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文档简介
泓域咨询MACRO/ 硅酮类密封胶项目立项申请报告硅酮类密封胶项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15140.90平方米(折合约22.70亩),其中:净用地面积15140.90平方米(红线范围折合约22.70亩)。项目规划总建筑面积20137.40平方米,其中:规划建设主体工程15632.67平方米,计容建筑面积20137.40平方米;预计建筑工程投资1665.84万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为硅酮类密封胶,根据市场情况,预计年产值9276.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3750.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1665.841597.04165.243750.951.1工程费用万元1665.841597.045887.881.1.1建筑工程费用万元1665.841665.8432.53%1.1.2设备购置及安装费万元1597.041597.0431.19%1.2工程建设其他费用万元488.07488.079.53%1.2.1无形资产万元241.66241.661.3预备费万元246.41246.411.3.1基本预备费万元122.57122.571.3.2涨价预备费万元123.84123.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元3750.953750.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1370.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5887.883590.575080.675887.885887.885887.881.1应收账款万元1766.36971.501324.771766.361766.361766.361.2存货万元2649.551457.251987.162649.552649.552649.551.2.1原辅材料万元794.87437.18596.15794.87794.87794.871.2.2燃料动力万元39.7421.8629.8139.7439.7439.741.2.3在产品万元1218.79670.34914.091218.791218.791218.791.2.4产成品万元596.15327.88447.11596.15596.15596.151.3现金万元1471.97809.581103.981471.971471.971471.972流动负债万元4517.882484.833388.414517.884517.884517.882.1应付账款万元4517.882484.833388.414517.884517.884517.883流动资金万元1370.00753.501027.501370.001370.001370.004铺底流动资金万元456.66251.17342.50456.66456.66456.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5120.95万元,其中:固定资产投资3750.95万元,占项目总投资的73.25%;流动资金1370.00万元,占项目总投资的26.75%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1665.84万元,占项目总投资的32.53%;设备购置费1597.04万元,占项目总投资的31.19%;其它投资488.07万元,占项目总投资的9.53%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3750.95+1370.00=5120.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5120.95136.52%136.52%100.00%2项目建设投资万元3750.95100.00%100.00%73.25%2.1工程费用万元3262.8886.99%86.99%63.72%2.1.1建筑工程费万元1665.8444.41%44.41%32.53%2.1.2设备购置及安装费万元1597.0442.58%42.58%31.19%2.2工程建设其他费用万元241.666.44%6.44%4.72%2.2.1无形资产万元241.666.44%6.44%4.72%2.3预备费万元246.416.57%6.57%4.81%2.3.1基本预备费万元122.573.27%3.27%2.39%2.3.2涨价预备费万元123.843.30%3.30%2.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3750.95100.00%100.00%73.25%5建设期间费用万元6流动资金万元1370.0036.52%36.52%26.75%7铺底流动资金万元456.6712.17%12.17%8.92%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.49%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度165.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7759.787759.7815632.6715632.671422.511.1主要生产车间4655.874655.879379.609379.60881.961.2辅助生产车间2483.132483.135002.455002.45455.201.3其他生产车间620.78620.78906.69906.6985.352仓储工程1646.351646.352928.072928.07193.782.1成品贮存411.59411.59732.02732.0248.452.2原料仓储856.10856.101522.601522.60100.772.3辅助材料仓库378.66378.66673.46673.4644.573供配电工程87.8187.8187.8187.816.543.1供配电室87.8187.8187.8187.816.544给排水工程100.98100.98100.98100.985.854.1给排水100.98100.98100.98100.985.855服务性工程1042.691042.691042.691042.6969.005.1办公用房433.71433.71433.71433.7128.725.2生活服务608.98608.98608.98608.9834.046消防及环保工程294.15294.15294.15294.1521.906.1消防环保工程294.15294.15294.15294.1521.907项目总图工程43.9043.9043.9043.90-95.117.1场地及道路硬化2988.42586.86586.867.2场区围墙586.862988.422988.427.3安全保卫室43.9043.9043.9043.908绿化工程1181.9441.37合计10975.6420137.4020137.401665.84(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费1597.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量1123583.09千瓦时,折合138.09吨标准煤。2、项目年总用水量6119.86立方米,折合0.52吨标准煤。3、“硅酮类密封胶项目投资建设项目”,年用电量1123583.09千瓦时,年总用水量6119.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.61吨标准煤/年。达产年综合节能量53.90吨标准煤/年,项目总节能率23.71%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“硅酮类密封胶项目”主要从事硅酮类密封胶项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性硅酮类密封胶项目选址于xxx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业
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