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泓域咨询MACRO/ 煤制烯烃项目立项申请报告煤制烯烃项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人魏xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50445.21平方米(折合约75.63亩),其中:净用地面积50445.21平方米(红线范围折合约75.63亩)。项目规划总建筑面积80712.34平方米,其中:规划建设主体工程56797.22平方米,计容建筑面积80712.34平方米;预计建筑工程投资6227.24万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为煤制烯烃,根据市场情况,预计年产值35169.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12130.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6227.245074.08160.3912130.301.1工程费用万元6227.245074.0827444.241.1.1建筑工程费用万元6227.246227.2436.67%1.1.2设备购置及安装费万元5074.085074.0829.88%1.2工程建设其他费用万元828.98828.984.88%1.2.1无形资产万元419.32419.321.3预备费万元409.66409.661.3.1基本预备费万元168.49168.491.3.2涨价预备费万元241.17241.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元12130.3012130.302、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4853.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27444.2410501.9321722.3227444.2427444.2427444.241.1应收账款万元8233.273293.316586.628233.278233.278233.271.2存货万元12349.914939.969879.9312349.9112349.9112349.911.2.1原辅材料万元3704.971481.992963.983704.973704.973704.971.2.2燃料动力万元185.2574.10148.20185.25185.25185.251.2.3在产品万元5680.962272.384544.775680.965680.965680.961.2.4产成品万元2778.731111.492222.982778.732778.732778.731.3现金万元6861.062744.425488.856861.066861.066861.062流动负债万元22590.439036.1718072.3422590.4322590.4322590.432.1应付账款万元22590.439036.1718072.3422590.4322590.4322590.433流动资金万元4853.811941.523883.054853.814853.814853.814铺底流动资金万元1617.92647.171294.351617.921617.921617.923、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16984.11万元,其中:固定资产投资12130.30万元,占项目总投资的71.42%;流动资金4853.81万元,占项目总投资的28.58%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6227.24万元,占项目总投资的36.67%;设备购置费5074.08万元,占项目总投资的29.88%;其它投资828.98万元,占项目总投资的4.88%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12130.30+4853.81=16984.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16984.11140.01%140.01%100.00%2项目建设投资万元12130.30100.00%100.00%71.42%2.1工程费用万元11301.3293.17%93.17%66.54%2.1.1建筑工程费万元6227.2451.34%51.34%36.67%2.1.2设备购置及安装费万元5074.0841.83%41.83%29.88%2.2工程建设其他费用万元419.323.46%3.46%2.47%2.2.1无形资产万元419.323.46%3.46%2.47%2.3预备费万元409.663.38%3.38%2.41%2.3.1基本预备费万元168.491.39%1.39%0.99%2.3.2涨价预备费万元241.171.99%1.99%1.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12130.30100.00%100.00%71.42%5建设期间费用万元6流动资金万元4853.8140.01%40.01%28.58%7铺底流动资金万元1617.9413.34%13.34%9.53%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.94%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度160.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23160.7023160.7056797.2256797.224820.321.1主要生产车间13896.4213896.4234078.3334078.332988.601.2辅助生产车间7411.427411.4218175.1118175.111542.501.3其他生产车间1852.861852.863294.243294.24289.222仓储工程4913.874913.8715544.8315544.83959.472.1成品贮存1228.471228.473886.213886.21239.872.2原料仓储2555.212555.218083.318083.31498.922.3辅助材料仓库1130.191130.193575.313575.31220.683供配电工程262.07262.07262.07262.0718.203.1供配电室262.07262.07262.07262.0718.204给排水工程301.38301.38301.38301.3816.284.1给排水301.38301.38301.38301.3816.285服务性工程3112.123112.123112.123112.12192.095.1办公用房1467.611467.611467.611467.6185.925.2生活服务1644.511644.511644.511644.51102.976消防及环保工程877.94877.94877.94877.9460.966.1消防环保工程877.94877.94877.94877.9460.967项目总图工程131.04131.04131.04131.0464.247.1场地及道路硬化8665.051565.331565.337.2场区围墙1565.338665.058665.057.3安全保卫室131.04131.04131.04131.048绿化工程2733.7595.68合计32759.1280712.3480712.346227.24(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费5074.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量489497.86千瓦时,折合60.16吨标准煤。2、项目年总用水量30482.89立方米,折合2.60吨标准煤。3、“煤制烯烃项目投资建设项目”,年用电量489497.86千瓦时,年总用水量30482.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.76吨标准煤/年。达产年综合节能量16.68吨标准煤/年,项目总节能率27.59%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济园区发展规划,符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“煤制烯烃项目”主要从事煤制烯烃项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性煤制烯烃项目选址于某某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济园区环境保护规划要求。因此,建

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