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泓域咨询MACRO/ 棒材项目立项申请报告棒材项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34503.91平方米(折合约51.73亩),其中:净用地面积34503.91平方米(红线范围折合约51.73亩)。项目规划总建筑面积56931.45平方米,其中:规划建设主体工程36488.53平方米,计容建筑面积56931.45平方米;预计建筑工程投资4733.62万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为棒材,根据市场情况,预计年产值20010.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8425.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4733.624547.15162.878425.271.1工程费用万元4733.624547.1513540.731.1.1建筑工程费用万元4733.624733.6242.98%1.1.2设备购置及安装费万元4547.154547.1541.29%1.2工程建设其他费用万元-855.50-855.50-7.77%1.2.1无形资产万元-476.66-476.661.3预备费万元-378.84-378.841.3.1基本预备费万元-195.56-195.561.3.2涨价预备费万元-183.28-183.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元8425.278425.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2587.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13540.738537.6511088.9413540.7313540.7313540.731.1应收账款万元4062.222234.223249.784062.224062.224062.221.2存货万元6093.333351.334874.666093.336093.336093.331.2.1原辅材料万元1828.001005.401462.401828.001828.001828.001.2.2燃料动力万元91.4050.2773.1291.4091.4091.401.2.3在产品万元2802.931541.612242.352802.932802.932802.931.2.4产成品万元1371.00754.051096.801371.001371.001371.001.3现金万元3385.181861.852708.153385.183385.183385.182流动负债万元10952.766024.028762.2110952.7610952.7610952.762.1应付账款万元10952.766024.028762.2110952.7610952.7610952.763流动资金万元2587.971423.382070.382587.972587.972587.974铺底流动资金万元862.65474.46690.12862.65862.65862.653、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11013.24万元,其中:固定资产投资8425.27万元,占项目总投资的76.50%;流动资金2587.97万元,占项目总投资的23.50%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4733.62万元,占项目总投资的42.98%;设备购置费4547.15万元,占项目总投资的41.29%;其它投资-855.50万元,占项目总投资的-7.77%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8425.27+2587.97=11013.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11013.24130.72%130.72%100.00%2项目建设投资万元8425.27100.00%100.00%76.50%2.1工程费用万元9280.77110.15%110.15%84.27%2.1.1建筑工程费万元4733.6256.18%56.18%42.98%2.1.2设备购置及安装费万元4547.1553.97%53.97%41.29%2.2工程建设其他费用万元-476.66-5.66%-5.66%-4.33%2.2.1无形资产万元-476.66-5.66%-5.66%-4.33%2.3预备费万元-378.84-4.50%-4.50%-3.44%2.3.1基本预备费万元-195.56-2.32%-2.32%-1.78%2.3.2涨价预备费万元-183.28-2.18%-2.18%-1.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8425.27100.00%100.00%76.50%5建设期间费用万元6流动资金万元2587.9730.72%30.72%23.50%7铺底流动资金万元862.6610.24%10.24%7.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.95%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度162.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19503.2219503.2236488.5336488.533337.261.1主要生产车间11701.9311701.9321893.1221893.122069.101.2辅助生产车间6241.036241.0311676.3311676.331067.921.3其他生产车间1560.261560.262116.332116.33200.242仓储工程4137.884137.8813287.9013287.90883.872.1成品贮存1034.471034.473321.973321.97220.972.2原料仓储2151.702151.706909.716909.71459.612.3辅助材料仓库951.71951.713056.223056.22203.293供配电工程220.69220.69220.69220.6916.513.1供配电室220.69220.69220.69220.6916.514给排水工程253.79253.79253.79253.7914.774.1给排水253.79253.79253.79253.7914.775服务性工程2620.662620.662620.662620.66174.325.1办公用房1143.151143.151143.151143.15101.155.2生活服务1477.511477.511477.511477.51102.446消防及环保工程739.30739.30739.30739.3055.326.1消防环保工程739.30739.30739.30739.3055.327项目总图工程110.34110.34110.34110.34136.687.1场地及道路硬化7431.571426.871426.877.2场区围墙1426.877431.577431.577.3安全保卫室110.34110.34110.34110.348绿化工程3282.57114.89合计27585.8856931.4556931.454733.62(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费4547.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量694296.08千瓦时,折合85.33吨标准煤。2、项目年总用水量10945.73立方米,折合0.93吨标准煤。3、“棒材项目投资建设项目”,年用电量694296.08千瓦时,年总用水量10945.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.26吨标准煤/年。达产年综合节能量25.77吨标准煤/年,项目总节能率27.91%,能源利用效果良好。4、项目符合某出口加工区发展规划,符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“棒材项目”主要从事棒材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性棒材项目选址于某出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某

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