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泓域咨询MACRO/ 彩涂板环保废气处理项目立项申请报告彩涂板环保废气处理项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46803.39平方米(折合约70.17亩),其中:净用地面积46803.39平方米(红线范围折合约70.17亩)。项目规划总建筑面积72077.22平方米,其中:规划建设主体工程45411.95平方米,计容建筑面积72077.22平方米;预计建筑工程投资5466.96万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为彩涂板环保废气处理,根据市场情况,预计年产值20915.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11608.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5466.965354.21165.4311608.221.1工程费用万元5466.965354.2115499.031.1.1建筑工程费用万元5466.965466.9637.74%1.1.2设备购置及安装费万元5354.215354.2136.96%1.2工程建设其他费用万元787.05787.055.43%1.2.1无形资产万元412.99412.991.3预备费万元374.06374.061.3.1基本预备费万元160.23160.231.3.2涨价预备费万元213.83213.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元11608.2211608.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2878.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15499.039270.2011584.8015499.0315499.0315499.031.1应收账款万元4649.713022.313487.284649.714649.714649.711.2存货万元6974.564533.475230.926974.566974.566974.561.2.1原辅材料万元2092.371360.041569.282092.372092.372092.371.2.2燃料动力万元104.6268.0078.46104.62104.62104.621.2.3在产品万元3208.302085.392406.223208.303208.303208.301.2.4产成品万元1569.281020.031176.961569.281569.281569.281.3现金万元3874.762518.592906.073874.763874.763874.762流动负债万元12620.458203.299465.3412620.4512620.4512620.452.1应付账款万元12620.458203.299465.3412620.4512620.4512620.453流动资金万元2878.581871.082158.932878.582878.582878.584铺底流动资金万元959.52623.69719.64959.52959.52959.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14486.80万元,其中:固定资产投资11608.22万元,占项目总投资的80.13%;流动资金2878.58万元,占项目总投资的19.87%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5466.96万元,占项目总投资的37.74%;设备购置费5354.21万元,占项目总投资的36.96%;其它投资787.05万元,占项目总投资的5.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11608.22+2878.58=14486.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14486.80124.80%124.80%100.00%2项目建设投资万元11608.22100.00%100.00%80.13%2.1工程费用万元10821.1793.22%93.22%74.70%2.1.1建筑工程费万元5466.9647.10%47.10%37.74%2.1.2设备购置及安装费万元5354.2146.12%46.12%36.96%2.2工程建设其他费用万元412.993.56%3.56%2.85%2.2.1无形资产万元412.993.56%3.56%2.85%2.3预备费万元374.063.22%3.22%2.58%2.3.1基本预备费万元160.231.38%1.38%1.11%2.3.2涨价预备费万元213.831.84%1.84%1.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11608.22100.00%100.00%80.13%5建设期间费用万元6流动资金万元2878.5824.80%24.80%19.87%7铺底流动资金万元959.538.27%8.27%6.62%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.98%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度165.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24479.9824479.9845411.9545411.953788.881.1主要生产车间14687.9914687.9927247.1727247.172349.111.2辅助生产车间7833.597833.5914531.8214531.821212.441.3其他生产车间1958.401958.402633.892633.89227.332仓储工程5193.775193.7717332.4317332.431051.712.1成品贮存1298.441298.444333.114333.11262.932.2原料仓储2700.762700.769012.869012.86546.892.3辅助材料仓库1194.571194.573986.463986.46241.893供配电工程277.00277.00277.00277.0018.913.1供配电室277.00277.00277.00277.0018.914给排水工程318.55318.55318.55318.5516.914.1给排水318.55318.55318.55318.5516.915服务性工程3289.393289.393289.393289.39199.605.1办公用房1639.961639.961639.961639.9696.255.2生活服务1649.431649.431649.431649.4393.936消防及环保工程927.95927.95927.95927.9563.356.1消防环保工程927.95927.95927.95927.9563.357项目总图工程138.50138.50138.50138.50187.617.1场地及道路硬化8842.092053.622053.627.2场区围墙2053.628842.098842.097.3安全保卫室138.50138.50138.50138.508绿化工程3999.84139.99合计34625.1572077.2272077.225466.96(四)设备方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费5354.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量1189652.29千瓦时,折合146.21吨标准煤。2、项目年总用水量14316.63立方米,折合1.22吨标准煤。3、“彩涂板环保废气处理项目投资建设项目”,年用电量1189652.29千瓦时,年总用水量14316.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.43吨标准煤/年。达产年综合节能量49.14吨标准煤/年,项目总节能率23.57%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“彩涂板环保废气处理项目”主要从事彩涂板环保废气处理项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性彩涂板环保废气处理项目选址于xxx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符

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