1给排水125.23125.23125.23125.236.195服务性工程1293.181293.181293.181293.1873.075.1办公用房624.63624.63624.63624.6338.485.2生活服务668.55668.55668.55668.5531.196消防及环保工程364.81364.81364.81364.8123.196.1消防环保工程364.81364.81364.81364.8123.197项目总图工程54.4554.4554.4554.45-74.567.1场地及道路硬化3768.71769.22769.227.2场区围墙769.223768.713768.717.3安全保卫室54.4554.4554.4554.458绿化工程1127.5439.46合计13612.3824031.6824031.681697.27(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费2709.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量1323824.82千瓦时,折合162.70吨标准煤。2、项目年总用水量10079.31立方米,折合0.86吨标准煤。3、“打印机硒鼓项目投资建设项目”,年用电量1323824.82千瓦时,年总用水量10079.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.56吨标准煤/年。达产年综合节能量43.48吨标准煤/年,项目总节能率26.31%,能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划,符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“打印机硒鼓项目”主要从事打印机硒鼓项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性打印机硒鼓项目选址于某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某

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