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文档简介

泓域咨询MACRO/ 盖板项目立项申请报告盖板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人尹xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15901.28平方米(折合约23.84亩),其中:净用地面积15901.28平方米(红线范围折合约23.84亩)。项目规划总建筑面积20353.64平方米,其中:规划建设主体工程13950.94平方米,计容建筑面积20353.64平方米;预计建筑工程投资1629.52万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为盖板,根据市场情况,预计年产值13949.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4144.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1629.521508.22173.854144.581.1工程费用万元1629.521508.229166.931.1.1建筑工程费用万元1629.521629.5228.75%1.1.2设备购置及安装费万元1508.221508.2226.61%1.2工程建设其他费用万元1006.841006.8417.77%1.2.1无形资产万元519.65519.651.3预备费万元487.19487.191.3.1基本预备费万元249.64249.641.3.2涨价预备费万元237.55237.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元4144.584144.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1522.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9166.934708.357853.489166.939166.939166.931.1应收账款万元2750.081512.542062.562750.082750.082750.081.2存货万元4125.122268.823093.844125.124125.124125.121.2.1原辅材料万元1237.54680.64928.151237.541237.541237.541.2.2燃料动力万元61.8834.0346.4161.8861.8861.881.2.3在产品万元1897.561043.661423.171897.561897.561897.561.2.4产成品万元928.15510.48696.11928.15928.15928.151.3现金万元2291.731260.451718.802291.732291.732291.732流动负债万元7644.104204.265733.087644.107644.107644.102.1应付账款万元7644.104204.265733.087644.107644.107644.103流动资金万元1522.83837.561142.121522.831522.831522.834铺底流动资金万元507.60279.19380.71507.60507.60507.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5667.41万元,其中:固定资产投资4144.58万元,占项目总投资的73.13%;流动资金1522.83万元,占项目总投资的26.87%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1629.52万元,占项目总投资的28.75%;设备购置费1508.22万元,占项目总投资的26.61%;其它投资1006.84万元,占项目总投资的17.77%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4144.58+1522.83=5667.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5667.41136.74%136.74%100.00%2项目建设投资万元4144.58100.00%100.00%73.13%2.1工程费用万元3137.7475.71%75.71%55.36%2.1.1建筑工程费万元1629.5239.32%39.32%28.75%2.1.2设备购置及安装费万元1508.2236.39%36.39%26.61%2.2工程建设其他费用万元519.6512.54%12.54%9.17%2.2.1无形资产万元519.6512.54%12.54%9.17%2.3预备费万元487.1911.75%11.75%8.60%2.3.1基本预备费万元249.646.02%6.02%4.40%2.3.2涨价预备费万元237.555.73%5.73%4.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4144.58100.00%100.00%73.13%5建设期间费用万元6流动资金万元1522.8336.74%36.74%26.87%7铺底流动资金万元507.6112.25%12.25%8.96%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.96%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度173.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6178.716178.7113950.9413950.941228.611.1主要生产车间3707.233707.238370.568370.56761.741.2辅助生产车间1977.191977.194464.304464.30393.161.3其他生产车间494.30494.30809.15809.1573.722仓储工程1310.901310.904161.754161.75266.552.1成品贮存327.73327.731040.441040.4466.642.2原料仓储681.67681.672164.112164.11138.612.3辅助材料仓库301.51301.51957.20957.2061.313供配电工程69.9169.9169.9169.915.043.1供配电室69.9169.9169.9169.915.044给排水工程80.4080.4080.4080.404.514.1给排水80.4080.4080.4080.404.515服务性工程830.24830.24830.24830.2453.185.1办公用房334.46334.46334.46334.4629.375.2生活服务495.78495.78495.78495.7824.846消防及环保工程234.21234.21234.21234.2116.886.1消防环保工程234.21234.21234.21234.2116.887项目总图工程34.9634.9634.9634.9619.487.1场地及道路硬化2313.32485.24485.247.2场区围墙485.242313.322313.327.3安全保卫室34.9634.9634.9634.968绿化工程1007.7135.27合计8739.3420353.6420353.641629.52(四)设备方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费1508.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量1231962.61千瓦时,折合151.41吨标准煤。2、项目年总用水量13028.89立方米,折合1.11吨标准煤。3、“盖板项目投资建设项目”,年用电量1231962.61千瓦时,年总用水量13028.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.52吨标准煤/年。达产年综合节能量53.59吨标准煤/年,项目总节能率23.17%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济新区发展规划,符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“盖板项目”主要从事盖板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性盖板项目选址于某某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济新区环境保护规划要求。因

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