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泓域咨询MACRO/ 植物提取添加剂项目立项申请报告植物提取添加剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27173.58平方米(折合约40.74亩),其中:净用地面积27173.58平方米(红线范围折合约40.74亩)。项目规划总建筑面积31249.62平方米,其中:规划建设主体工程22593.44平方米,计容建筑面积31249.62平方米;预计建筑工程投资2608.42万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为植物提取添加剂,根据市场情况,预计年产值19710.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7054.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2608.422736.06173.177054.951.1工程费用万元2608.422736.0613125.311.1.1建筑工程费用万元2608.422608.4228.70%1.1.2设备购置及安装费万元2736.062736.0630.11%1.2工程建设其他费用万元1710.471710.4718.82%1.2.1无形资产万元934.89934.891.3预备费万元775.58775.581.3.1基本预备费万元346.47346.471.3.2涨价预备费万元429.11429.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元7054.957054.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2033.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13125.316949.608984.3713125.3113125.3113125.311.1应收账款万元3937.591771.922756.323937.593937.593937.591.2存货万元5906.392657.884134.475906.395906.395906.391.2.1原辅材料万元1771.92797.361240.341771.921771.921771.921.2.2燃料动力万元88.6039.8762.0288.6088.6088.601.2.3在产品万元2716.941222.621901.862716.942716.942716.941.2.4产成品万元1328.94598.02930.261328.941328.941328.941.3现金万元3281.331476.602296.933281.333281.333281.332流动负债万元11092.284991.537764.6011092.2811092.2811092.282.1应付账款万元11092.284991.537764.6011092.2811092.2811092.283流动资金万元2033.03914.861423.122033.032033.032033.034铺底流动资金万元677.67304.95474.37677.67677.67677.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9087.98万元,其中:固定资产投资7054.95万元,占项目总投资的77.63%;流动资金2033.03万元,占项目总投资的22.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2608.42万元,占项目总投资的28.70%;设备购置费2736.06万元,占项目总投资的30.11%;其它投资1710.47万元,占项目总投资的18.82%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7054.95+2033.03=9087.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9087.98128.82%128.82%100.00%2项目建设投资万元7054.95100.00%100.00%77.63%2.1工程费用万元5344.4875.76%75.76%58.81%2.1.1建筑工程费万元2608.4236.97%36.97%28.70%2.1.2设备购置及安装费万元2736.0638.78%38.78%30.11%2.2工程建设其他费用万元934.8913.25%13.25%10.29%2.2.1无形资产万元934.8913.25%13.25%10.29%2.3预备费万元775.5810.99%10.99%8.53%2.3.1基本预备费万元346.474.91%4.91%3.81%2.3.2涨价预备费万元429.116.08%6.08%4.72%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7054.95100.00%100.00%77.63%5建设期间费用万元6流动资金万元2033.0328.82%28.82%22.37%7铺底流动资金万元677.689.61%9.61%7.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.29%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度173.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11582.7511582.7522593.4422593.442074.471.1主要生产车间6949.656949.6513556.0613556.061286.171.2辅助生产车间3706.483706.487229.907229.90663.831.3其他生产车间926.62926.621310.421310.42124.472仓储工程2457.442457.445626.525626.52375.722.1成品贮存614.36614.361406.631406.6393.932.2原料仓储1277.871277.872925.792925.79195.372.3辅助材料仓库565.21565.211294.101294.1086.423供配电工程131.06131.06131.06131.069.853.1供配电室131.06131.06131.06131.069.854给排水工程150.72150.72150.72150.728.814.1给排水150.72150.72150.72150.728.815服务性工程1556.381556.381556.381556.38103.935.1办公用房818.23818.23818.23818.2359.075.2生活服务738.15738.15738.15738.1553.176消防及环保工程439.06439.06439.06439.0632.986.1消防环保工程439.06439.06439.06439.0632.987项目总图工程65.5365.5365.5365.53-55.127.1场地及道路硬化4121.99964.97964.977.2场区围墙964.974121.994121.997.3安全保卫室65.5365.5365.5365.538绿化工程1650.7357.78合计16382.9531249.6231249.622608.42(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费2736.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量860608.18千瓦时,折合105.77吨标准煤。2、项目年总用水量13736.37立方米,折合1.17吨标准煤。3、“植物提取添加剂项目投资建设项目”,年用电量860608.18千瓦时,年总用水量13736.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.94吨标准煤/年。达产年综合节能量39.55吨标准煤/年,项目总节能率25.24%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“植物提取添加剂项目”主要从事植物提取添加剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性植物提取添加剂项目选址于xx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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